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裝修公司的管理人員工資在次月發(fā)放,如何計提,發(fā)放的時候又怎么做分錄?
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2018-01-11
,小單位的帳需要怎么弄的,就是運輸車的,20輛左右。進帳就是運輸費,支出的就是駕駛員工資,修理費,油費,罰款,車子按揭 可以參照實操的哪個 這里的按揭 修理費 油款分別做什么科目 這個車子之前個人名字買的 要折舊嗎 ?
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2022-03-04
老師,運輸公司行駛過程的油氣費,修理費,司機工資,車輛折舊費是不是都屬于運輸公司的成本
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2021-08-17
我司是專門回收舊機器 維修翻新之后再出售的,這個怎么進行賬務處理呢
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2018-03-13
公司是租用的,公司大門的修理費650業(yè)主讓先墊付再從當月租金中扣回,應怎樣做分錄
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2017-03-20
修理廠沒有吊車叫別的公司幫吊付給的吊車費是放在哪個科目核算?
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2017-08-14
12月18日,生產車間發(fā)生設備修理費¥25,000怎么做分錄?
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2020-06-14
公司生產經營租入的小轎車,產生的修理費進項稅能抵扣嗎
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2020-06-11
假如公司買汽車付了50萬的全款,但收到的發(fā)票有4張,一張是機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票48萬,一張開的是現(xiàn)代服務3000,一張開的是勞務的維修費9000,還有一張是開的勞務的汽車裝潢8000,那這個車子錄固定資產時,到底該記多少錢呢?
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2021-11-30
假如公司買汽車付了50萬的全款,但收到的發(fā)票有4張,一張是機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票48萬,一張開的是現(xiàn)代服務3000,一張開的是勞務的維修費9000,還有一張是開的勞務的汽車裝潢8000,那這個車子錄固定資產時,到底該記多少錢呢?
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2021-11-30
餐廳的裝修費分錄是,借:管理費用-開辦費 貸:庫存現(xiàn)金嗎?
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2016-01-14
西安市某企業(yè)為西安市區(qū)的客戶提供送您服務,每送一件收入是50元/件;該企業(yè)自己購置車輛完成配送任務,購置車輛及專門管理費用、人員工資等固定成本預計需要160000元;預計平均運輸費用為18元/件,包裝費用為12元/件,其他輪胎費用、維修費用等預計為12元/件。根據(jù)上述資料分析這個企業(yè)的盈虧平衡點的產量
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2022-06-14
西安市某企業(yè)為西安市區(qū)的客戶提供送您服務,每送一件收入是50元/件;該企業(yè)自己購置車輛完成配送任務,購置車輛及專門管理費用、人員工資等固定成本預計需要160000元;預計平均運輸費用為18元/件,包裝費用為12元/件,其他輪胎費用、維修費用等預計為12元/件。根據(jù)上述資料分析這個企業(yè)的盈虧平衡點
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2022-05-11
公司裝修費,填制報銷單做為:借方:管理費用-開辦費 貸方:銀行存款,那如果是依據(jù)匯款申請表,借方應該是填什么?
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2017-12-14
, 私車公用的維修費、加油費,會計分錄是: 借:管理費用-其他,貸:現(xiàn)金嗎? 還是,借:管理費用——福利費,貸:現(xiàn)金呢?
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2019-05-23
西安市某企業(yè)為西安市區(qū)的客戶提供送貨服務,每送一件收入是50元一件,該企業(yè)自己購置車輛,完成配送任務,購置車輛及專門管理費用,人員工資等固定成本預計需要16萬元。預計平均運輸費用為18元一件,包裝費用為12元一件,其他輪胎費用,維修費用等預計為12元一件,根據(jù)上述資料分析這個企業(yè)的盈虧平衡點,即至少需要送多少件貨物才能開始轉虧為盈
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2022-12-22
生產車間用的電腦/打印機發(fā)生的維修費用,是計入制造費用好,還是管理費用了。
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2018-09-04
老師好!我們公司異地部門撤銷,處理家具等物品收回2.4萬,但是電腦計入固定資產,其他家具是包含在裝修費中,現(xiàn)在收回后要如何進行賬務處理和稅務處理,請指導
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2019-09-10
老師,用收的押金來支付維修維修費怎么做分錄。兩邊都應在借方 我是直接用收到租客的押金轉維修費的,沒有通過銀行付款,客戶交了1萬押金,其中有5000用于維修費,剩下5000退押金,我該怎樣做 ? 老師,是直接從押金里面扣除的維修費,沒有通過銀存和現(xiàn)金 分錄就應該是 借管理費用維修費,貸其他應付款-押金,但是其他應付款的押金應該沖減借方才對,所以就成了借貸兩方都是借方支出了,所以應該怎樣處理?
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2022-05-27
老師我快帳現(xiàn)金流量表購買原材料、商品、接受勞務支付的現(xiàn)金這一項快帳是負數(shù)什么意思 - (預付賬款期末余額-預付賬款年初余額)這個預付賬款為負數(shù)。請問是什么原因呢?購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金=主營業(yè)務成本+進項稅額—(存貨年初余額-存貨期末余額)+(應付賬款年初余額-應付賬款期末余額)+(應付票據(jù)年初余額-應付票據(jù)期末余額)+(預付賬款期末悅耳-預付賬款年初余額)-當期列如成產成本、制造費用的職工薪酬-當期列如成本制造費用的折舊費和固定資產修理費。預付賬款我公司只兩個預付款,一個是房租,一個是汽車租賃費,每個月都有攤銷,為什么成為負數(shù)呢? 只有預付賬款有數(shù)據(jù),預付賬款期末余額小于期初余額,所以為負數(shù),這樣是對的嗎?
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2019-05-14