你好老師,我是一家建筑業(yè)公司,是一般納稅人,目前補(bǔ)交一筆老項(xiàng)目工程款,此項(xiàng)目前任會(huì)師已將帳所有的帳務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)入收入和成本,此項(xiàng)項(xiàng)目工程款收入已在帳上沒有體現(xiàn),但現(xiàn)在補(bǔ)交此項(xiàng)目工程款130萬元,帳務(wù)處理是借方:應(yīng)交稅費(fèi)一交增值稅(簡(jiǎn)易征收)37864貸借:現(xiàn)金37864元,借:主營業(yè)務(wù)成本37864,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一交增值稅(簡(jiǎn)易證收)37864。這樣處理合適嗎,請(qǐng)老師指點(diǎn)。
林中玲
于2016-08-23 18:19 發(fā)布 ??979次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
2016-08-23 23:55
是過去的老項(xiàng)目,工程項(xiàng)目已結(jié)算確定不了收入,是補(bǔ)開發(fā)票,是6月份開的增值稅普通發(fā)票。
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你好,你們是一般計(jì)稅的嗎?如果是一般計(jì)稅的話,按照第一個(gè)來做。根據(jù)發(fā)票的稅率來寫就行。
2022-01-28 11:31:47

你好,收入沒有確認(rèn),開發(fā)票沒做賬嗎?
2016-08-23 18:36:48

你好!
對(duì)的。
進(jìn)項(xiàng)稅額不用體現(xiàn)了
2018-09-30 10:46:19

你好!應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-簡(jiǎn)易計(jì)稅
2018-03-07 15:30:24

你好,支付給職工工資,申報(bào)了個(gè)稅的憑證
你可以第二個(gè)和第三個(gè)合并到一塊做,借主營業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅,貸應(yīng)付職工薪酬
2022-09-19 11:47:33
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林中玲 追問
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