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老師 取得使用年限有限的無形資產(chǎn) 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 還是 借:長期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 這兩者怎么區(qū)分
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2022-01-16
請問外匯:應(yīng)付賬款余額3000在貸方。借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 -3000 借:應(yīng)付賬款 3000 對嗎? 財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益可以在貸方嗎?
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2016-08-25
關(guān)于銀行存款利息:銀行存款利息應(yīng)該計(jì)入【財(cái)務(wù)費(fèi)用】的借方,即:費(fèi)用類都應(yīng)該計(jì)入借方,不能計(jì)入貸方,對嗎?老師
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2016-11-24
充加油卡時(shí)分錄是不是借;預(yù)付帳款 貸:現(xiàn)金/銀行存款 ,平時(shí)小票沒做帳,這個(gè)油卡用完了是不是借管理費(fèi)用貸預(yù)付
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2017-05-30
銷售商品后扣除預(yù)收賬款,剩余費(fèi)用暫未付款,借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。但是借方為什么不能是應(yīng)收賬款
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2023-03-01
老師我去報(bào)銷差旅費(fèi),我自己先墊款的,是不是寫 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款__XXX 實(shí)際報(bào)銷時(shí) 借:其他應(yīng)付款__XXX 貸:銀行存款
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2019-11-22
建筑行業(yè)的項(xiàng)目部向公司借款,用于支付材料款,公司收到借款單后直接將款項(xiàng)支付給了材料商,應(yīng)如何做賬務(wù)處理?
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2019-09-12
老師好 1.無形資產(chǎn)購買時(shí) 借 無形資產(chǎn) 貸 銀行存款 無形資產(chǎn)攤銷時(shí) 借 管理費(fèi)用\主營業(yè)務(wù)成本 貸 無形資產(chǎn) 2.長期待攤費(fèi)用購進(jìn)時(shí) 借長期待攤費(fèi)用 貸 銀行存款 攤銷時(shí) 借 管理費(fèi)用 貸 長期待攤費(fèi)用 老師這樣做都對嗎?
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2020-01-08
從建設(shè)銀行借入改擴(kuò)建專項(xiàng)借款1200000元,存入專用賬戶.的會計(jì)分錄
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2015-11-28
有的借方負(fù)數(shù),貸方負(fù)數(shù),如其它應(yīng)付款,在借方用的負(fù)數(shù),怎么理解
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2017-06-23
向銀行借入期限為6個(gè)月的借款20萬。怎么用編制會計(jì)分錄表達(dá)
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2021-11-01
老師,請問之前跟股東借過款,分錄是這樣入職的:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-股東; 現(xiàn)在法人有一些報(bào)銷,分錄借:管理費(fèi)用,貸應(yīng)該怎么寫
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2024-01-03
有個(gè)事業(yè)單位,用借款支出一筆錢 因?yàn)樽约簛碓词墙杩?,不是收?所以支出的時(shí)候,就掛往來 沒有做支出,這樣對嗎 資金來源是借款
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2022-05-30
如果公司像股東借款或者還款,股東像公司借款還款,都用到了其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款這兩個(gè)科目,并且都有余額,如果要知道還有多少沒還,是不是用其他應(yīng)付款-其他應(yīng)收款
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2019-09-06
借:管理費(fèi)用社保少記的7元1789.54 其他應(yīng)收款-員工社???41.26 營業(yè)外支出多記了7元。19.59 貸:銀行存款2750.39,,,,,,,,,更正:借;管理費(fèi)用社???7 貸; 營業(yè)外支出 滯納金7(負(fù)數(shù))請問借貨方合計(jì)數(shù)是多少 摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,借:營業(yè)外支出7 (負(fù)數(shù))貸:本年利潤7請問借貨方合計(jì)數(shù)是多少 借:本年利潤7,貸:管理費(fèi)用7
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2015-12-09
10月份只計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 11月份發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 11月份繳納社保 借:管理費(fèi)用—醫(yī)保金 其他應(yīng)收款----醫(yī)保金 貸:銀行存款 11月份計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 12月份發(fā)工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款—醫(yī)保金 分錄對嗎
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2018-10-26
老師,我公司向公司開戶行申請了一年內(nèi)貸款490萬,我借,銀行存款490萬,貸短期借款490萬。我支付利息時(shí)候,我借,應(yīng)付利息2360,貸,銀行存款,計(jì)提利息,我借,財(cái)務(wù)費(fèi)用—貸款利息貸,應(yīng)付利息可以???
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2022-01-17
老師 鎧龍應(yīng)收賬款借方余額903019 凱龍名頭錯(cuò)誤應(yīng)付賬款借方余額8800 鎧龍應(yīng)付賬款禁用貸方余額68337 統(tǒng)一調(diào)整到鎧龍應(yīng)收賬款借方 怎么做分錄 合并科目
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2023-10-08
公司私戶借錢給股東用于做投資款,我們前面掛的是借款,后面他這邊錢還進(jìn)來了,我們又要沖前期的借款,但是同時(shí)這筆也是投資款,請問分錄怎么填
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2020-07-21
借款的利息支出。需要計(jì)提嗎?1·計(jì)提利息 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-利息 2·支付時(shí) 借:其他應(yīng)付款-利息(這里是應(yīng)付利息好還是其他應(yīng)付款呢) 貸:現(xiàn)金
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2017-03-07