国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

支付半年房租,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,每月分?jǐn)偅?管理費用 貸:預(yù)付賬款,三個月后收到發(fā)票,發(fā)票的稅費怎么做賬呢?沖管理費用嗎?
1/1020
2019-09-20
老師:發(fā)放工資時可以做:借:管理費用~工資 管理費用~社保 紅字 貸:應(yīng)交稅費~個稅 銀行存款 繳納社保時:借 :管理費用~社保 貸:銀行存款?
2/908
2019-03-12
借:管理費用 600000 貸:預(yù)提費用 600000;借:預(yù)提費用 600000 貸:其他應(yīng)收款 600000,這樣做完以后,報表上其他應(yīng)收款+60萬,非流動負(fù)債+60萬,是這樣嗎?
1/615
2019-02-20
乙公司于2017年1月1日向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營用短期借款,共計120000元,期限為9個月,年利率為4%。根據(jù)與銀行簽署的借款協(xié)議,該項借款的本金到期后一次歸還,利息按季支付。請編制乙公司借入貸款、計提每月貸款利息、支付第一、二季度利息費用、歸還貸款的有關(guān)會計分錄。
2/2308
2021-12-11
會計:記賬憑證,預(yù)收貨款-借:銀行存款 貸:預(yù)收貨款;提貨-借:預(yù)收貨款 貸:主營業(yè)務(wù)收入這樣書寫正確不?出納是不是只用登記本月預(yù)收貨款如-借:銀行存款?次月提貨不需要登記?
3/1497
2017-05-11
專項撥款,專賬核算時,這樣做行嗎?1收到時借:專項應(yīng)付款10000 貸:銀行存款100002花費時借:專項應(yīng)付款 12000貸:銀行存款120003多出來的結(jié)轉(zhuǎn):借:管理費用 2000 貸:專項應(yīng)付款 2000這樣做對嗎?
3/1401
2017-04-23
老師:收到單位銀行存款利息應(yīng)該怎么做分錄? 借:銀行存款 10 貸:財務(wù)費用 10 還是: 借:銀行存款 10 貸:財務(wù)費用 -10(借方) 由于用的是用友軟件,財務(wù)費用做到貸方UFO報表取不到數(shù)。 老師:哪種做法合適?另外能做到利息收入嗎?
1/530
2016-12-24
庫存現(xiàn)金沒多少,那住宿費和差旅費我可以做成法人的其他應(yīng)付款嗎?借:管理費用 貸其他應(yīng)付款。。這個其他應(yīng)付款是不是算法人墊支的借款費用?以后還是得還的對吧?
1/535
2017-08-02
融資租入固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)和發(fā)票都沒到,現(xiàn)在付了一筆錢給融資公司,這個月先付錢下個月發(fā)票到。如何做分錄? 這個月借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 下個月紅沖 借:-預(yù)付賬款 貸:-銀行存款 然后在:借:財務(wù)費用 貸:未確認(rèn)融資費用 借:長期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 貸:銀行存款 嘛?
1/265
2022-05-31
單位借個人資金用于經(jīng)營的,付出的低于銀行利息的借款費用支出可以據(jù)實扣除嗎?
1/701
2017-06-07
老師,請問借了現(xiàn)金的差旅費,費用超過借支費,剩下的款可以用公司的基本戶報銷嗎?
2/738
2016-09-02
利息收入 借:銀行存款 貸:財務(wù)費用-利息收入 如果要把財務(wù)費用體現(xiàn)在借方怎么做啊 ?
1/753
2018-01-12
收銀行利息 100 借銀行存款 100 貸財務(wù)費用100 結(jié)轉(zhuǎn)時 借本年利潤 貸財務(wù)費用-100這樣嗎
1/1668
2019-04-30
5日向銀行申請2年期的借款100000元存入銀行存款戶
1/233
2022-07-01
請問銀行公戶必須每筆流水都得寫清楚么?比如付款不夠了從員工借款五萬,當(dāng)天銷售收款收到五萬又還給員工,這員工流水五萬還用寫么?可以省略么?
1/454
2022-01-17
老師,請問下A以支付B公司貨款為由貸款600W,現(xiàn)B公司將款以借款名義轉(zhuǎn)給C公司,1年后C公司將600W歸還B公司,B公司將600W還給A公司。B公司要怎么做賬,能這樣轉(zhuǎn)賬嘛。
1/784
2020-08-25
新公司成立后,向個人借款墊資,款項必須到公帳上,因為要付給合作商,待收回貨款后我要還給他人,對方不需要利息,這筆款我該以什么名義進來,又以什么名義出去比較好呢?
6/1575
2017-05-23
18年時借方:管理費用 110.49 貸方:其他應(yīng)交款:110.49 。 19年發(fā)現(xiàn)錯誤了,正確是 借方:管理費用 1104.86 貸方:其他應(yīng)交款1104.86 老師 19年我要調(diào)整: 借 以前年度損益調(diào)整-管理費用994.37 貸 其他應(yīng)收款 994.37 是這樣嗎?
2/1071
2019-07-18
老師,您好,企業(yè)費用報銷付款時,借成本費用科目,貸應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目,付款時,借應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目,貸銀行存款。如果后續(xù)發(fā)現(xiàn)重復(fù)付款,會計分錄是直接借成本費用(紅字),貸銀行存款(紅字)?還是也需要通過應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目過度?這樣記賬的依據(jù)是什么?
1/2487
2019-05-08
專用發(fā)票未認(rèn)證會計分錄?借:原材料,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅;貸:應(yīng)付賬款,還是可以,借:原材料,借:其他應(yīng)收款-待認(rèn)證進項稅;貸:應(yīng)付賬款,哪個對?
1/1086
2019-09-14