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請問老師: 我們每個(gè)月銷售部在外跑銷售的員工,如果個(gè)人有車,每個(gè)月汽車費(fèi)給報(bào)銷1500元。 那,這項(xiàng)支出要放到員工每個(gè)月工資里面,車補(bǔ)1500和工資一起發(fā)放?還是每月和員工要發(fā)票直接作為管理費(fèi)用報(bào)銷?
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2022-12-13
老師好!兩個(gè)問題:1,公司組織部分員工去外面休閑玩玩,產(chǎn)生的門票,餐費(fèi)等入管理費(fèi)用-福利費(fèi)還是入管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),2,照相機(jī)用于年會拍照,職工活動拍照等入哪個(gè)科目好?
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2022-12-09
老師為什么付工資時(shí)借記管理費(fèi)用-住房公積金-養(yǎng)老保險(xiǎn)-醫(yī)療保險(xiǎn)-失業(yè)保險(xiǎn)金額為負(fù)數(shù)
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2021-07-15
老師,我們公司給工人造冊發(fā)工資,然后可以計(jì)入管理費(fèi)用嗎
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2018-12-06
公司是做服裝的,然后我們會先車一件樣衣給客戶確認(rèn)的,然后這個(gè)樣衣我們公司是拿到外面叫人家車的,這個(gè)費(fèi)用是不是計(jì)入管理費(fèi)用-工資,還是計(jì)入加工費(fèi)
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2018-07-05
開票270萬,管理費(fèi)用工資部份6萬,其他沒有,那所得稅要交多少,怎么算
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2017-11-02
第一,2016年至2017年2月由員工工資每月8000,都在掛賬,沒有實(shí)際支付,2017年5月實(shí)際按每月4000支付,剩下的怎么辦呢具體處理分錄?第二,2017年的1,2月工資多計(jì)提的,能不能借應(yīng)付工資,貸管理費(fèi)用,少計(jì)提的能不能借管理費(fèi),貸應(yīng)付工資?
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2017-05-20
6月做賬,可以補(bǔ)發(fā)4/5月兩個(gè)月的工資嗎,6月成立的公司?比如,借:管理費(fèi)用4月工資/5月工資?
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2017-06-14
老師 本月工資下月發(fā)放,需要本月計(jì)提嗎 還是等下月發(fā)放再結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用?
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2019-09-09
離職人員工作服丟失,賠償100到公司以及欠公司工時(shí)賠償1000,分別 如何做賬 (買來時(shí)做管理費(fèi)用)
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2019-03-01
工程部,招采部,開發(fā)部,成本部這幾個(gè)部門工資計(jì)入管理費(fèi)用還是開間費(fèi)用
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2020-02-11
老師好,我公司作為建筑承包人,從建設(shè)方收到的工程款,扣除稅費(fèi)和管理費(fèi)后,通過公司基本戶打工程款給公司的施工員,施工員打材料款到公司基本賬戶,公司代付材料款,這種操作合法嗎?如果業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生的在賬務(wù)上要如何處理?附件要補(bǔ)充什么資料?
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2019-07-03
老師,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)要跟廣告公司開具五萬普票,請問,我公司公戶沒收到五萬能開發(fā)票么?
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2021-11-27
建筑勞務(wù)公司的殘保金按農(nóng)民工人數(shù)計(jì)提還是公司的管理人員之類的計(jì)提
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2018-10-16
老師!建筑工地用的水準(zhǔn)儀應(yīng)該放在哪個(gè)科目下邊?成本還是管理費(fèi)用-辦公費(fèi)?
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2018-10-17
我現(xiàn)在有一張二月份工資單。我是拿一張記賬憑證做賬,借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 ???還是分開寫,生產(chǎn)部門工人工資 計(jì)入 制造費(fèi)用。管理部門工資計(jì)入管理費(fèi)用?
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2018-02-13
公司經(jīng)營范圍:室內(nèi)外裝飾裝修工程、園林綠化工程設(shè)計(jì)、施工;市場營銷策劃;圖文設(shè)計(jì)制作;商務(wù)信息咨詢;企業(yè)管理咨詢;裝飾材料、衛(wèi)生潔具、陶瓷制品、工藝禮品、日用百貨的銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) 這個(gè)可以開建安發(fā)票嗎?
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2017-04-13
我單位屬于建安行業(yè),有些工程沒實(shí)現(xiàn)收入,年底利潤達(dá)不到,工程材料無法結(jié)轉(zhuǎn)到成本中,如果想把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到在建工程,應(yīng)該怎么做分錄,謝謝
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2017-02-15
,計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 發(fā)放工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資 管理費(fèi)用---社保(個(gè)人)負(fù)數(shù) 管理費(fèi)用--公積金(個(gè)人)負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納稅費(fèi)時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣個(gè)人所得稅、應(yīng)付職工薪酬--社保、住房公積金 貸:銀行存款老師,這樣可以嗎?
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2018-05-09
老師:內(nèi)賬,我之前是做工資和社保的時(shí)候這樣做的 計(jì)提 借:管理費(fèi)用-工資 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000發(fā)放時(shí):借 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000貸 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分2000 銀行存款8000 但是我想了想 內(nèi)賬是做真實(shí)的,而個(gè)人部分是員工承擔(dān)的,不需要如管理費(fèi)用,我是不是可以把個(gè)人部分不入費(fèi)用,我這樣做行嗎: 借 管理費(fèi)用 8000 貸 應(yīng)付職工薪酬 8000 發(fā)放時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬 8000 ,貸 銀行存款 8000 繳納社保 管理費(fèi)用-社保公司 其他應(yīng)收款-個(gè)人 貸 銀行存款
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2020-04-08