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之前交的推廣費2萬,已經(jīng)開了發(fā)票了,現(xiàn)在不合作了,交的費用還有1萬余額,對方如果退對公給我們,要怎么處理呢?要開發(fā)票?
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2019-02-12
我試過合同掛靠在別人公司、現(xiàn)在要開9個點的稅票,我在項目所在地已經(jīng)交了進項稅2個點,回到企業(yè)所在地還需交多少個點
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2019-06-14
老師,應交稅費期末貸方有余額,實際這筆稅款已經(jīng)交了,而且存在時間比較長了還有沒有什么辦法可以平一下的,都是附加稅
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2023-04-06
上個季度,也就是201812月開的普票,現(xiàn)在這個月已經(jīng)申報,又要交稅了,老板才說對方開票信息錯誤。可以紅字重開嗎?那交的稅怎么辦?
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2019-01-14
老師,18年購買稅控盤480元,19年只抵減了280元,18年已經(jīng)做了遞減分錄應交稅費480,現(xiàn)在一直有200元應交稅費一直掛賬怎么辦
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2019-10-14
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我們公司還掛了去年的應交稅費有好幾千的金額在賬上,之前會計做的,實際上稅已交了,賬一直沒銷,我改怎么銷賬?
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2017-11-14
核定征收在收到工程款的時候已經(jīng)一次性按收入交了企業(yè)所得稅,為啥說如果做的成本不合理被稅務剔除,還要再交一次所得
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2017-09-13
請教老師,上月無票申報收入21760,本月初已交完增值稅,本月發(fā)票開的是21420。,這月開票少開了,增值稅多交了,但這月沒有收入分錄做?
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2019-08-05
我們買了臺電腦,已經(jīng)入賬(借固定資產(chǎn)、應交稅費應交增值稅進項稅,貸記銀行存款),后來對方將發(fā)票作廢了,我怎么改這個憑證呢
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2018-12-10
公司車過戶給個人,公司已經(jīng)把發(fā)票給用了當時買車的時候125000交了一萬左右的稅錢,如如果我過戶的話需要交多少錢的過戶費
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2020-12-08
因社?;鶖?shù)調(diào)整,12月交當月社保及補交1-11月社保差額,已在公司賬戶全部扣款,個人部分到下個月發(fā)工資再扣,怎么做分錄
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2022-01-21
小規(guī)模代開專票,票已開,款未收,做借應收賬款,貸主營業(yè)務收入和應交稅費-應交增值稅,還需要再做一筆計提增值稅的分錄嗎
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2017-07-10
1、去稅務局代開了一張增值稅專用發(fā)票,當場交的稅費做 應交稅費-應交增值稅-已交稅金吧?2、之前預收了3000元,做了預收賬款的處理,現(xiàn)在還有2000元未收回,使用應收賬款科目也沒問題吧?
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2017-03-23
老師,公司是一般納稅人,3月份在外地已預交企業(yè)所得稅,在本地申報時沒交企業(yè)所得稅,到8月份開發(fā)票后,是不是可以抵減第15行預交的稅款,剩下的就是公司實際要交的企業(yè)所得稅
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2021-07-15
5月計提增值稅附加稅 借:營業(yè)稅金及附加 240.19 貸:應交稅費-城建稅 240.19 6月繳納增值稅及附加稅 借:應交稅費-已交增值稅 3431.34 借:應交稅費-城建稅 240.19 貸:銀行存款 3671.53 請問老師這樣的分錄是正確的嗎
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2019-07-05
老師,我想問下就是在做賬的時候 把應該稅費--未交增值稅 二級科目 寫成了應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 這種怎么改過來了 ?已做了幾個月的賬了 ,但是好像沒有什么特別的影響 需要改嗎?
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2021-03-18
財務軟件里可以把應交稅金的二給科目增加一個應交增值稅科目嗎?公司是小規(guī)模納稅人,軟件里已經(jīng)有應交增值稅二給科目了,但是應交增值稅二級科目下是一般納稅人做賬的科目
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2018-07-02
老師我們是做電商行業(yè)的,4家天貓店,我們老板名下有幾家小規(guī)模公司,主要就是用來開發(fā)票而已,每個季度就是開到免征額30萬就不開了,換一家公司開,但是對公賬戶對應的天貓店,提現(xiàn)額度超開發(fā)票額度很多的,因為我們的賬目也是記賬公司做的,我就不知道他們怎么做的了,反正也是不超過30萬免稅,一年也就交幾百所得稅,我們很多支出都是對公戶轉(zhuǎn)老板私人賬戶支出,我想知道這樣下去會怎樣?
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2020-01-10
如果年終獎不交個稅的有什么影響的呢,和每月的個稅的在危險的嗎我們是總公司已交我們單獨核算的我們,沒有交,我說這個月交可不可以,但是我們外帳會計說不行我只有不核了
1/2016
2018-02-27
老師,我想問一下,我8月要交這些稅,等到時候銀行回單過來直接做, 借應交稅費/應交增值稅/已交稅額 貸:銀行存款 還是我現(xiàn)在要做一筆結轉(zhuǎn)增值稅的分錄呢,如果要做結轉(zhuǎn)的分錄, 怎么做
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2019-09-07