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老師,公司歸還股東個(gè)人借款怎么做賬呢?
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2022-03-26
廠長出差預(yù)借款900元,以現(xiàn)金支付
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2021-12-08
老師,員工借款是不是只能借取現(xiàn)金,可以轉(zhuǎn)賬么?最好是不是現(xiàn)金?
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2021-10-22
老師,我公司向公司開戶行申請(qǐng)了一年內(nèi)貸款490萬,我借,銀行存款490萬,貸短期借款490萬。我支付利息時(shí)候,我借,應(yīng)付利息2360,貸,銀行存款,計(jì)提利息,我借,財(cái)務(wù)費(fèi)用—貸款利息貸,應(yīng)付利息可以???
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2022-01-17
借:固定資產(chǎn)――大棚 貸:銀行存款借:制造費(fèi)用――折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊對(duì)嗎
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2017-10-25
工地上借入的借款計(jì)提利息用哪個(gè)科目,二級(jí)科目怎么設(shè)置合理?
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2018-08-01
老師 鎧龍應(yīng)收賬款借方余額903019 凱龍名頭錯(cuò)誤應(yīng)付賬款借方余額8800 鎧龍應(yīng)付賬款禁用貸方余額68337 統(tǒng)一調(diào)整到鎧龍應(yīng)收賬款借方 怎么做分錄 合并科目
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2023-10-08
公司私戶借錢給股東用于做投資款,我們前面掛的是借款,后面他這邊錢還進(jìn)來了,我們又要沖前期的借款,但是同時(shí)這筆也是投資款,請(qǐng)問分錄怎么填
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2020-07-21
借款的利息支出。需要計(jì)提嗎?1·計(jì)提利息 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-利息 2·支付時(shí) 借:其他應(yīng)付款-利息(這里是應(yīng)付利息好還是其他應(yīng)付款呢) 貸:現(xiàn)金
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2017-03-07
采購一批耗材,是直接借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款。還是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,再借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款。這兩種有什么區(qū)別呢,什么時(shí)候用?
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2022-04-15
如果選擇一次性當(dāng)期損益的話,是不是這樣做賬,發(fā)生時(shí)借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款;結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借本年利潤 貸:管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 然后采取攤銷的方式話,發(fā)生時(shí),借:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)攤銷 貸:長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi) 是這樣嗎
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2018-04-18
老師,預(yù)付房租費(fèi)和每月分?jǐn)偡孔赓M(fèi)的分錄可以這樣寫嗎? 付房租費(fèi)時(shí): 借:預(yù)付賬款—房租費(fèi)(小王) 12000 貸:銀行存款 12000 攤銷房租費(fèi)時(shí) 借:管理費(fèi)用—房租費(fèi) 1000 貸:預(yù)付賬款—房租費(fèi)(小王) 1000 收到發(fā)票時(shí): 借:管理費(fèi)用—房租費(fèi) -1000 貸:預(yù)付賬款—房租費(fèi)(小王) -1000 借:待攤費(fèi)用—房租費(fèi) 12000 貸:預(yù)付賬款—房租費(fèi)(小王) 12000 每月分?jǐn)倳r(shí): 借:管理費(fèi)用—房租費(fèi) 1000 貸:待攤費(fèi)用—房租費(fèi) 1000
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2020-07-30
老師,您好,企業(yè)費(fèi)用報(bào)銷付款時(shí),借成本費(fèi)用科目,貸應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目,付款時(shí),借應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目,貸銀行存款。如果后續(xù)發(fā)現(xiàn)重復(fù)付款,會(huì)計(jì)分錄是直接借成本費(fèi)用(紅字),貸銀行存款(紅字)?還是也需要通過應(yīng)付賬款-中轉(zhuǎn)科目過度?這樣記賬的依據(jù)是什么?
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2019-05-08
甲企業(yè)從銀行取得長期借款300000元,用于企業(yè)的經(jīng)營周轉(zhuǎn),期限為3年,年利率為10%,按復(fù)利計(jì)息,每年計(jì)息一次,到期一次歸還本息。借入款項(xiàng)已存入開戶銀行。由于該項(xiàng)長期借款用于企業(yè)的經(jīng)營周轉(zhuǎn),因而按期確認(rèn)的借款利息應(yīng)當(dāng)費(fèi)用化,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。 要求:根據(jù)以上資料,編制甲企業(yè)取得借款、計(jì)提利息、償還債務(wù)的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2021-12-26
老師:銀行存款的利息收入:借:銀行存款正數(shù),借:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息負(fù)數(shù)是嗎?是不是也可以用貸方:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入?二者有什么區(qū)別?
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2021-12-28
有一筆付款分錄是:借:管理費(fèi)用 100 貸:銀行存款100,因系統(tǒng)原因又沖正做的分錄是:借:銀行存款100 貸:管理費(fèi)用100,最后又付款一次成功分錄:借:管理費(fèi)用100 貸:銀行存款100,科目余額表管理費(fèi)用明細(xì)金額會(huì)是200,也是跨月了,要怎么調(diào)整管理費(fèi)用其實(shí)只付100出去
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2020-12-08
請(qǐng)問現(xiàn)在還有待攤費(fèi)用科目嗎?例如預(yù)付一年的房租,是借預(yù)付賬款,貸銀存,然后分?jǐn)倳r(shí)借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款嗎?
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2016-02-18
老師 取得使用年限有限的無形資產(chǎn) 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 還是 借:長期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 這兩者怎么區(qū)分
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2022-01-16
請(qǐng)問外匯:應(yīng)付賬款余額3000在貸方。借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 -3000 借:應(yīng)付賬款 3000 對(duì)嗎? 財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益可以在貸方嗎?
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2016-08-25
關(guān)于銀行存款利息:銀行存款利息應(yīng)該計(jì)入【財(cái)務(wù)費(fèi)用】的借方,即:費(fèi)用類都應(yīng)該計(jì)入借方,不能計(jì)入貸方,對(duì)嗎?老師
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2016-11-24