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加工一批從價(jià)應(yīng)稅消費(fèi)品,發(fā)出材料的成品68000,加工費(fèi)17000,消費(fèi)稅稅率15% 如何計(jì)算增值稅與消費(fèi)稅
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2023-02-03
煙類應(yīng)稅消費(fèi)品消費(fèi)稅納稅申報(bào)表怎么填
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2015-11-13
繳消費(fèi)稅的產(chǎn)品出口,會(huì)退增值稅和消費(fèi)稅?
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2020-05-28
消費(fèi)稅 是 借稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅?
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2022-03-22
老師,我們公司做APP的,我們是一個(gè)中間平臺(tái),比如說消費(fèi)者消費(fèi)1000元,我們會(huì)把其中900打給商家,40返點(diǎn)給消費(fèi)者,我們賺60,我把60當(dāng)做是我們的主營業(yè)務(wù)收入,但是我們成本都是人工費(fèi)用這些,是不是我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了呢
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2016-11-09
某企業(yè)2008年5月10日,經(jīng)與債權(quán)人協(xié)商將自制應(yīng)稅消費(fèi)品用于抵償債務(wù)600000,并開具增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款500000元,稅金85000元,該消費(fèi)品成本為460000,消費(fèi)稅稅率為10%,計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額,并對想過業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理
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2017-09-09
合并報(bào)表問題 ,子公司收了母公司利息。母公司確認(rèn)了財(cái)務(wù)費(fèi)用。子公司沖減了開發(fā)成本利息支出。那合并報(bào)表的時(shí)候是不是需要抵消這一筆,需要抵消的話,那財(cái)務(wù)費(fèi)用體現(xiàn)在利潤表,開發(fā)成本體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表請問怎么抵消呢
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2020-01-08
甲企業(yè)委托乙企業(yè)加工應(yīng)稅消費(fèi)品一批。甲提供的材料成本為49000元,支付給乙加工費(fèi)5000元,因甲、乙均為增值稅一般納稅人,甲在支付加工費(fèi)的同時(shí),取得了乙開具的增值稅專用發(fā)票,所負(fù)擔(dān)的增值稅稅額為650元,加工的該應(yīng)稅消費(fèi)品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格。甲收回委托加工的消費(fèi)品后,40%用于本企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品,60%用于直接對外銷售,不含稅銷售額為40000元。該委托加工產(chǎn)品的消費(fèi)稅適用稅率為10%,增值稅稅率為13%。甲、乙企業(yè)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅及賬務(wù)處理如下: 乙企業(yè)的賬務(wù)處理為: (1)乙企業(yè)在計(jì)算代收代繳消費(fèi)稅時(shí): 應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅=(49 000+5 650)x10%=5 465(元) 借:應(yīng)收賬款 賬務(wù)處理題干中都有 要求:1.根據(jù)以上資料計(jì)算企業(yè)應(yīng)補(bǔ)(退)增值稅和消費(fèi)稅并調(diào)整相關(guān)賬項(xiàng)。 2.請指出消費(fèi)稅的三個(gè)組成計(jì)稅公式。
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2022-05-11
老師這道題怎么解?我看答案里要乘10000這是為什么?
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2019-04-23
工資等于月產(chǎn)量乘以單價(jià),這個(gè)單價(jià)是怎么得來的
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2019-04-02
仔細(xì)講一下這個(gè)題,不明白。為什么要除以3乘以12??
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2019-07-30
那如果對應(yīng)科目是其他綜合收益還要不要乘稅率?
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2017-10-09
老師,不是風(fēng)險(xiǎn)收益率+阝*Rm_Rf了,怎么不減了直接乘了
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2021-04-30
這道題為什么是加上調(diào)整數(shù)400乘以80%,而不是減去?
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2020-03-05
為什么這題的求債券資本成本的分子上不乘(1-T)
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2023-10-27
答案為什么是9.13 13*(1-10%)*10%、為什么要乘以后面的10%
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2021-07-14
老師,庫存商品涉及的含稅就是價(jià)款乘以稅率對吧
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2020-05-27
車輛購置稅是不是就是那個(gè)發(fā)票不含稅價(jià)乘稅率?
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2017-06-08
購銷合同印花稅,是按照銷售收入乘以萬分之三么?
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2022-03-08
外方股東享有的凈利潤是凈利潤乘以持股比例嗎?
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2019-06-27