国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-16 15:52

你好,如果有預(yù)付賬款用預(yù)付賬款科目。
1月份
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
2月份
借:管理費用
貸:預(yù)付賬款

Rachel 追問

2020-02-16 16:05

我以為租金是屬于管理費用的,就不能用預(yù)付賬款

立紅老師 解答

2020-02-16 16:06

你好,不好意思,打錯了,是其他應(yīng)付款,

Rachel 追問

2020-02-16 16:08

為何不是預(yù)付的呢?我提前付款喔

立紅老師 解答

2020-02-16 16:09

你好,是預(yù)付賬款的,我們是先付租金,如果有預(yù)付賬款科目,是用預(yù)付賬款,我們的賬上沒有其他預(yù)付款科目的

立紅老師 解答

2020-02-16 16:11

如果您的科目表中有其他預(yù)付款,可以用其他預(yù)付款

Rachel 追問

2020-02-16 16:15

哦,我們是有其它應(yīng)收款,但沒有其它預(yù)付款,只有預(yù)付帳款。所以我的分錄應(yīng)該是
1月份
借:預(yù)付帳款
     貸:銀行存款
2月份
借:管理費用
     貸:預(yù)付賬款
這樣做對嗎?

立紅老師 解答

2020-02-16 16:16

你好,是的,是這樣的,

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,整個過程是這樣處理的
2018-05-24 17:43:01
您好!這樣做寫是對的!
2016-05-31 20:05:48
你好,返回后,借:銀行存款0.8,貸:管理費用0.8
2020-07-21 21:55:09
你好 需要計提的。 為員工支出的 需要走應(yīng)付職工薪酬科目過渡下
2020-06-05 11:54:34
你好 你要做 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 然后 做 借銀行存款 借管理費用 負(fù)數(shù)
2020-06-05 10:44:48
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...