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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2017-04-14 16:50

本來應(yīng)該轉(zhuǎn)入主營業(yè)成本科目的,現(xiàn)在不知道怎么改錯(cuò)?

咩咩 追問

2017-04-14 16:54

這是去年的,不是今年的

咩咩 追問

2017-04-14 16:59

應(yīng)該不是吧,沖紅后轉(zhuǎn)入成本,成本是去年,又不是今年的,不可以沖減今年的利潤

宋生老師 解答

2017-04-14 16:50

您好!然后你的問題呢?

宋生老師 解答

2017-04-14 16:52

你好!你紅字沖減錯(cuò)誤的,然后做正確的。

宋生老師 解答

2017-04-14 16:54

您好!也是一樣的。先紅字沖減,再做正確的。

宋生老師 解答

2017-04-14 17:02

您好!你如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度是沒問題的哦

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要交稅的月份要一起結(jié)轉(zhuǎn)干凈的!
2019-07-05 11:15:11
您好!然后你的問題呢?
2017-04-14 16:50:19
你好,是的,可以寫在一張憑證上面的
2018-09-06 13:57:19
借管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
同學(xué)你好,分錄如下 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 23000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 13000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 10000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅 13000 貸:銀行存款 13000
2021-12-06 00:31:13
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