
支付了一筆費用,付款時分錄:借:管理費用 貸:銀行存款 后因戶名不符退回重付,分錄:借:銀行存款 貸:管理費用(退回)重付時:借:管理費用 貸:銀行存款 這樣對嗎?
答: 你好,整個過程是這樣處理的
銀行對公賬戶管理費用,分錄借管理費用-辦公費 貸銀行存款 對嗎
答: 您好!這樣做寫是對的!
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,公司2月和3月的社保沒計提,在4月份繳的,可以不計提直接做付款分錄嗎?借:管理費用-社保,貸:銀行存款
答: 你好 需要計提的。 為員工支出的 需要走應(yīng)付職工薪酬科目過渡下


Rachel 追問
2020-02-16 16:05
立紅老師 解答
2020-02-16 16:06
Rachel 追問
2020-02-16 16:08
立紅老師 解答
2020-02-16 16:09
立紅老師 解答
2020-02-16 16:11
Rachel 追問
2020-02-16 16:15
立紅老師 解答
2020-02-16 16:16