新公司成立后,向個人借款墊資,款項必須到公帳上,因為要付給合作商,待收回貨款后我要還給他人,對方不需要利息,這筆款我該以什么名義進(jìn)來,又以什么名義出去比較好呢?
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2017-05-23
會計:記賬憑證,預(yù)收貨款-借:銀行存款 貸:預(yù)收貨款;提貨-借:預(yù)收貨款 貸:主營業(yè)務(wù)收入這樣書寫正確不?出納是不是只用登記本月預(yù)收貨款如-借:銀行存款?次月提貨不需要登記?
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2017-05-11
專項撥款,專賬核算時,這樣做行嗎?1收到時借:專項應(yīng)付款10000 貸:銀行存款100002花費時借:專項應(yīng)付款 12000貸:銀行存款120003多出來的結(jié)轉(zhuǎn):借:管理費用 2000 貸:專項應(yīng)付款 2000這樣做對嗎?
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2017-04-23
要求 編制會計分錄:
資料:東亞公司2019年發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:
(1)7月1日,從銀行借入期限為3個月的短期借款100000元,年利率為6%,按月計提利息,到期還本利息,款項收到存入銀行
(2)月末計提上述款項的利息
(3)8月,東亞公司收到國家投入資金400000元存入銀行
(4)接受A單位投入生產(chǎn)用全新設(shè)備一臺,價款150000元,設(shè)備已交付使用;另一項專利,雙方作價100000元
(5)8月因公司擴(kuò)大規(guī)模從銀行借入長期借款1000000元,存入銀行
(6)9月末以銀行存款支付本季度借款利息3000元,前兩個月已預(yù)提
(7)10月,臨時借入款項50000元到期,以銀行存款償還
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2021-12-03
(1)溢價發(fā)行股票,面值100000元,實際收到發(fā)行款1200000元。已存入
(2)收到某投資者投入的全新設(shè)備一臺,協(xié)商作價150000元。
(3)收到某公司一項專有技術(shù)投資,經(jīng)評估確認(rèn)其價值為50000元。
(4)經(jīng)股東大會批準(zhǔn),將資本公積200000元轉(zhuǎn)作實收資本。
(5)歸還投資者投資80000元,已用銀行存款支付
(6)取得為期6個月的短期借款100000元,已存入在銀行開立的款戶
(7)從銀行借入長期借款20000元,用于生產(chǎn)車間的擴(kuò)建。已存入在銀行開立的
存款戶
(9)接銀行通知,短期借款利息為1500元,已用銀行存款支付。
(10)接銀行通知,長期借款利息為12000元,長期借款到期一次還本付息
(11)長期借款到期,用銀行存款償還借款本金200000元,支付利息12000元
〈業(yè)務(wù)分錄〉
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2022-05-19
老師,您好,企業(yè)費用報銷付款時,借成本費用科目,貸應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目,付款時,借應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目,貸銀行存款。如果后續(xù)發(fā)現(xiàn)重復(fù)付款,會計分錄是直接借成本費用(紅字),貸銀行存款(紅字)?還是也需要通過應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目過度?這樣記賬的依據(jù)是什么?
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2019-05-08
18年時借方:管理費用 110.49 貸方:其他應(yīng)交款:110.49 。
19年發(fā)現(xiàn)錯誤了,正確是 借方:管理費用 1104.86 貸方:其他應(yīng)交款1104.86
老師 19年我要調(diào)整: 借 以前年度損益調(diào)整-管理費用994.37 貸 其他應(yīng)收款 994.37 是這樣嗎?
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2019-07-18
融資租入固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)和發(fā)票都沒到,現(xiàn)在付了一筆錢給融資公司,這個月先付錢下個月發(fā)票到。如何做分錄? 這個月借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 下個月紅沖 借:-預(yù)付賬款 貸:-銀行存款 然后在:借:財務(wù)費用 貸:未確認(rèn)融資費用 借:長期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 貸:銀行存款 嘛?
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2022-05-31
之前員工有借支的,就用了其他應(yīng)收款科目借貸方,這樣對賬看個人的報銷也很清晰,現(xiàn)在沒有借支了,是不是可以直接借管理費用貸銀行存款?但是對賬好像不太方便
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2020-07-13
用2,3月份多交社保費用,沖抵人力資源服務(wù)費
借 管理費用-服務(wù)費 貸 管理費用-社會保險費
沖抵個人部分 借管理費用-社會保險費(負(fù)數(shù))
貸 應(yīng)付職工薪酬(負(fù)數(shù)),借 應(yīng)付職工薪酬(負(fù)數(shù))借 其他應(yīng)收款,沖抵個人部分為什么不是 借其他應(yīng)收款
貸 管理費用-社會保險費 ???
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2020-05-20
付款給對方公司,借:預(yù)付 貸:銀行、預(yù)提費用的時候 借:費用 貸:其他應(yīng)付款/對手公司,預(yù)提的時候貸方必須是其他應(yīng)付款嗎可以是應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款之類的科目嗎?
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2019-09-15
您好老師 請問一下我司付給員工是用其他應(yīng)付款法人,那么我司現(xiàn)在支付給法人5000元,我是借其他應(yīng)收款啊還是用借其他應(yīng)付款呢
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2020-07-16
老師,借:研發(fā)支出-費用化支出,貸:銀行存款
替換成 ,借:管理費用-研發(fā)費用 貸:銀行存款
這樣月底就不用把研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用了 可以這樣操作嗎?
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2021-03-17
平常員工的備用金借款,需要定期歸還再重新借嗎?有稅務(wù)風(fēng)險嗎
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2019-03-01
老師,請問公司之間的借款,沒有利息可以嗎?我們有兩個公司,一個公司總是虧損,需要從另一個公司借款,一年內(nèi)也還不清,用其他應(yīng)付款還是短期借款
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2021-12-06
稅金及附加,已經(jīng)付完款了,為什么在借方,費用類不是借增貸減嗎
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2020-04-09
老師 員工前幾個月有借款 然后后續(xù)進(jìn)行報銷的時候 直接沖其他應(yīng)收款 借管理費用-辦公費 貸其他應(yīng)收款-借款 但是如果金額比較多 月份比較久的話 怎么能知道這個員工的借款已經(jīng)沖完了?
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2019-07-26
乙公司于2017年1月1日向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營用短期借款,共計120000元,期限為9個月,年利率為4%。根據(jù)與銀行簽署的借款協(xié)議,該項借款的本金到期后一次歸還,利息按季支付。請編制乙公司借入貸款、計提每月貸款利息、支付第一、二季度利息費用、歸還貸款的有關(guān)會計分錄。
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2021-12-11
老師,我想問一下,有一家公司管我們公司借款,這個可以吧,需要借款合同嗎,如果今年就能還回來,可以不計利息嗎
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2019-09-24
還借款,財務(wù)寫收據(jù),應(yīng)該把收據(jù)連給還款人嗎
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2016-09-22
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