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請教老師:餐飲服務(wù)企業(yè)銷售餐飲服務(wù)并贈送其進(jìn)口的白酒,要繳納消費(fèi)稅么?白酒在進(jìn)口環(huán)節(jié)已經(jīng)交過了吧?為何這里還要交呢
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2023-05-10
老師 我們之氣那簽了個房租合同 已經(jīng)交過印花里 現(xiàn)在對金額有改動 減少了 有錢了個補(bǔ)充協(xié)議 這個補(bǔ)充協(xié)議還需要交印花嗎
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2022-07-22
個體戶是只用交個人所得稅嗎?一個季度,錢已經(jīng)算出來,我到稅務(wù)大廳,帶銀行卡就可以交嗎?填申報表要怎么填,帶什么東西去?。?/span>
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2019-04-16
問下,6月份計提了28000,然后今年沒有交所得稅 所以年底的時候 最后發(fā)現(xiàn)只需要交25000.而6月份已經(jīng)計提了,這個賬務(wù)怎么處理呢?
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2021-01-14
您好,請問個稅之前提交了確認(rèn)但是最近看還能修改專項扣除,我就修改了又提交了一次,不過已經(jīng)超過了6.30號了,還可以退嗎
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2020-12-28
如果已認(rèn)證的進(jìn)項專票轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么做啊?是借:管理費(fèi)用 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 510 然后再結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項稅額 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 510
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2017-09-19
你幫我看看我們的工資該怎么計提,發(fā)放啊,下邊是8月份工資表,其中8月份的社保已經(jīng)在8月份交完了,公積金9月6號交的,工資是在9月7號交的,個人所得稅是在9月8號交的
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2017-12-06
老師,我想問下就是在做賬的時候 把應(yīng)該稅費(fèi)--未交增值稅 二級科目 寫成了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這種怎么改過來了 ?已做了幾個月的賬了 ,但是好像沒有什么特別的影響 需要改嗎?
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2021-03-18
老師,這個題交易性金融資產(chǎn)年初賬面110計稅基礎(chǔ)80,那就是說少交了,年末都為0,那就不用交了,本年已經(jīng)少交了30的稅,那應(yīng)該是新增應(yīng)納稅暫時性差異,而不是轉(zhuǎn)回應(yīng)納稅暫時性差異
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2019-09-14
公司是小規(guī)模納稅人,有了筆收入之后要轉(zhuǎn)一般納稅人,因為是季度交稅,等交稅的時候應(yīng)該已經(jīng)是一般納稅人了。這筆1000萬的收入到時候是按小規(guī)模交3%的稅,還是按一般納稅人交17%的稅呢?
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2017-06-02
老師您好,請問資產(chǎn)負(fù)債表里面得應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)為什么會和實(shí)際交納的稅費(fèi)不一樣,比如說,1-10月份已經(jīng)交了三十多萬的稅款了 但是十月份資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)期末數(shù)就只是5萬多
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2021-12-18
購買材料,款已付,沒到票,借原材料,貸銀行存款,到票的時候,稅額沖原材料?借原材負(fù)數(shù),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-稅銷項稅?這樣多對嗎
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2018-05-10
本年認(rèn)證未做賬的進(jìn)項該怎樣處理,是去年已經(jīng)做過賬的。將重復(fù)開的發(fā)票認(rèn)證了應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,是這樣嗎?
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2018-01-11
已預(yù)付賬款購買商品的,不是一預(yù)到底嗎?怎么實(shí)操是 借:庫存商品300000 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額39000 貸:銀行存款189000 預(yù)付賬款 150000
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2020-06-21
當(dāng)月已繳納的稅金 但未認(rèn)證稅票 我做的賬務(wù)處理是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅 我報稅的時候還用填寫進(jìn)項稅額嗎
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2017-09-07
是小規(guī)模企業(yè) 5月份在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票九十多萬 增值稅已經(jīng)交了 那到季度交了企業(yè)所得稅還用要個人所得稅嗎
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2017-07-11
我12月份的發(fā)票,是1月才認(rèn)證的,但是12月直接做了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,未做待抵扣,現(xiàn)12月已結(jié)賬,這個要如何更改
1/604
2019-09-20
有上年和本年已交未計提的稅費(fèi),年末做了借:以前年度損益,貸:應(yīng)交稅費(fèi),期末資產(chǎn)負(fù)債表不平。老師,怎么調(diào)整平資產(chǎn)負(fù)債表呢
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2022-05-09
老師你好,公司一般納稅人如果只有一個季度交了企業(yè)所得稅,年末調(diào)增后利潤是負(fù)的,稅務(wù)局會把已經(jīng)交的稅款退給公司嗎
1/538
2019-06-12
老師,你好!請問上個月的增值稅額已交款了,為什么這個月還會顯示上個月叫交款金額的。6月份的銷售數(shù)據(jù)都沒有顯示除了的
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2019-07-13