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應交稅費--應交增值稅--(進項稅)(銷項稅)每個月末都要結轉到未交增值稅嗎?
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2017-12-11
老師小規(guī)模是季報,那我如果5月有增值稅,要計提嗎?分錄怎么寫呀?借應交稅費—應交增值稅,貸方寫什么?未交增值稅?
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2016-06-12
應交增值稅明細賬與已交稅款差2分錢怎么辦
1/335
2019-03-07
老師,應交稅費下面三級科目里的哪個科目是代表交的增值 稅的,我在系統(tǒng)里抵扣了一張專票,但沒有做到賬里,是借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款嗎?
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2021-07-17
關于稅費這塊記賬還是不太明白,我收到銀行金額為100,開票開3%的普票,發(fā)票上的銷項稅是100*0.03,我記賬是貸:銷項稅100/1.03*0.02,貸:城建稅+教育費附加+地方教育費附加100/1.03*0.02*(0.05+0.03+0.02) 但是我的賬上的銷項稅和稅盤里的銷項稅對不上呢 而且不知道3%和2%差額的部分怎么記賬是3%減按2%繳納 就是那個科目我不知道用哪個 應交稅費-應交增值稅-銷項稅還是用應交稅費-未交增值稅[圖片]
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2022-05-30
比如6月份銷項稅額13萬,貸記:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)13,6月份繳納稅款時: 借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金)13 貸:銀行存款 13 現(xiàn)在有個疑問:開始計入了三級科目銷項稅額13,也就是三級科目銷項稅額明細賬余額是13,可是繳納增值稅是又平白無故計入了借:三級科目(已交稅金)13,這樣不就導致最終三級科目銷項稅額一直有貸方余額13,三級科目(已交稅金)余額也一直會有借方余額13嗎?不應該都轉入一個科目,余額為0才對呀? 請專業(yè)老師詳細解答疑惑,答非所問的就不要回答了
4/278
2022-06-11
如果有增值稅未交,是不是要做一個科目是 借:應交稅費 應交增值稅。。貸:應交稅費 未交增值稅。。這樣做分錄可以的馬?
2/460
2019-01-22
之前會計做賬銷項稅進項稅沒有轉到應交稅費未交增值稅科目下,所以期末留底在應交稅費——應交增值稅貸方負數(shù),那我現(xiàn)在想把留底轉到應交稅費——未交增值稅科目下,但是我期初已經(jīng)錄過了已經(jīng)做了好幾個月稅了,這個該怎么調?
5/468
2020-07-02
借;應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 貸;銀行存款預繳完怎么沖抵稅款?
1/874
2017-12-14
銷項稅減進項稅還剩應交增值稅65727.82元應交所得稅怎么算應交印花稅怎么算
2/336
2021-12-23
老師,我本月結轉在增值稅: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 應交稅費——應交增值稅——轉出多交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅) 如果8月份銷項稅很多需要交稅那我9月初做8月份的賬是不是寫這個分錄: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出多交增值稅 應交稅費——應交增值稅(進項稅) 應交稅費——未交增值稅 老師是這樣的嘛?
1/144
2023-08-08
22210103 應交稅費_應交增值稅_已交稅金 這個后面還需要做分錄嗎? 借:應交稅費_應交增值稅_已交稅金 貸:銀行存款
2/1189
2020-10-21
老師,如果月末應交稅費應交增值稅有借方余額,那么要怎么做分錄,應交稅費未交增值稅這個科目又是怎么做分錄的?
2/1880
2019-07-21
老師問下 我單位年初 應交增值稅 進項有借方余額20000元, 銷項貸方余額11000 ,已交增值稅科目 借方余額10000 現(xiàn)在需要 1月 需要把進項借方,銷項貸方 已交增值稅借方 全部轉到 未交增值稅科目么 請問分錄怎么做
1/643
2016-02-29
老師,我每個月末還要把應交稅費-應交增值稅(銷項稅)轉到應交稅費—未交增值稅科目是嗎?
1/1126
2020-05-05
老師,我是小規(guī)模,嗯,對于應交稅費應交增值稅,這個科目需要轉出來嗎?轉到未交增值稅這個科目嗎?
1/747
2019-10-21
應交增值稅明細賬與已交稅款差2分錢怎么辦
1/775
2019-03-07
你好。請問,應交稅費的明細有那么多,每一個都要建立單獨的明細賬嗎?比如:未交增值稅,應交增值稅進項稅,應交增值稅銷項稅,待認證進項稅等等
1/1478
2019-12-21
老師,租賃服務的增值稅該怎么進行賬務處理?是計入應交稅費—應交增值稅—已交稅金么?
8/1247
2020-03-25
老師您好,請問12月末賬里計提的12月附加稅和個稅需要結轉到應交稅費—應交增值稅—未交增值稅嗎,等到做1月份賬再支付,煩請看下我這樣做分錄對不對
3/1857
2022-01-17