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老師您好!請問在注會中,假如一般借款和專門借款在1月借入,2月份開始資本化,但是4月份的時候才開始占用一般借款,那么請問一般借款的應付利息總額是是從2月份開始算還是4月份呢?
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2019-05-18
18年時借方:管理費用 110.49 貸方:其他應交款:110.49 。 19年發(fā)現(xiàn)錯誤了,正確是 借方:管理費用 1104.86 貸方:其他應交款1104.86 老師 19年我要調整: 借 以前年度損益調整-管理費用994.37 貸 其他應收款 994.37 是這樣嗎?
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2019-07-18
融資租入固定資產,固定資產和發(fā)票都沒到,現(xiàn)在付了一筆錢給融資公司,這個月先付錢下個月發(fā)票到。如何做分錄? 這個月借:預付賬款 貸:銀行存款 下個月紅沖 借:-預付賬款 貸:-銀行存款 然后在:借:財務費用 貸:未確認融資費用 借:長期應付款--應付融資租賃款 貸:銀行存款 嘛?
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2022-05-31
前向中國建設銀行晉城分行借入的期限為6個月的借款到期,用銀行存款償還本金50000元
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2024-04-12
上個月財務費用進錯部門,分錄是借記財務費用—出口部,貸記銀行存款,這個月調整一下,借記銀行存款,貸記財務費用—進口部,借記財務費用—出口部,貸記財務費用—進口部,這樣操作正確嗎
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2020-06-07
現(xiàn)金支票_支付員工借款用于差旅費,收款人填誰的名字
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2021-12-01
借款利息這一塊計提利息時是在用款時還是收到時呢?
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2019-01-09
用2,3月份多交社保費用,沖抵人力資源服務費 借 管理費用-服務費 貸 管理費用-社會保險費 沖抵個人部分 借管理費用-社會保險費(負數(shù)) 貸 應付職工薪酬(負數(shù)),借 應付職工薪酬(負數(shù))借 其他應收款,沖抵個人部分為什么不是 借其他應收款 貸 管理費用-社會保險費 ???
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2020-05-20
老師 一般納稅人收到專票分錄是不是應該是借:費用成本類 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸銀行存款/應付賬款/庫存現(xiàn)金 如果是收到普票:借費用成本類 貸銀行存款
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2021-07-13
老師 我們公司想借款給私人 可以和個人簽個借款協(xié)議 然后銀行以借款的用途打出去嗎?賬務上需要做什么處理 沒有約定利息 一個月后就還回來,我是不是就不用交稅了
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2023-08-08
老板向公司借款50萬用于跑業(yè)務,本來想算作費用,但是又都沒有發(fā)票,老板說算是借款,可以直接從從公司賬戶上轉給他嗎?有什么風險嗎?需要怎么做賬?借款需要交稅嗎?
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2019-12-25
企業(yè)每期期末計提一次還本息的長期借款利息,對其中應當予以資本化的部分,下列會計處理正確的是( )。 A:借記“財務費用”科目,貸記“長期借款”科目 B:借記“財務費用”科目,貸記“應付利息”科目 C:借記“在建工程”科目,貸記“長期借款”科目 D:借記“在建工程”科目,貸記“應付利息”科目
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2021-12-21
6月份財務費用有兩筆,第一筆是扣手續(xù)費借方:財務費用10,貸方:銀行存款10,第二筆是收到存款利息 借方:銀行存款64,貸方:財務費用64。請問老師針對這兩筆月末結轉財務費用的分錄是借財務費用54,貸方本年利潤54嗎?
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2018-07-04
老師,我想問一下,有一家公司管我們公司借款,這個可以吧,需要借款合同嗎,如果今年就能還回來,可以不計利息嗎
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2019-09-24
還借款,財務寫收據,應該把收據連給還款人嗎
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2016-09-22
股東借款怎么做賬?
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2017-09-27
公司因為資金周轉不開,向個人借款20萬,對方給我們的是承兌,我現(xiàn)在把這個承兌付給購貨方,這樣有沒有什么事?
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2017-09-11
上面的分錄員工借的款沒有反映出來吧,工資表上扣了員工個人借款的
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2019-06-24
老師,你好!企業(yè)借款給個人并收取利息雙方要交哪些稅呢?
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2020-04-01
老師,送聯(lián)企業(yè)資金互借,可以不寫收據嗎?借的頻繁,且還款金額和借款金額每次都不一致。
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2019-10-30