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企業(yè)購買預(yù)付卡送人,可以作為業(yè)務(wù)招待費企業(yè)所得稅前扣除嗎?
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2020-12-23
請問籌建期間發(fā)生的開辦費在進行匯算清繳時需不需要進行納稅調(diào)整?比如業(yè)務(wù)招待費是有比例的,還有福利費也是按工資的比例列支的。所以我認(rèn)為在企業(yè)開始正常經(jīng)營后,對前面發(fā)生的有開支限額的費用在匯算清繳時要進行納稅調(diào)整?
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2016-04-25
餐飲費是不是都會歸入管理費用的業(yè)務(wù)招待費?如果是銷售部門可不可以寄銷售費用?業(yè)務(wù)招待費年底納稅要添增,銷售費用是不是不用調(diào)增?
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2020-06-05
簡明扼要:匯算時,對上年的業(yè)務(wù)招待費按年度收入的千分之5計算,對應(yīng)納稅所得額調(diào)增,填在匯算申報中"以前年度虧損彌補額"欄中,得出"可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損合計"數(shù),這樣的話,這個"虧損合計數(shù)"就與會計賬及利潤分配表中"利潤分配_未分配利潤"數(shù)字不相符了,是不是要做相關(guān)的會計分錄調(diào)整相符?如何做分錄?
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2022-04-06
業(yè)務(wù)招待費是不是一定入管理費用的,可以入銷售費用嗎?
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2017-04-06
管理費下可以設(shè)置二級科目餐費和業(yè)務(wù)招待費嗎,二者沖突嗎,可以的有稅前扣除比例嗎
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2018-08-29
供銷科報業(yè)務(wù)招待費屬于管理費用還是銷售費用
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2024-01-03
請問老師我單位買手機送客戶,價值兩萬,直接入管理費用-業(yè)務(wù)招待費嗎?還用入固定資產(chǎn)嗎?
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2019-12-26
公司采購一只3.4萬左右的手表,目前存放在公司,后期如果送給其他人,做會計分錄如下: 手表入庫: 借:庫存商品 貸:其他應(yīng)收款-XX 手表贈送他人: 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:庫存商品 送給他人時,要幫對方繳納20%個人所得稅么?可以通過什么途徑避免個人所得稅么?
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2020-11-10
房產(chǎn)開發(fā)企業(yè)地,為此項目成立的公司已經(jīng)有5-6年了,目前項目還處在前期開發(fā)階段(有立項、已簽協(xié)議,未最終敲定),管理費用-業(yè)務(wù)招待費還可以轉(zhuǎn)入開辦費攤銷嗎?
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2023-01-03
銷售部門的業(yè)務(wù)招待費是記入管理費用還是銷售費用呢?
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2020-04-02
老師,發(fā)現(xiàn)21年的記賬憑證二級科目錄錯了,比如管理費用-業(yè)務(wù)招待費入到了業(yè)務(wù)宣傳費,財務(wù)費用-短信費,入到了利息收入,這種情況,業(yè)務(wù)招待費我在匯算清繳的時候填5000表加上去了,這種情況下,21年的賬務(wù)不動,22年需要更正嗎?
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2022-05-11
老師,送禮用的月餅禮盒取得發(fā)票,走業(yè)務(wù)招待費是不是要代扣代繳個稅,繳納企業(yè)所得稅與增值稅?。?/span>
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2021-09-17
5. [單選題] 下列各項中,不屬于銷售費用的是( )A.商品維修費B.業(yè)務(wù)招待費C.商品裝卸費D.銷售機構(gòu)辦公費參考答案:B參考解析:業(yè)務(wù)招待費,一般是管理層的領(lǐng)導(dǎo)來招待,管理人員發(fā)生的費用是管理費用。老師,選擇B,我可以理解,為什么A確認(rèn)為銷售費用?維修費不應(yīng)該是管理費?
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2017-05-25
數(shù)額大的餐費以及、刺繡品(發(fā)票開的宣傳品明細(xì))費用報銷的時候都計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費嗎,需要在列明細(xì)科目嗎
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2017-02-20
我以司管理員工預(yù)付一筆款是出差業(yè)務(wù)招待費,現(xiàn)拿票回來怎么做分錄? 之前的分錄是 借:預(yù)付賬款---某員工 貸 :銀行存款
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2020-04-21
公司購買紅酒和牛奶等在春節(jié)送給客戶,可以作如下分錄么: 借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費-其他費用 貸:銀行存款 一定要走庫存商品么?
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2021-03-02
企業(yè)是去年新成立的,只發(fā)生了工資,業(yè)務(wù)招待費等費用,平時記賬記到管理費用了,沒有收入。匯算清繳時怎么調(diào)整
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2018-05-10
1、某企業(yè)為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%。該企業(yè)將其自產(chǎn)的空調(diào)200臺發(fā)放給生產(chǎn)車間管理人員作為福利,每臺自產(chǎn)空調(diào)市場售價為5000元,成本為3000元.2、某企業(yè)2000年利潤表上反映的稅前會計利潤為200萬元,所得稅稅率為25%。該企業(yè)核定的全年計稅工資總額為100萬元,實際發(fā)放的工資總額為110萬元。該企業(yè)固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法本年計算的折舊額為5萬元,按照稅法規(guī)定采用雙倍余額遞減法計算的折舊額為6萬元。管理費用中含有超標(biāo)的業(yè)務(wù)招待費2萬元和差旅費支出1萬元。投資收益中含有國債利息收入2萬元和轉(zhuǎn)讓股票投資產(chǎn)生的收益3萬元。<br>  要求:<br>?。?)計算該企業(yè)2000年應(yīng)交所得稅。    (2)編制計算應(yīng)交所得稅和交納所得稅的會計分錄。
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2021-06-01
我們又一筆招待費,員工自己墊錢的,已經(jīng)發(fā)生,但是發(fā)票還未到,月底要計提么?計提的話怎么寫分錄,比方說是三千,可以這么寫么?我們沒有 其他應(yīng)付款-暫估 這 個科目 借:管理費用-禮品招待費-業(yè)務(wù)招待費外部 2250.00 貸:其他應(yīng)付款 2250.00 還是說等發(fā)票來了,再做分錄
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2022-01-21
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