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老師:銀行存款的利息收入:借:銀行存款正數,借:財務費用利息負數是嗎?是不是也可以用貸方:財務費用利息收入?二者有什么區(qū)別?
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2021-12-28
借:管理費用社保少記的7元1789.54 其他應收款-員工社???41.26 營業(yè)外支出多記了7元。19.59 貸:銀行存款2750.39,,,,,,,,,更正:借;管理費用社???7 貸; 營業(yè)外支出 滯納金7(負數)請問借貨方合計數是多少 摘要:結轉本期損益,借:營業(yè)外支出7 (負數)貸:本年利潤7請問借貨方合計數是多少 借:本年利潤7,貸:管理費用7
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2015-12-09
乙公司于2017年1月1日向銀行借入一筆生產經營用短期借款,共計120000元,期限為9個月,年利率為4%。根據與銀行簽署的借款協議,該項借款的本金到期后一次歸還,利息按季支付。請編制乙公司借入貸款、計提每月貸款利息、支付第一、二季度利息費用、歸還貸款的有關會計分錄。
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2021-12-11
老師:發(fā)放工資時可以做:借:管理費用~工資 管理費用~社保 紅字 貸:應交稅費~個稅 銀行存款 繳納社保時:借 :管理費用~社保 貸:銀行存款?
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2019-03-12
借:管理費用 600000 貸:預提費用 600000;借:預提費用 600000 貸:其他應收款 600000,這樣做完以后,報表上其他應收款+60萬,非流動負債+60萬,是這樣嗎?
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2019-02-20
老師好,物業(yè)公司收取裝修押金 借:銀行存款 貸:其他應付款—裝修押金 退的時候用紅字沖銷嗎?借:銀行存款 貸:其他應付款 —裝修押金 還是借:其他應付款—裝修押金 貸:銀行存款
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2021-10-28
發(fā)現上年錯賬明細科目入錯帳,如: 錯誤-借:銀行存款100萬, 貸:應付款-馬平100 正確-借:銀行存款100 貸應付款-李明100 能直接用下面調整分錄嗎? 借:應付款-馬平100 貸:應付款-李明100
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2022-04-25
5日向銀行申請2年期的借款100000元存入銀行存款戶
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2022-07-01
請問銀行公戶必須每筆流水都得寫清楚么?比如付款不夠了從員工借款五萬,當天銷售收款收到五萬又還給員工,這員工流水五萬還用寫么?可以省略么?
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2022-01-17
老師,請問下A以支付B公司貨款為由貸款600W,現B公司將款以借款名義轉給C公司,1年后C公司將600W歸還B公司,B公司將600W還給A公司。B公司要怎么做賬,能這樣轉賬嘛。
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2020-08-25
新公司成立后,向個人借款墊資,款項必須到公帳上,因為要付給合作商,待收回貨款后我要還給他人,對方不需要利息,這筆款我該以什么名義進來,又以什么名義出去比較好呢?
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2017-05-23
老師:收到單位銀行存款利息應該怎么做分錄? 借:銀行存款 10 貸:財務費用 10 還是: 借:銀行存款 10 貸:財務費用 -10(借方) 由于用的是用友軟件,財務費用做到貸方UFO報表取不到數。 老師:哪種做法合適?另外能做到利息收入嗎?
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2016-12-24
會計:記賬憑證,預收貨款-借:銀行存款 貸:預收貨款;提貨-借:預收貨款 貸:主營業(yè)務收入這樣書寫正確不?出納是不是只用登記本月預收貨款如-借:銀行存款?次月提貨不需要登記?
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2017-05-11
專項撥款,專賬核算時,這樣做行嗎?1收到時借:專項應付款10000 貸:銀行存款100002花費時借:專項應付款 12000貸:銀行存款120003多出來的結轉:借:管理費用 2000 貸:專項應付款 2000這樣做對嗎?
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2017-04-23
單位借個人資金用于經營的,付出的低于銀行利息的借款費用支出可以據實扣除嗎?
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2017-06-07
老師,請問借了現金的差旅費,費用超過借支費,剩下的款可以用公司的基本戶報銷嗎?
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2016-09-02
利息收入 借:銀行存款 貸:財務費用-利息收入 如果要把財務費用體現在借方怎么做啊 ?
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2018-01-12
收銀行利息 100 借銀行存款 100 貸財務費用100 結轉時 借本年利潤 貸財務費用-100這樣嗎
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2019-04-30
專用發(fā)票未認證會計分錄?借:原材料,借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅;貸:應付賬款,還是可以,借:原材料,借:其他應收款-待認證進項稅;貸:應付賬款,哪個對?
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2019-09-14
18年時借方:管理費用 110.49 貸方:其他應交款:110.49 。 19年發(fā)現錯誤了,正確是 借方:管理費用 1104.86 貸方:其他應交款1104.86 老師 19年我要調整: 借 以前年度損益調整-管理費用994.37 貸 其他應收款 994.37 是這樣嗎?
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2019-07-18