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老師您好,想咨詢一下,如果在異地設(shè)立一個(gè)非法人主體的分公司,(公司有且只有這1個(gè)分公司),是不是即使分公司沒有收入、成本,沒有資產(chǎn),沒有利潤,都還是要分?jǐn)偪偣酒髽I(yè)所得稅的一半呢?
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2019-10-30
企業(yè)所得稅匯總到總公司后還需要分公司會(huì)申報(bào)嗎?
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2024-04-10
總公司與分公司,企業(yè)所得稅,分?jǐn)偙壤A(yù)繳和匯總到總公司預(yù)繳?哪個(gè)更好呀?是不是還要考慮,經(jīng)營收入,職工工資和資產(chǎn)總額?
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2019-07-10
老師,匯算清繳補(bǔ)交的企業(yè)所得稅分錄怎么做呢
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2020-06-01
老師 我有個(gè)10月份的一個(gè)分錄做錯(cuò)了 但是企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)了 匯算清繳還沒 我應(yīng)該怎么弄
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2020-04-14
我們母公司是深圳的,分公司是在上海。我在填寫《企業(yè)所得稅匯總那誰總分機(jī)構(gòu)信息備案表》 1分支機(jī)構(gòu)層級(jí) 2不同稅率地區(qū)標(biāo)識(shí) 怎么判斷? 謝謝
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2019-06-14
老師 ,我公司因?qū)Ψ介_具發(fā)票問題今年補(bǔ)繳2019年企業(yè)所得稅和滯納金 ,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做 ?謝謝老師
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2021-05-07
匯算清繳退回時(shí)的分錄會(huì)做了。但是去年因上半年贏利預(yù)繳多了,下半年沖回預(yù)提的,造成去年底賬面企業(yè)所得稅余額為負(fù)?如何做平?
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2019-08-03
請(qǐng)問匯算清繳后交企業(yè)所得稅的分錄應(yīng)該是怎樣的?
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2022-04-14
老師,收到以前年度退的企業(yè)所得稅,如何分錄?
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2019-09-05
本企業(yè)去年是虧損的,今年第一季度也是虧損的,第二個(gè)季度盈利,做的分錄是,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi) ,所得稅,報(bào)稅時(shí)彌補(bǔ)以前的虧損,上面的分錄咋樣處理呢?
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2018-08-26
老師,去年多交了500的企業(yè)所得稅,稅務(wù)機(jī)關(guān)同意抵減今年企業(yè)所得稅,抵減后繳納200元的企業(yè)所得稅,抵減和繳納的分錄怎么做。
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2020-04-09
老師您好 我想請(qǐng)教一下出口貿(mào)易公司的賬務(wù)是如何處理的?出口退稅的分錄如何做呢?是否需要交企業(yè)所得稅呢?
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2018-10-27
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)分支機(jī)構(gòu)藥房分店是每個(gè)月做賬的,個(gè)人所得稅經(jīng)營所得是核的季度申報(bào),現(xiàn)在申報(bào)2018年的個(gè)人所得稅經(jīng)營所得年報(bào)是選A,B,C三個(gè)表中的哪個(gè)表申報(bào)呀?是按去年12月份的利潤表填寫數(shù)據(jù)嗎?
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2019-03-23
所得稅匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增所交的稅費(fèi)怎么做分錄?
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2019-05-16
,請(qǐng)問老師,小型微利企業(yè)”優(yōu)惠 ? ? ? 對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,這個(gè)是怎么理解,比如我公司是小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額是80萬,所得稅應(yīng)該怎樣算?120萬時(shí)又是怎樣算?
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2020-05-07
2、加大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠力度 1)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,稅負(fù)降至5%。 2)年應(yīng)納稅所得額100萬至300萬的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,稅負(fù)降至10%。 這一政策的意思是,應(yīng)納稅所得額是300萬的,100萬以內(nèi)的一個(gè)檔,超過100萬不超過300萬的一個(gè)檔,是這樣理解的嗎?
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2019-03-05
2018年補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅做了如下的會(huì)計(jì)分錄:2018年1月份計(jì)提補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅借:利潤分配-未分配利潤 ?????貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2018年5月份繳納補(bǔ)繳2017年企業(yè)所得稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 ??貸:銀行存款問題是:當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)不等于期初數(shù)加利潤表中凈利潤本年累計(jì)數(shù),差額正好是補(bǔ)繳的所得稅,這樣正常嗎?會(huì)有什么問題嗎?
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2019-01-24
、某企業(yè)某年度境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為2 100萬元,所得稅稅率為33%:其在A、B兩國設(shè)有分支機(jī)構(gòu),在A國機(jī)構(gòu)的 應(yīng)納稅所得額為500萬元,A國所得稅稅率為30%:在B國機(jī)構(gòu)的應(yīng)納稅所得額為600萬元,B國所得稅稅率為40%。計(jì)算 該企業(yè)當(dāng)年在中國應(yīng)納企業(yè)所得稅。
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2023-07-08
對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅. 1、那為什么報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)應(yīng)納稅所得額還是按25%計(jì)算呢? 2、本期應(yīng)納所得稅額最后算出來又是正確的喔(減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率算的一樣)
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2021-10-19