国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

采購一批耗材,是直接借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款。還是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,再借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款。這兩種有什么區(qū)別呢,什么時候用?
2/1073
2022-04-15
公司借老板的現(xiàn)金用做周轉(zhuǎn),過后可以把借款轉(zhuǎn)入到實收資本嗎?
1/641
2018-04-23
?老師充值快遞面單,應(yīng)付未付 借? 貸 應(yīng)付賬款 ?借 銷售費用 運輸費嗎?
1/244
2023-08-16
零余額賬戶用款額度核算的什么方向,是借增貸減,還是借減貸增
1/5471
2020-04-10
老師,我公司向公司開戶行申請了一年內(nèi)貸款490萬,我借,銀行存款490萬,貸短期借款490萬。我支付利息時候,我借,應(yīng)付利息2360,貸,銀行存款,計提利息,我借,財務(wù)費用—貸款利息貸,應(yīng)付利息可以???
2/490
2022-01-17
請問現(xiàn)在還有待攤費用科目嗎?例如預付一年的房租,是借預付賬款,貸銀存,然后分攤時借管理費用,貸預付賬款嗎?
1/482
2016-02-18
老師 取得使用年限有限的無形資產(chǎn) 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 還是 借:長期待攤費用 貸:銀行存款 這兩者怎么區(qū)分
5/963
2022-01-16
請問外匯:應(yīng)付賬款余額3000在貸方。借:財務(wù)費用-匯兌損益 -3000 借:應(yīng)付賬款 3000 對嗎? 財務(wù)費用匯兌損益可以在貸方嗎?
2/955
2016-08-25
關(guān)于銀行存款利息:銀行存款利息應(yīng)該計入【財務(wù)費用】的借方,即:費用類都應(yīng)該計入借方,不能計入貸方,對嗎?老師
1/1588
2016-11-24
充加油卡時分錄是不是借;預付帳款 貸:現(xiàn)金/銀行存款 ,平時小票沒做帳,這個油卡用完了是不是借管理費用貸預付
1/1233
2017-05-30
甲企業(yè)從銀行取得長期借款300000元,用于企業(yè)的經(jīng)營周轉(zhuǎn),期限為3年,年利率為10%,按復利計息,每年計息一次,到期一次歸還本息。借入款項已存入開戶銀行。由于該項長期借款用于企業(yè)的經(jīng)營周轉(zhuǎn),因而按期確認的借款利息應(yīng)當費用化,計入財務(wù)費用。 要求:根據(jù)以上資料,編制甲企業(yè)取得借款、計提利息、償還債務(wù)的相關(guān)會計分錄。
1/6029
2021-12-26
老師,請問之前跟股東借過款,分錄是這樣入職的:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-股東; 現(xiàn)在法人有一些報銷,分錄借:管理費用,貸應(yīng)該怎么寫
5/96
2024-01-03
有個事業(yè)單位,用借款支出一筆錢 因為自己來源是借款,不是收入 所以支出的時候,就掛往來 沒有做支出,這樣對嗎 資金來源是借款
3/611
2022-05-30
有一筆付款分錄是:借:管理費用 100 貸:銀行存款100,因系統(tǒng)原因又沖正做的分錄是:借:銀行存款100 貸:管理費用100,最后又付款一次成功分錄:借:管理費用100 貸:銀行存款100,科目余額表管理費用明細金額會是200,也是跨月了,要怎么調(diào)整管理費用其實只付100出去
1/1138
2020-12-08
老師好,物業(yè)公司收取裝修押金 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款—裝修押金 退的時候用紅字沖銷嗎?借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 —裝修押金 還是借:其他應(yīng)付款—裝修押金 貸:銀行存款
4/234
2021-10-28
發(fā)現(xiàn)上年錯賬明細科目入錯帳,如: 錯誤-借:銀行存款100萬, 貸:應(yīng)付款-馬平100 正確-借:銀行存款100 貸應(yīng)付款-李明100 能直接用下面調(diào)整分錄嗎? 借:應(yīng)付款-馬平100 貸:應(yīng)付款-李明100
1/455
2022-04-25
如果公司像股東借款或者還款,股東像公司借款還款,都用到了其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款這兩個科目,并且都有余額,如果要知道還有多少沒還,是不是用其他應(yīng)付款-其他應(yīng)收款
1/952
2019-09-06
公司取得電子匯票找其他公司貼現(xiàn),入賬要入此公司嗎?借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收賬款,借:應(yīng)付賬款_此公司名字,貸:應(yīng)收票據(jù),等收到扣下貼息款再借:銀行存款,借:財務(wù)費用,貸: 應(yīng)付賬款_此公司名字
4/518
2019-02-17
老師您 好,去年12月做借款利息,我做成了:借:其他應(yīng)付款-借款利息 貸:銀行存款,平時做賬:借:財務(wù)費用-利息 貸:銀行存款,請問我是在匯算清繳的時候才發(fā)現(xiàn),如何更正這個問題,怎么做分錄
2/1151
2022-05-14
利息收入一般都用紅字入賬 借:財務(wù)費用-利息收入 -*** 借:銀行存款 *** 這個會計分錄到底該怎么理解呢?只有借方?
5/643
2021-07-26