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老師我是4月16號(hào)公司那邊把4月社保交了之后就停了社保,那是不是相當(dāng)于已經(jīng)斷了社保了呢,公司不一樣可以補(bǔ)交嗎?謝謝
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2020-05-13
銷項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+出口退稅—進(jìn)項(xiàng)稅額—已交稅金—減免稅款—出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額=應(yīng)交增值稅 這個(gè)公式是通用公式嗎
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2017-05-17
繳稅金額填錯(cuò)導(dǎo)致稅金交錯(cuò),外經(jīng)證已核銷,然后去稅務(wù)所重新交稅(沒有辦理新的外管證),為什么還能繳稅?之前的稅金能退回嗎
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2022-01-26
請(qǐng)問一下老師,外地預(yù)交的稅費(fèi)中的附加稅在哪個(gè)表里申報(bào)嗎?預(yù)交的增值稅金額已經(jīng)自動(dòng)出現(xiàn)在表四的建筑服務(wù)預(yù)征款里了
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2021-11-03
還是問剛才待注銷的那個(gè)公司:現(xiàn)在本身已經(jīng)不運(yùn)營(yíng)了 無員工了 退租了 也不交水電費(fèi)了 怎么操作才能避免交稅呢 或少繳稅呢。
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2018-05-25
在項(xiàng)目地預(yù)交增值稅,本期實(shí)際沒有抵扣,申報(bào)時(shí)已填寫了預(yù)交增值稅的余額全部本期抵扣,以后實(shí)際需要抵扣時(shí)還可以抵扣嗎?
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2018-11-13
業(yè)務(wù)提成的會(huì)計(jì)分錄怎么做?提成的人是外面的,不是本公司的,她們有些金額都1萬已上,個(gè)稅方面是他自己交,還是我這里交
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2019-02-13
本年認(rèn)證未做賬的進(jìn)項(xiàng)該怎樣處理,是去年已經(jīng)做過賬的。將重復(fù)開的發(fā)票認(rèn)證了應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是這樣嗎?
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2018-01-11
當(dāng)月已繳納的稅金 但未認(rèn)證稅票 我做的賬務(wù)處理是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 我報(bào)稅的時(shí)候還用填寫進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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2017-09-07
老師,我們現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額4458.2元 我查了下去年的帳不知道當(dāng)時(shí)的財(cái)務(wù)為什么要這么做。我確認(rèn)過4458.2我們已經(jīng)交稅了,那么這筆帳我要怎么調(diào)平?
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2022-03-24
企業(yè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2019年已經(jīng)結(jié)賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有三筆應(yīng)該記應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)借方的,記錯(cuò)到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借方了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),這種情況怎么調(diào)整?
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2020-03-08
收到5張專票,已經(jīng)認(rèn)證,但不能抵扣,我做賬時(shí),先做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),然后等到月底時(shí),再把進(jìn)項(xiàng)里不能抵扣的的稅額寫總數(shù)做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?這個(gè)步驟對(duì)嗎?
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2017-10-01
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)1月份有利潤(rùn),交了經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,2月份是虧損,但虧損數(shù)額沒有1月份利潤(rùn)大,在報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅時(shí)利潤(rùn)總額是正數(shù),而且要交納經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,這個(gè)要交嗎,我1月份的已交了
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2024-03-12
是小規(guī)模納稅人。上月的稅款還沒交,這個(gè)月因?yàn)榭蛻舫穯危l(fā)票已退回。雙方都未入賬。開了4800的紅字發(fā)票。請(qǐng)問我這個(gè)月交的稅里面要交這4800的稅嗎?還是在交的稅里扣掉這4800就好了呢?
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2017-06-17
老師我們是做電商行業(yè)的,4家天貓店,我們老板名下有幾家小規(guī)模公司,主要就是用來開發(fā)票而已,每個(gè)季度就是開到免征額30萬就不開了,換一家公司開,但是對(duì)公賬戶對(duì)應(yīng)的天貓店,提現(xiàn)額度超開發(fā)票額度很多的,因?yàn)槲覀兊馁~目也是記賬公司做的,我就不知道他們?cè)趺醋龅牧耍凑彩遣怀^30萬免稅,一年也就交幾百所得稅,我們很多支出都是對(duì)公戶轉(zhuǎn)老板私人賬戶支出,我想知道這樣下去會(huì)怎樣?
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2020-01-10
你好老師,我是一家建筑業(yè)公司,是一般納稅人,目前補(bǔ)交一筆老項(xiàng)目工程款,此項(xiàng)目前任會(huì)師已將帳所有的帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)入收入和成本,此項(xiàng)項(xiàng)目工程款收入已在帳上沒有體現(xiàn),但現(xiàn)在補(bǔ)交此項(xiàng)目工程款130萬元,帳務(wù)處理是借方:應(yīng)交稅費(fèi)一交增值稅(簡(jiǎn)易征收)37864貸借:現(xiàn)金37864元,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本37864,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一交增值稅(簡(jiǎn)易證收)37864。這樣處理合適嗎,請(qǐng)老師指點(diǎn)。
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2016-08-23
老師,我上個(gè)月開錯(cuò)了發(fā)票 ,這個(gè)月該怎么處理?增值稅已交,這張票我本月作廢,而且不會(huì)再開新的發(fā)票。我交過的增值稅會(huì)給退嗎?
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2018-11-14
1到7月的累計(jì)利潤(rùn)795013.51,已交企業(yè)所得稅3456.04,是小微企業(yè)也是高新技術(shù)企業(yè),請(qǐng)問還需要多少成本票,目前需要交多少企業(yè)所得稅???
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2021-08-25
去年公司有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已經(jīng)認(rèn)證了。后來進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,當(dāng)時(shí)的錯(cuò)誤的賬務(wù)處理:借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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2017-04-14
老師,集團(tuán)公司用自己的注冊(cè)資本金成立子公司,集團(tuán)公司的注冊(cè)資本金已經(jīng)交過印花稅,子公司的注冊(cè)資本金還要交印花稅嗎?
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2021-02-22