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單位有車輛,繳納保險的時候已經(jīng)交了車船稅了,我單位是不是車船稅的納稅人呢
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2018-05-31
去年的賬已經(jīng)結完了,稅也按紙質版的報表交了,沒法沖減憑證了吧?要怎么調整呀?
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2017-03-20
出售正在使用的汽車一臺,原值12萬,已提折舊4萬,出售成交收款6萬,怎么做分錄
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2017-02-28
17年認證抵扣的發(fā)票,18年5月份被稅局查出失控,增值稅款已補交,都做哪些分錄?
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2018-06-15
去年10月開給對方的專票,一直沒有交給對方,現(xiàn)在已經(jīng)過了認證期了,應該怎么辦?
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2017-04-23
匯算所得稅留抵已進行以前年度損益調整,留抵的所得稅怎么調整在應交借方呢?
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2019-05-20
老師我想問一下,當月工資下月發(fā),但是當月已經(jīng)給交了社保,這樣的情況怎樣做賬?
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2020-01-11
上個月忘記期末調匯了,已經(jīng)出報表交給領導了,現(xiàn)在怎么處理上個月的期末調匯?
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2019-03-29
已交過營業(yè)稅補開增值稅發(fā)票編碼603開具 這部分對應的增值稅申報表如何填寫
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2017-03-01
3122,老師您好,勞務派遣已開票差額增收,如果營業(yè)額一個季度超45萬元,還要交稅嗎
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2021-11-08
老師,我8月份有已經(jīng)交過印花稅了,然后現(xiàn)在我要報季度的印花稅,需要怎么申報?
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2021-10-23
下圖中銷項稅的算法不明白,已知含稅的金額,增值稅稅率,怎么算應交增值稅稅額?
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2021-10-09
老師,有員工4月提成5萬多,已經(jīng)交10個點個稅,太高了,像她這種情況怎么避稅呢
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2020-05-18
公司是工業(yè)企業(yè),銷售房屋及附屬物,是地稅代開的增值稅發(fā)票,并代扣了增值稅和附加稅、土地增值稅、印花稅;會計分錄是這樣嗎:1、借:固定資產清理;累計折舊;貸:固定資產;2、借:其他應收款(甲公司已付);貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額;固定資產清理;3、借:固定資產清理;貸:應交稅費-應交土地增值稅;城建稅;教育費附加;地方教育附加;印花稅;4、借:固定資產清理(營業(yè)外支出);貸:營業(yè)外收入(固定資產清理);5、借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金;應交土地增值稅;應交城建稅;應交教育費附加;
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2017-06-01
我公司原為綜合保稅區(qū)內一般納稅人試點企業(yè),因涉及消費稅重復征稅,準備重新注冊一家不是一般納稅人試點企業(yè)的公司,請問辦理稅務登記時是選小規(guī)模還是一般納稅人?
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2020-01-10
收購一家農產品初加工貿易公司,雙方法人打成協(xié)議以50萬元轉讓已使用固定資產,低值易耗品一批該如何做賬?
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2020-03-24
小規(guī)模納稅人收入未達到6萬免征文化事業(yè)建設稅,會計申報的時候按實際收入申報了文化事業(yè)建設稅,已繳稅款,現(xiàn)在要轉抵下年度文化事業(yè)建設稅,怎么操作?
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2020-07-23
老師,我們現(xiàn)在科目余額表應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借方余額4458.2元 我查了下去年的帳不知道當時的財務為什么要這么做。我確認過4458.2我們已經(jīng)交稅了,那么這筆帳我要怎么調平?
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2022-03-24
企業(yè)是小企業(yè)會計準則,2019年已經(jīng)結賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有三筆應該記應交稅金-應交增值稅(進項稅額)借方的,記錯到應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)借方了,這個月才發(fā)現(xiàn),這種情況怎么調整?
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2020-03-08
收到5張專票,已經(jīng)認證,但不能抵扣,我做賬時,先做應交稅費-應交增值稅-進項,然后等到月底時,再把進項里不能抵扣的的稅額寫總數(shù)做應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出嗎?這個步驟對嗎?
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2017-10-01