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老師,去年我公司已按規(guī)定為職工繳清了社保,但是沒有扣個人部分,當時分錄是這樣的 借:管理費用——社保 貸:銀行存款 但是現(xiàn)在公司又要補扣去年社保個人部分,今年這個補扣我要怎么做賬??
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2019-12-23
老師,我們有筆業(yè)務入錯科目了,原分錄是:借 開發(fā)成本 貸 銀行存款,現(xiàn)在要改記管理費用,我要這樣改行不行:借 管理費用 貸 開發(fā)成本?
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2016-04-15
我在19年做了一筆借:管理費用,貸:銀行存款,但是發(fā)票在2020年才回來,我可以這樣入賬嗎
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2020-03-09
老師,對方開給的發(fā)票項目一張寫講座費,一張寫考試費,我可以借管理費用-培訓考試費 貸庫存現(xiàn)金么
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2016-03-30
老師好,問一下這份報銷憑單,都貼在一起,摘要怎么寫 摘要:2018年05月10日 已報銷--郭穰穰 借:管理費用-其他 2779.00 貸:庫存現(xiàn)金 -B 2779.00
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2018-05-14
想問一下,有沒有借 管理費用和庫存現(xiàn)金,貸 銀行存款這個分錄?就是假如張三前面題目里沒有預借,后面題目中說張三直接報銷差旅費2800,退回現(xiàn)金200,這種分錄怎么寫?為什么不能貸方寫銀行存款,他不是沒有預借嗎?所以不應該貸方是銀行存款嗎
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2023-12-21
這一筆600我查了沒有問題,借管理費用600貸庫存現(xiàn)金600,還是找不到原因
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2016-06-04
老師,我想問下,我們7月已付租金,做的分錄為借:預付賬款,貸:銀行存款,但我們租金發(fā)票沒到,現(xiàn)在要計提7月的租金,分錄應該是借:管理費用-租金,貸什么呢?
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2021-08-03
這個業(yè)務的分錄不應該是 借:管理費用 貸:銀行存款 嗎?怎么我提交后是錯誤呢?
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2018-06-09
這個可以做成費用嗎?借:管理費用——明細科目,貸:銀行存款,轉(zhuǎn)了公帳但是沒有發(fā)票回來的
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2019-08-09
老師你好,我有筆分錄是管理費用-工資10500. 庫存現(xiàn)金-胡旭10500,因為出納要離職,是另一個人出的2800,這個10500的有2800是另個人付,現(xiàn)在如何修改憑證,沖紅還是補充
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2019-05-11
老師好 我們季付房租,7月先預付款(789共3個月的),先做的分錄: 借:預付賬款-房租 30000 貸:銀行存款 30000 7月底收到發(fā)票后: 借:管理費用 10000 貸:預付賬款 10000 請問8、9月也是一樣的分錄對嗎?
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2021-08-25
老師請問一下,我1月份預付了2月份的租金了,那我的分錄是不是 1月份 借:其他預付款 貸:銀行存款 2月份 借:管理費用 貸:其他預付款 這樣做對嗎?
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2020-02-16
你好,本月食材實存盤點結(jié)存數(shù)5000元,賬務系統(tǒng)期末余額是1000元,這種情況 需要做盤盈處理 借:庫存商品 ,貸:待處理財產(chǎn)損益 借:待處理財產(chǎn)損益,貸:管理費用。用什么做附件
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2021-09-05
請問下 分公司沒注冊營業(yè)執(zhí)照的時候 租金是總公司支付的 借 管理費用 貸 銀行存款 現(xiàn)在 分公司注冊好了營業(yè)執(zhí)照 租金是總公司繼續(xù)支付 還是分公司租金付?
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2022-02-15
老師請問我這邊是手工記賬,,9月有筆費用沒有發(fā)票,暫估到借管理費用1500貸銀行存款1500,11月收到票要紅沖 不知道會計分錄怎么做。
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2023-03-29
去年成立的公司,今年才開始報稅做賬,但去年發(fā)生社保啦,為了銀行對,做借管理費用社保貸銀行存款,但這樣就讓費用多啦,這種情況正確應該怎么做
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2020-05-25
老師好,請問公司購買食堂的糧油,還計提嗎?我的上任會計還計提應該不用計提,直接借管理費用貸現(xiàn)金或銀行存款。
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2019-10-24
管理費用和應付工作本來是現(xiàn)金支付,結(jié)果錯記成銀行存款支付了,如果要調(diào)整的話怎么填分錄
5/1195
2017-06-09
ETC的充值費是借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金等科目嗎?
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2019-03-06