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計提本月短期借款利息2900元,長期借款利息9500元(其中: 應計入在建工程3000元)
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2021-06-08
老師,公司向銀行短期借款,銀行回單用途標明收回貸款本息263.5元,會計分錄怎么做呢?
1/1411
2021-07-08
接入3年期長期借款40萬,用于在建工程 工程期2年的會計分錄
1/1551
2015-10-15
1. 計算題 甲公司在自己廠區(qū)內建造一條生產線,有關資料如下: (1)2×20 年 1 月 1 日向銀行專門借款 10 000 萬元,期限為 3 年,年利率為 6%,每年 1 月 1 日付息。 (2)除專門借款外,占用了兩筆一般借款,分別是:①2×19 年 12 月 1 日借入的長期借款 6 000萬元,期限為 3 年,年利率為 8%,每年 12 月 1 日付息,到期日為 2×22 年 11 月 30 日;②2×20 年 6 月 30 日借入的短期借款 12 000 萬元,期限為 12 個月,年利率為 6%,到期日為 2×21 年 6 月 30 日。 (3)由于審批、辦手續(xù)等原因,該生產線直至 2×20 年 4 月 1 日才開始動工興建,工程建設期間的支出情況如下(單位:萬元): 日期 每期資產支出金額 2×20.4.1 4 000 2×20.6.1 2 000 2×20.7.1 8 800 2×20.12.31 2 000 2×21.4.1 7 000 2×21.7.1 6 000 2×20 年 9 月 1 日~2×20 年 12 月 3
1/2620
2021-09-29
公司與公司的短期借款需繳納印花稅嗎?
1/2917
2019-09-20
老師,銀行的短期借款每年轉貸一次,每年都要繳納印花稅嗎?
1/2318
2020-03-24
短期借款語與長期借款的利息都計入應付利息嗎
1/7120
2019-07-02
老師,營運資金=流動資產-流動負債,這個公式是對的吧?為什么答案要減去短期借款?
2/2158
2021-08-16
老師好!假如從銀行貸款50萬已到賬,每月利息1500元,每月還利息。這50萬是短期借款和長期借款,會計分錄分別要怎么寫???
2/3210
2020-06-22
按月付息、按季付息、按年付息對短期借款利息和長期借款利息入賬時有什么影響?或者說他們在借方 貸方的會計科目有什么不同?
1/1012
2021-10-25
融資租入固定資產,固定資產和發(fā)票都沒到,現在付了一筆錢給融資公司,這個月先付錢下個月發(fā)票到。如何做分錄? 這個月借:預付賬款 貸:銀行存款 下個月紅沖 借:-預付賬款 貸:-銀行存款 然后在:借:財務費用 貸:未確認融資費用 借:長期應付款--應付融資租賃款 貸:銀行存款 嘛?
1/265
2022-05-31
之前員工有借支的,就用了其他應收款科目借貸方,這樣對賬看個人的報銷也很清晰,現在沒有借支了,是不是可以直接借管理費用貸銀行存款?但是對賬好像不太方便
1/554
2020-07-13
老師您好,如果取得350萬利率為8%的長期借款,本年支付工程款300萬元,付利息時300萬元資本化,50萬元費用化, 還是350萬元都資本化計入在建工程
1/877
2020-05-01
突然想起來,去年7-12月公司有筆長期借款每月利息忘了計提,這筆借款是三年,每月付息,到期一次還本。我每月忘了計提,我的分錄是借:財務費用~利息支出 貸銀行存款,怎么辦呀? 有啥影響嗎?
1/1321
2022-01-28
用2,3月份多交社保費用,沖抵人力資源服務費 借 管理費用-服務費 貸 管理費用-社會保險費 沖抵個人部分 借管理費用-社會保險費(負數) 貸 應付職工薪酬(負數),借 應付職工薪酬(負數)借 其他應收款,沖抵個人部分為什么不是 借其他應收款 貸 管理費用-社會保險費 ???
1/1005
2020-05-20
上月工裝專票到賬后,借管理費用 應交稅費 貸應付賬款 本月支付時 借應付賬款 貸銀行存款 一部分費用從工資里扣除 借應付職工應酬 貸應收賬款 銀行存款 應交稅費 這個代墊的工裝費后期如何做平?
1/1433
2022-05-11
收到農機局轉來水費600 財務會計:借銀行存款貸其他應付款 不做預算會計 支付農機局水費3000 財務會計:借其他應付款600貸銀行存款600,借業(yè)務活動費用2400貸零余額用款額度2400 預算會計怎么做呀?
1/439
2021-10-22
老師,跨年財務費用,用以前年度損益調整在借方還是貸貸方,我是這么做的借:以前年度 借方 貸:銀行存款 貸方
1/377
2023-03-23
您好老師 請問一下我司付給員工是用其他應付款法人,那么我司現在支付給法人5000元,我是借其他應收款啊還是用借其他應付款呢
1/577
2020-07-16
老師我們是在十月份繳42000元的租金費,當月也有對方公司給的發(fā)票 ,租金費是有9月份、10月份,11月份。在九月份計提借方管理費用14000貸方其他應付款14000。十月份計提借方管理費用14000貸方其他應付款確認借管理費用28000借預付賬款14000貸銀行存款42000。十一月借管理費用14000貸預付賬款14000,。這樣做對嗎?這個還是還不太明白
7/472
2023-04-21