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老師您好,我們組的辦公樓,預(yù)付房租時(shí)做,借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,每月攤銷(xiāo)時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款;收到發(fā)票時(shí)怎么做賬呢?
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2020-12-18
公司交了半年的房租共計(jì)6萬(wàn)元,剛收到發(fā)票。這個(gè)月記賬是不是借:預(yù)付賬款60000,貸:銀行存款60000.從下個(gè)月開(kāi)始分?jǐn)?個(gè)月的費(fèi)用,借:管理費(fèi)用10000 貸:預(yù)付賬款 10000,還是從這個(gè)月就開(kāi)始分?jǐn)傎M(fèi)用?
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2018-09-28
老師,房租是每個(gè)月平均是3500, 不是提前預(yù)付 如果每個(gè)月計(jì)提 借:管理費(fèi)用-房租3500 貸:預(yù)付賬款3500 實(shí)際付款 借:預(yù)付賬款3500 貸:銀行存款3500 計(jì)提到每個(gè)月的成本的時(shí)候,貸方是預(yù)付賬款這樣妥當(dāng)嗎?
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2019-07-30
12月份預(yù)付了12月的電話費(fèi)900,當(dāng)時(shí)入賬借:管理費(fèi)用_辦公費(fèi)900, 貸:銀行存款900,現(xiàn)在1月份收到發(fā)票,實(shí)際發(fā)生861.73,開(kāi)票也是開(kāi)的861.73,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
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2020-02-21
這個(gè)月去開(kāi)了房屋發(fā)票,年租金15000. 我現(xiàn)在才開(kāi)始入賬跟分?jǐn)偅咒洠航?預(yù)付賬款 15000 貸 銀行存款15000 然后分?jǐn)?-11月的分錄是:借管理費(fèi)用 13750 貸 預(yù)付賬款 13750 這樣入賬有沒(méi)有問(wèn)題,分錄對(duì)嗎??
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2018-12-07
查賬時(shí)發(fā)現(xiàn),會(huì)計(jì)在記賬時(shí)都沒(méi)計(jì)增值稅,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整會(huì)計(jì)目錄,比如通訊費(fèi)繳納時(shí),會(huì)計(jì)目錄記成:借:管理費(fèi)用—通訊費(fèi) 貸:銀行存款。
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2021-12-20
老師好,我公司員工報(bào)銷(xiāo)醫(yī)藥費(fèi),借:管理費(fèi)用--福利費(fèi),貸銀行存款嗎?謝謝。需要和工資合并交稅嗎?
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2020-03-03
老師好!我的問(wèn)題是:我公司租了個(gè)人的房子給員 工做宿舍,后來(lái)幾個(gè)月款已經(jīng)付了,當(dāng)時(shí)做借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 可以現(xiàn)在公司的人告訴我這個(gè)費(fèi)用是開(kāi)不了發(fā)票的,現(xiàn)在我應(yīng)該怎處理。我覺(jué)得分錄也做錯(cuò)了,應(yīng)該是借:預(yù)付賬款--**人,貸:銀行存款 。我現(xiàn)要不要先把 它修改過(guò)來(lái),先做預(yù)付賬款。有一筆是19年12月份付的款?;蛘吣懿荒苡闷渌贝妫?/span>
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2020-05-29
老師好!我想請(qǐng)教下,招待費(fèi)的60%超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的5‰怎么怎么做憑證和怎么操作?我平時(shí)一張招待費(fèi)發(fā)票就是做:借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:銀行存款
3/2015
2024-12-23
老師,12月我公司支付了電信公司寬帶接入服務(wù)費(fèi)(一年)2160元;12月停用了聯(lián)通公司專(zhuān)線支付給聯(lián)通公司3000元的專(zhuān)線使用費(fèi);12月發(fā)生的這兩筆業(yè)務(wù)能不能在一張憑證上處理 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 5160 貸:銀行存款5160
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2018-12-29
老師,公司7月份交了水費(fèi),我當(dāng)時(shí)不知道供水公司會(huì)開(kāi)專(zhuān)票的,就直接做賬:“借 管理費(fèi)用—水電費(fèi) 1000元 貸 銀行存款 1000元,結(jié)果上個(gè)月交水費(fèi)之后,公司司機(jī)去拿了7月和10月交水費(fèi)的專(zhuān)票回來(lái),10月的專(zhuān)票可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣的,那7月份開(kāi)的專(zhuān)票還有用嗎?該怎么處理呢?
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2021-11-05
之前做的借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在因?yàn)樯婕暗目缒臧l(fā)票比較多,電力公司也沒(méi)有收回發(fā)票,也不開(kāi)具新的正確的發(fā)票,就只把多余的錢(qián)給退回公司,
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2019-04-03
7月份總工資5萬(wàn),產(chǎn)生了個(gè)稅3塊,8月份發(fā)放7月份工資。 7月計(jì)提了工資5萬(wàn),分錄借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬5萬(wàn)。個(gè)稅沒(méi)有做處理 8月份發(fā)放了7月工資5萬(wàn),借:應(yīng)付職工薪酬5萬(wàn),貸:現(xiàn)金5萬(wàn) 9月份申報(bào)了工資個(gè)稅,交個(gè)稅3塊。 現(xiàn)在這個(gè)個(gè)稅沒(méi)有做處理?怎么入賬?
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2019-10-24
請(qǐng)問(wèn)老師,我3月工資表單位應(yīng)繳納社保是544.58,但實(shí)際扣款時(shí)扣了600.16;我3月做賬的時(shí)候借:管理費(fèi)用544.58 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應(yīng)付職工薪酬時(shí)借方600.16,這樣我的應(yīng)付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時(shí)把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時(shí)借:管理費(fèi)用655.74 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保600.16,因?yàn)槲业膽?yīng)付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時(shí)直接借:應(yīng)付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
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2020-03-31
員工已離職,多發(fā)一個(gè)月工資,后又退回,分錄是不是:借:管理費(fèi)用-工資(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù));借:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù)),貸:現(xiàn)金(負(fù)數(shù))現(xiàn)金退回。
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2020-03-05
每個(gè)月工資正常發(fā),那還需不需要計(jì)提呢,就直接借管理費(fèi)用,職工薪酬,貸,現(xiàn)金就行么?當(dāng)月發(fā)當(dāng)月可以不用通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目,那通過(guò)什么呢?借管理費(fèi)用,應(yīng)發(fā)工資?
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2018-04-03
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
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2022-06-19
問(wèn)個(gè)東西,比如,16年有12月的工資它在17年一月計(jì)提,導(dǎo)致,16年工資貸方有余額,我做16年,補(bǔ)提16年12月工資,分錄,借,管理費(fèi)用,貸 應(yīng)付職工薪酬。。。。等我做17年,時(shí),要跟調(diào)這個(gè)余額(16年的余額是17年期初余額),我這個(gè)分錄怎么寫(xiě)
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2019-07-11
老師你好,建筑工地上,商混辦理了結(jié)算但是款項(xiàng)未付,這個(gè)分錄怎么做
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2019-06-17
老師,企業(yè)在工商局變更法人之后,先變更銀行信息還是先變更稅務(wù)局的?
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2023-01-06