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請(qǐng)問現(xiàn)在還有待攤費(fèi)用科目嗎?例如預(yù)付一年的房租,是借預(yù)付賬款,貸銀存,然后分?jǐn)倳r(shí)借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款嗎?
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2016-02-18
老師 取得使用年限有限的無形資產(chǎn) 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 還是 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 這兩者怎么區(qū)分
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2022-01-16
請(qǐng)問外匯:應(yīng)付賬款余額3000在貸方。借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 -3000 借:應(yīng)付賬款 3000 對(duì)嗎? 財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益可以在貸方嗎?
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2016-08-25
關(guān)于銀行存款利息:銀行存款利息應(yīng)該計(jì)入【財(cái)務(wù)費(fèi)用】的借方,即:費(fèi)用類都應(yīng)該計(jì)入借方,不能計(jì)入貸方,對(duì)嗎?老師
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2016-11-24
充加油卡時(shí)分錄是不是借;預(yù)付帳款 貸:現(xiàn)金/銀行存款 ,平時(shí)小票沒做帳,這個(gè)油卡用完了是不是借管理費(fèi)用貸預(yù)付
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2017-05-30
老師,請(qǐng)問之前跟股東借過款,分錄是這樣入職的:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-股東; 現(xiàn)在法人有一些報(bào)銷,分錄借:管理費(fèi)用,貸應(yīng)該怎么寫
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2024-01-03
有個(gè)事業(yè)單位,用借款支出一筆錢 因?yàn)樽约簛碓词墙杩?,不是收?所以支出的時(shí)候,就掛往來 沒有做支出,這樣對(duì)嗎 資金來源是借款
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2022-05-30
為什么借方是制造費(fèi)用
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2021-06-23
老師,稅控盤借管理費(fèi)用貸銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅,貸管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外收入。
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2021-11-26
老師票據(jù)貼現(xiàn)一般借銀行存款,借財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)收票據(jù),哪種情況會(huì)出現(xiàn)貸財(cái)務(wù)費(fèi)用
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2020-03-09
老師,可以借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款 報(bào)銷時(shí)用于辦公費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 可以嗎
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2019-07-26
公戶收到利息,借:銀行存款貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)用(紅字)保存顯示借貸方不平衡,怎么做?
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2019-05-25
如果公司像股東借款或者還款,股東像公司借款還款,都用到了其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款這兩個(gè)科目,并且都有余額,如果要知道還有多少?zèng)]還,是不是用其他應(yīng)付款-其他應(yīng)收款
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2019-09-06
如果選擇一次性當(dāng)期損益的話,是不是這樣做賬,發(fā)生時(shí)借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款;結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借本年利潤(rùn) 貸:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 然后采取攤銷的方式話,發(fā)生時(shí),借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)攤銷 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 是這樣嗎
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2018-04-18
借:管理費(fèi)用社保少記的7元1789.54 其他應(yīng)收款-員工社保款941.26 營(yíng)業(yè)外支出多記了7元。19.59 貸:銀行存款2750.39,,,,,,,,,更正:借;管理費(fèi)用社???7 貸; 營(yíng)業(yè)外支出 滯納金7(負(fù)數(shù))請(qǐng)問借貨方合計(jì)數(shù)是多少 摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,借:營(yíng)業(yè)外支出7 (負(fù)數(shù))貸:本年利潤(rùn)7請(qǐng)問借貨方合計(jì)數(shù)是多少 借:本年利潤(rùn)7,貸:管理費(fèi)用7
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2015-12-09
T3中的預(yù)收賬款紅字怎么操作? 借 銷售費(fèi)用 貸預(yù)收賬款
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2018-03-07
收到銀行存款利息。怎么做賬!借,銀行存款,貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎
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2019-01-07
老師,借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,貸:銀行存款 替換成 ,借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:銀行存款 這樣月底就不用把研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用了 可以這樣操作嗎?
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2021-03-17
老師:銀行存款的利息收入:借:銀行存款正數(shù),借:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息負(fù)數(shù)是嗎?是不是也可以用貸方:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入?二者有什么區(qū)別?
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2021-12-28
上一年度做賬時(shí),借款單直接做成 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 ,無發(fā)票,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,應(yīng)該怎么更正?
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2018-07-06