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單位有車(chē)輛,繳納保險(xiǎn)的時(shí)候已經(jīng)交了車(chē)船稅了,我單位是不是車(chē)船稅的納稅人呢
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2018-05-31
去年的賬已經(jīng)結(jié)完了,稅也按紙質(zhì)版的報(bào)表交了,沒(méi)法沖減憑證了吧?要怎么調(diào)整呀?
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2017-03-20
出售正在使用的汽車(chē)一臺(tái),原值12萬(wàn),已提折舊4萬(wàn),出售成交收款6萬(wàn),怎么做分錄
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2017-02-28
去年10月開(kāi)給對(duì)方的專(zhuān)票,一直沒(méi)有交給對(duì)方,現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了認(rèn)證期了,應(yīng)該怎么辦?
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2017-04-23
老師我想問(wèn)一下,當(dāng)月工資下月發(fā),但是當(dāng)月已經(jīng)給交了社保,這樣的情況怎樣做賬?
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2020-01-11
17年認(rèn)證抵扣的發(fā)票,18年5月份被稅局查出失控,增值稅款已補(bǔ)交,都做哪些分錄?
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2018-06-15
匯算所得稅留抵已進(jìn)行以前年度損益調(diào)整,留抵的所得稅怎么調(diào)整在應(yīng)交借方呢?
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2019-05-20
下圖中銷(xiāo)項(xiàng)稅的算法不明白,已知含稅的金額,增值稅稅率,怎么算應(yīng)交增值稅稅額?
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2021-10-09
老師,我8月份有已經(jīng)交過(guò)印花稅了,然后現(xiàn)在我要報(bào)季度的印花稅,需要怎么申報(bào)?
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2021-10-23
3122,老師您好,勞務(wù)派遣已開(kāi)票差額增收,如果營(yíng)業(yè)額一個(gè)季度超45萬(wàn)元,還要交稅嗎
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2021-11-08
上個(gè)月忘記期末調(diào)匯了,已經(jīng)出報(bào)表交給領(lǐng)導(dǎo)了,現(xiàn)在怎么處理上個(gè)月的期末調(diào)匯?
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2019-03-29
已交過(guò)營(yíng)業(yè)稅補(bǔ)開(kāi)增值稅發(fā)票編碼603開(kāi)具 這部分對(duì)應(yīng)的增值稅申報(bào)表如何填寫(xiě)
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2017-03-01
老師,有員工4月提成5萬(wàn)多,已經(jīng)交10個(gè)點(diǎn)個(gè)稅,太高了,像她這種情況怎么避稅呢
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2020-05-18
公司是工業(yè)企業(yè),銷(xiāo)售房屋及附屬物,是地稅代開(kāi)的增值稅發(fā)票,并代扣了增值稅和附加稅、土地增值稅、印花稅;會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎:1、借:固定資產(chǎn)清理;累計(jì)折舊;貸:固定資產(chǎn);2、借:其他應(yīng)收款(甲公司已付);貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額;固定資產(chǎn)清理;3、借:固定資產(chǎn)清理;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅;城建稅;教育費(fèi)附加;地方教育附加;印花稅;4、借:固定資產(chǎn)清理(營(yíng)業(yè)外支出);貸:營(yíng)業(yè)外收入(固定資產(chǎn)清理);5、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金;應(yīng)交土地增值稅;應(yīng)交城建稅;應(yīng)交教育費(fèi)附加;
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2017-06-01
收購(gòu)一家農(nóng)產(chǎn)品初加工貿(mào)易公司,雙方法人打成協(xié)議以50萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓已使用固定資產(chǎn),低值易耗品一批該如何做賬?
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2020-03-24
小規(guī)模納稅人收入未達(dá)到6萬(wàn)免征文化事業(yè)建設(shè)稅,會(huì)計(jì)申報(bào)的時(shí)候按實(shí)際收入申報(bào)了文化事業(yè)建設(shè)稅,已繳稅款,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)抵下年度文化事業(yè)建設(shè)稅,怎么操作?
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2020-07-23
我公司原為綜合保稅區(qū)內(nèi)一般納稅人試點(diǎn)企業(yè),因涉及消費(fèi)稅重復(fù)征稅,準(zhǔn)備重新注冊(cè)一家不是一般納稅人試點(diǎn)企業(yè)的公司,請(qǐng)問(wèn)辦理稅務(wù)登記時(shí)是選小規(guī)模還是一般納稅人?
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2020-01-10
老師,我們現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方余額4458.2元 我查了下去年的帳不知道當(dāng)時(shí)的財(cái)務(wù)為什么要這么做。我確認(rèn)過(guò)4458.2我們已經(jīng)交稅了,那么這筆帳我要怎么調(diào)平?
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2022-03-24
企業(yè)是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2019年已經(jīng)結(jié)賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有三筆應(yīng)該記應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)借方的,記錯(cuò)到應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)借方了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),這種情況怎么調(diào)整?
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2020-03-08
收到5張專(zhuān)票,已經(jīng)認(rèn)證,但不能抵扣,我做賬時(shí),先做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),然后等到月底時(shí),再把進(jìn)項(xiàng)里不能抵扣的的稅額寫(xiě)總數(shù)做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?這個(gè)步驟對(duì)嗎?
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2017-10-01