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請教老師如果公司名下沒有車,加油費也可以入交通費里嗎
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2016-08-31
老師,我得資產負責表那一欄得“應交稅費”有金額,但是所有得稅金都繳納了,這個怎么辦?
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2019-06-04
產生轉讓損失時為什么借應交稅費
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2023-01-04
月末報表應交稅費貸方有余額是啥原因
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2023-01-13
我們平時有預交所得稅,17年交了3000,但是現在匯算出來只需要交1000,多交的怎么辦呢?
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2018-05-21
老師您好!我還是有個問題解決不了,就是,我第三季度計提了增值稅15115.71,到月底我的憑證是這樣寫的:借:應交稅費-應交增值稅15115.71 貸:應交稅費-未交增值稅15115.71,可是到10月份交了15115.71的增值稅,又交了75.6的印花說和城建稅附加377.89,城建稅附加和印花說第三季度末我沒有計提,現在十月份的報表不平,憑證匯總表我也不知道印花說和城建稅附加該怎么寫分錄了。
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2019-12-28
老師 為什么有些課件 繳納上月稅金 是 借:應交稅費-增值稅-未交增值稅 貸現金銀行存款 有些又是 借:應交稅費-已交稅金 貸現金/銀行存款呢
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2016-07-20
一個增值稅的問題,屬于免稅額度內的增值稅做在應交稅費-未交增值稅,還是應交稅費-應交增值稅
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2017-12-12
老師:你好! 我們是建筑企業(yè),在去年5月份繳納了當月的增值稅,并做了分錄,借: 應交稅費—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 。當月(5月份)應交稅費—應交增值稅(已交稅金)這個科目沒有結轉,年底也沒有結轉。 請問老師:這個科目不是要結轉的嗎?請老師講解,謝謝
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2021-11-24
老師您好,本月申報上月增值稅,稅款從賬戶中扣減,分錄是借:應交稅費--應交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
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2020-05-10
年底 應交稅費-增值稅-銷項稅額 以及應交增值稅-已交稅金兩個有余額,用不用結轉呢?謝謝老師
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2018-12-17
老師,問下進項稅沒有認證放應交稅金-待認證進項稅額,認證了是不是轉到應交稅費-應交增值稅(進項稅額),對嗎
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2018-12-18
上面我的理解對嗎,下月交時,借應交稅費-應交增值稅-未交稅金20,貸銀行存款20對嗎
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2019-09-02
稅控盤的280元,免稅的時候分錄是借應交稅費—應交增值稅(減免稅),貸管理費,那應交稅費—轉儲未交增值稅貸方的280元怎么辦?一直掛著嗎?
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2021-01-03
稅務局退增值稅 城教地稅怎么做賬?繳納的時候做的是 借:應交稅費-未交增值稅 應交稅費-應交城教地稅 應交稅費-應交印花稅 貸:銀行存款
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2021-12-16
14. [單選] 下列科目中,屬于總賬科目的是( ) A.應交稅費--應交增值稅(銷項稅款) B.應交稅款 C.應交稅費--應交增值稅(進項稅款) D.應交稅費--應交增值稅 A B C D 看不懂
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2017-04-05
老師,我想請問一下,這個稅控盤280元的分錄處理,最后一步等繳納增值稅時,要不要把應交稅費—應交增值稅(減免稅額)結轉到應交稅費—未交增值稅
2/2021
2022-02-25
你好,我這邊進項大于銷項,剩余部分留底。本月做分錄:借應交稅費-應交增值稅-銷項稅,借應交稅費-未交增值稅,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅,那么下月怎么處理留抵差額部分
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2023-12-14
老師,摘要是 結轉未交增值稅,科目是應交稅費-應交增值稅-銷項稅金-銷項稅是什么意思 ?為什么放在銷項稅的科目里,不應該放在未交增值稅的科目嗎?我是在應交稅費-應交增值稅-銷項稅金的科目里看到這筆的
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2021-01-12
老師:我于去年12月末時,將“應交稅費-應交增值稅”下面各明細科目結平,未抵扣的進現稅也轉入了“應交稅費-未交增值稅”借方,哪么從2022年1月起,我每月都要將進銷項稅的差額轉到“應交稅費-未交增值稅”科目的借方或貸方嗎,就是說每月將“應交稅費-應交增值稅”這個二級科目結平嗎,其下面的三級明細科目年終時才結平,平常不管他。
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2022-04-25