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個人獨資企業(yè)分紅后又交了20%的個稅并罰了滯納金,是什么原因呢?以為分配的是稅后利潤,所以當(dāng)時沒交稅后來罰款了
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2019-03-29
老師好,我做的利潤表,最后的本年總的凈利潤的數(shù),不平,就是用利潤總額乘以稅率得出的凈利潤數(shù)和,用本月該交的所得稅加以前交的,這樣的得出的凈利潤不一樣,怎么辦呢?
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2016-10-04
補(bǔ)交14年企業(yè)所得稅,最終結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤后,利潤表中的本年累計數(shù)加上未分配利潤年初數(shù)就不等于未分配利潤年末數(shù)了,交的企業(yè)所得稅稅額在哪反應(yīng),用不用在利潤表中反應(yīng)一下
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2016-09-12
老師你好,我想問問資產(chǎn)負(fù)責(zé)表里面的未分配利潤和利潤表里那個個金額是對等的 在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表中未分配利潤一欄是填是填利潤總額,還是填凈利潤,如果填凈利潤 交所得稅后資負(fù)責(zé)表就不平了
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2017-01-14
我這個本年利潤是431103.63 做的內(nèi)賬,現(xiàn)在還沒結(jié)賬,我買的云會計,然后看到報表本年的利潤是431103.63,是不是我還要做一張憑證把本年利潤431103.63放到未分配利潤去,是這樣做憑證嗎?借:未分配利潤431103.63 貸本年利潤431103.63
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2017-12-27
老師,我現(xiàn)在有筆要沖回的費用,我做在借方紅字了,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益時候,利潤就成了借方紅字了。這個沖回的費用是4萬,然后管理費用是3萬多,結(jié)轉(zhuǎn)利潤應(yīng)該盈利6000多吧?現(xiàn)在是虧損,什么原因呀
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2022-06-15
匯算清繳 交費后 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末-期初,與利潤表里面的累積利潤數(shù)額不一樣 差的數(shù)據(jù)剛好是匯算清繳的數(shù)據(jù) 怎么做分錄的需要處理嗎? 不然后面月份的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)都不成立
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2018-06-12
老師好,請教一個問題,比如我們分配2007-2009年利潤,2007年盈利300萬,2008年盈利100萬,2009年虧損300萬,這個2008年利潤分配的時候要納稅嗎?也就是前面的盈利可以用后面的虧損抵消嗎?
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2020-09-11
我想問一下,我們2017年做的虧損540萬,然后每月利潤都在次月打款分配,這筆打款我做的借,利潤分配一未分配利潤20萬,貸,應(yīng)付利潤20萬。借,應(yīng)付利潤20萬,貸銀行存款20萬,對不
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2021-05-28
分配了法定盈余公積后,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系:未分配期末余額-年初余額=利潤表凈利潤,不對等了。變成了要203萬多+盈余公積22萬多-10007.15才等于利潤表凈利潤。這樣子正確嗎?
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2020-01-08
1.如果將1000存入銀行,存期3年,假如銀行三年期整存整取的年利率為10%,則三年后能取出的金額是: 要求:三年后能取出的金額多少? 2.如果將1000元存入銀行,銀行的年利率是10%,每年到期時取出后,連本帶息再存入銀行,如此往復(fù),3年后能取出多少? 要求:3年后能取出多少?
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2022-03-15
在以攤余成本計量的金融資產(chǎn)中,在根據(jù)票面利率與實際利率的出入做完利息調(diào)整之后,做收到應(yīng)收利息的業(yè)務(wù)為什么還是按照票面利率來計算的,企業(yè)實際收到的錢不是應(yīng)該按實際利率來的嗎
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2022-10-12
2017改這題用分錄算期初攤余成本+本期債券投資_利息調(diào)整,得3158.16,然后用工式:期初攤余成本*(1+實際利率)_當(dāng)期實際收到的利息=3133.5*(1+4%)-150=3108.84 ,老師,2017改這題用分錄算期初攤余成本+本期債券投資_利息調(diào)整,得3158.16,然后用工式:期初攤余成本*(1+實際利率)_當(dāng)期實際收到的利息=3133.5*(1+4%)-150=3108.84 為何不相等呢?不知道錯在哪里
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2019-06-18
補(bǔ)交14年企業(yè)所得稅,最終結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤后,利潤表中的本年累計數(shù)加上未分配利潤年初數(shù)就不等于未分配利潤年末數(shù)了,交的企業(yè)所得稅稅額在哪反應(yīng),用不用在利潤表中反應(yīng)一下
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2016-09-12
為什么收入類貸方增加額,轉(zhuǎn)入本年利潤時,不是應(yīng)該從貸方轉(zhuǎn)呢?為什么是從借方轉(zhuǎn)到本年利潤,同理,費用類余額在借方,卻是從貸方轉(zhuǎn)去本年利潤,然后本年利潤轉(zhuǎn)利潤分配也是,
1/2210
2019-04-07
11月份利潤表里的凈利潤本年累計數(shù)是11萬,然后12月當(dāng)期利潤是20萬,那么12月利潤表的凈利潤的本年累計數(shù)為31萬,上年有虧損40萬,現(xiàn)在要彌補(bǔ)虧損要怎么做會計分錄呀?
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2017-01-09
比如我進(jìn)項13萬 開票21萬。利潤8萬含稅16% 稅后6.9萬左右利潤 這個6.9還要補(bǔ)交企業(yè)所得所10% 就是6900 最后我的實際利潤6.2萬 差額8萬里面我繳費16% 這個是增值稅 交完這個企業(yè)所得稅還要10%
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2018-12-11
老師,你好,我想請問一下我們公司食堂阿姨報銷食堂費用是2000,然后她應(yīng)該還公司的備用金是4000,麻煩看一下我做的分錄對不對? 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費2000 貸:銀行存款 2000 然后結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費用-福利費2000 貸:應(yīng)付職工薪酬——職工福利2000 然后是應(yīng)還剩余備用金2000 借:管理費用-福利費2000 銀行存款 2000 貸:其他應(yīng)收款4000
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2020-12-28
2019年期初末分配利潤是40萬,然后1月份分紅了!分錄:計提借:利潤分配-應(yīng)付股利 400000 貸:應(yīng)付股利 400000借:利潤分配-末分配利潤 400000 貸:利潤分配-應(yīng)付股利 400000支付:借:應(yīng)付股利 400000 貸:銀行存款 400000 這樣做分錄有沒有錯呀,但是報表勾稽關(guān)系末分配利潤期未減期初不等于凈利潤?這是咋回事呀?
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2019-03-15
本公司請專利公司代寫了專利,這個專利申請費計入無形資產(chǎn)還是管理費用(申請的時候也不知道最終能不能形成專利權(quán)),如果先計入了管理費用,后期形成專利權(quán)了又該如何處理。
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2021-07-02
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