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老師好,問一下,工程公司有一部分臨時(shí)工不繳納社保,怎么做賬?直接做到管理費(fèi)用嗎? 還有要做一份臨時(shí)協(xié)議還是勞動(dòng)合同?正確的需要做啥?
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2018-12-04
農(nóng)民工工資幾十萬可以計(jì)入管理費(fèi)用嗎?工資能比收入大嗎?
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2023-11-13
工程施工臨時(shí)工人工資做勞務(wù)成本還是做管理費(fèi)用
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2020-07-22
單位發(fā)放節(jié)日費(fèi),做的是應(yīng)付職工新酬--福利費(fèi)或管理費(fèi)用--福利費(fèi)都可以嗎
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2017-06-23
一個(gè)產(chǎn)品的預(yù)算管理費(fèi)用,應(yīng)該怎么計(jì)算呢?設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)了一款機(jī)箱,夾公仔娃娃機(jī)的那種,要算下這臺(tái)機(jī)的成本然后就是統(tǒng)計(jì)材料,人工費(fèi),要算一臺(tái)機(jī)要加多少管理費(fèi)用?
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2017-04-24
老師,你好。支付銀行結(jié)算卡工本費(fèi)入,是入管理費(fèi)用——辦公室,還是入財(cái)務(wù)費(fèi)用——其他科目呢?
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2023-04-23
別人掛靠我們公司,100萬的工程,扣了稅,扣了管理費(fèi)用,工程款要打給這個(gè)人應(yīng)該怎么做賬
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2019-10-18
老師。研發(fā)工資需要結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎?
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2020-05-11
老師你好,請(qǐng)問再給員工繳納社保的時(shí)候,是按照員工的規(guī)定工資繳納的,但是再做賬的時(shí)候,將員工工資計(jì)入管理費(fèi)用時(shí)的金額,卻變成了員工工資扣去個(gè)人稅費(fèi)之后的實(shí)發(fā)工資的金額,導(dǎo)致管理費(fèi)用減少了,而且賬上的工資與社保上的工資對(duì)不上,請(qǐng)問老師這種情況我該怎么辦?
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2019-08-02
我現(xiàn)在手工賬,費(fèi)用類科目二級(jí)明細(xì)設(shè)置個(gè)數(shù)有限,不常用的二級(jí)明細(xì)我可以入管理費(fèi)用~其他嗎?
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2017-12-06
7月份總工資5萬,產(chǎn)生了個(gè)稅3塊,8月份發(fā)放7月份工資。 7月計(jì)提了工資5萬,分錄借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬5萬。個(gè)稅沒有做處理 8月份發(fā)放了7月工資5萬,借:應(yīng)付職工薪酬5萬,貸:現(xiàn)金5萬 9月份申報(bào)了工資個(gè)稅,交個(gè)稅3塊。 現(xiàn)在這個(gè)個(gè)稅沒有做處理?怎么入賬?
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2019-10-24
員工已離職,多發(fā)一個(gè)月工資,后又退回,分錄是不是:借:管理費(fèi)用-工資(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù));借:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù)),貸:現(xiàn)金(負(fù)數(shù))現(xiàn)金退回。
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2020-03-05
每個(gè)月工資正常發(fā),那還需不需要計(jì)提呢,就直接借管理費(fèi)用,職工薪酬,貸,現(xiàn)金就行么?當(dāng)月發(fā)當(dāng)月可以不用通過應(yīng)付職工薪酬科目,那通過什么呢?借管理費(fèi)用,應(yīng)發(fā)工資?
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2018-04-03
問個(gè)東西,比如,16年有12月的工資它在17年一月計(jì)提,導(dǎo)致,16年工資貸方有余額,我做16年,補(bǔ)提16年12月工資,分錄,借,管理費(fèi)用,貸 應(yīng)付職工薪酬。。。。等我做17年,時(shí),要跟調(diào)這個(gè)余額(16年的余額是17年期初余額),我這個(gè)分錄怎么寫
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2019-07-11
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
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2022-06-19
請(qǐng)問老師,我3月工資表單位應(yīng)繳納社保是544.58,但實(shí)際扣款時(shí)扣了600.16;我3月做賬的時(shí)候借:管理費(fèi)用544.58 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應(yīng)付職工薪酬時(shí)借方600.16,這樣我的應(yīng)付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時(shí)把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時(shí)借:管理費(fèi)用655.74 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保600.16,因?yàn)槲业膽?yīng)付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時(shí)直接借:應(yīng)付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
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2020-03-31
老師:內(nèi)賬,我之前是做工資和社保的時(shí)候這樣做的 計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000發(fā)放時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000貸 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分2000 銀行存款8000 但是我想了想 內(nèi)賬是做真實(shí)的,而個(gè)人部分是員工承擔(dān)的,不需要如管理費(fèi)用,我是不是可以把個(gè)人部分不入費(fèi)用,我這樣做行嗎: 借 管理費(fèi)用 8000 貸 應(yīng)付職工薪酬 8000 發(fā)放時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬 8000 ,貸 銀行存款 8000 繳納社保 管理費(fèi)用-社保公司 其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸 銀行存款
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2020-04-08
老師你好,建筑行業(yè)然后項(xiàng)目上管理人員的社保是怎么計(jì)提和發(fā)放呢,分錄也麻煩寫下
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2021-03-03
請(qǐng)問醫(yī)院搞改擴(kuò)建項(xiàng)目,設(shè)計(jì)金額100萬元左右,需要對(duì)資金進(jìn)行專戶管理嗎?為什么?謝謝!
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2022-03-28
(8)結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付工資,其中甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資¥3000,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資¥2000,車間和行政管理人員工資分別是¥1400和¥1800 (9)從銀行提取現(xiàn)金¥8200并于本日發(fā)放工資 (10)以現(xiàn)金支付管理部門辦公費(fèi)用¥80 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2022-04-18