老師我快帳現(xiàn)金流量表購買原材料、商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金這一項(xiàng)快帳是負(fù)數(shù)什么意思 - (預(yù)付賬款期末余額-預(yù)付賬款年初余額)這個(gè)預(yù)付賬款為負(fù)數(shù)。請(qǐng)問是什么原因呢?購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金=主營業(yè)務(wù)成本+進(jìn)項(xiàng)稅額—(存貨年初余額-存貨期末余額)+(應(yīng)付賬款年初余額-應(yīng)付賬款期末余額)+(應(yīng)付票據(jù)年初余額-應(yīng)付票據(jù)期末余額)+(預(yù)付賬款期末悅耳-預(yù)付賬款年初余額)-當(dāng)期列如成產(chǎn)成本、制造費(fèi)用的職工薪酬-當(dāng)期列如成本制造費(fèi)用的折舊費(fèi)和固定資產(chǎn)修理費(fèi)。預(yù)付賬款我公司只兩個(gè)預(yù)付款,一個(gè)是房租,一個(gè)是汽車租賃費(fèi),每個(gè)月都有攤銷,為什么成為負(fù)數(shù)呢? 只有預(yù)付賬款有數(shù)據(jù),預(yù)付賬款期末余額小于期初余額,所以為負(fù)數(shù),這樣是對(duì)的嗎?
冰百合
于2019-05-14 16:41 發(fā)布 ??4190次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2019-05-15 11:11
現(xiàn)金流量表不是按權(quán)責(zé)發(fā)生制,是按收付實(shí)現(xiàn)制
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現(xiàn)金流量表不是按權(quán)責(zé)發(fā)生制,是按收付實(shí)現(xiàn)制
2019-05-15 11:11:19

購入固定資產(chǎn)和支付維修費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額歸入購買固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)支付的現(xiàn)金
2022-08-23 15:14:20

你好,同學(xué)。
你的分錄最后 一步錯(cuò)誤 ,你固定資產(chǎn)清理 轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損失。
申報(bào)表是按固定資產(chǎn)處置的附表先填寫,再填寫主表
2019-10-30 21:01:03

同學(xué),你好。固定資產(chǎn)進(jìn)行日常修理的支出只是對(duì)資產(chǎn)的修理和保養(yǎng),并沒有對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行本質(zhì)上的改變和優(yōu)化,所以不能計(jì)入固定資產(chǎn)的成本只能進(jìn)費(fèi)用了
2021-07-23 22:33:43

你好這個(gè)是支付的各項(xiàng)稅費(fèi)
2024-01-16 16:27:35
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冰百合 追問
2019-05-15 14:43