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送心意

陳靜老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-12-27 13:13

你好,你是本年賺,你上面分錄寫反了,應(yīng)該是借本年利潤   貸:利潤分配

小小 追問

2017-12-27 13:18

你好 老師 我年末結(jié)賬是只要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)就好了是嗎?

陳靜老師 解答

2017-12-27 13:19

你好,是的,你的理解正確。

小小 追問

2017-12-27 13:20

@陳靜老師:老師 我應(yīng)該先結(jié)轉(zhuǎn)損益還是應(yīng)該先做這張憑證?

陳靜老師 解答

2017-12-27 13:21

你好,先結(jié)轉(zhuǎn)損益的這張憑證的。

小小 追問

2017-12-27 13:35

好的 謝謝 老師 耐心回答

陳靜老師 解答

2017-12-27 15:06

你好,不用客氣,學(xué)習(xí)愉快。

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相關(guān)問題討論
您好,前面的3,如果有個(gè)人股東的,要代扣代繳個(gè)人所得稅的。后面的2,不完整啊。
2017-03-24 18:39:51
你好,本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)之前如果是借方余額 結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)當(dāng)是 借;利潤分配-未分配利潤 貸;本年利潤
2018-05-03 08:38:47
對(duì)的,是的
2017-05-11 16:48:34
本年利潤的余額是負(fù)數(shù)的話,是虧損,借:利潤分配-未分配利潤10354 貸:本年利潤 10354
2019-01-05 15:53:02
你好,你是本年賺,你上面分錄寫反了,應(yīng)該是借本年利潤 貸:利潤分配
2017-12-27 13:13:27
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