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17年認(rèn)證抵扣的發(fā)票,18年5月份被稅局查出失控,增值稅款已補(bǔ)交,都做哪些分錄?
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2018-06-15
單位有車輛,繳納保險(xiǎn)的時(shí)候已經(jīng)交了車船稅了,我單位是不是車船稅的納稅人呢
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2018-05-31
去年10月開給對方的專票,一直沒有交給對方,現(xiàn)在已經(jīng)過了認(rèn)證期了,應(yīng)該怎么辦?
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2017-04-23
老師我想問一下,當(dāng)月工資下月發(fā),但是當(dāng)月已經(jīng)給交了社保,這樣的情況怎樣做賬?
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2020-01-11
匯算所得稅留抵已進(jìn)行以前年度損益調(diào)整,留抵的所得稅怎么調(diào)整在應(yīng)交借方呢?
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2019-05-20
下圖中銷項(xiàng)稅的算法不明白,已知含稅的金額,增值稅稅率,怎么算應(yīng)交增值稅稅額?
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2021-10-09
上個月忘記期末調(diào)匯了,已經(jīng)出報(bào)表交給領(lǐng)導(dǎo)了,現(xiàn)在怎么處理上個月的期末調(diào)匯?
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2019-03-29
已交過營業(yè)稅補(bǔ)開增值稅發(fā)票編碼603開具 這部分對應(yīng)的增值稅申報(bào)表如何填寫
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2017-03-01
老師,我8月份有已經(jīng)交過印花稅了,然后現(xiàn)在我要報(bào)季度的印花稅,需要怎么申報(bào)?
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2021-10-23
包工頭到稅局代開票后,他的個稅已交了,他帶領(lǐng)30個農(nóng)民工的工資個稅如何申報(bào)?
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2021-05-12
老師,有員工4月提成5萬多,已經(jīng)交10個點(diǎn)個稅,太高了,像她這種情況怎么避稅呢
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2020-05-18
3122,老師您好,勞務(wù)派遣已開票差額增收,如果營業(yè)額一個季度超45萬元,還要交稅嗎
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2021-11-08
個體戶賣苗木增值稅國稅已做免稅備案,所得稅在地稅,這個免稅申請需要提交嗎?
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2017-04-23
公司是工業(yè)企業(yè),銷售房屋及附屬物,是地稅代開的增值稅發(fā)票,并代扣了增值稅和附加稅、土地增值稅、印花稅;會計(jì)分錄是這樣嗎:1、借:固定資產(chǎn)清理;累計(jì)折舊;貸:固定資產(chǎn);2、借:其他應(yīng)收款(甲公司已付);貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額;固定資產(chǎn)清理;3、借:固定資產(chǎn)清理;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交土地增值稅;城建稅;教育費(fèi)附加;地方教育附加;印花稅;4、借:固定資產(chǎn)清理(營業(yè)外支出);貸:營業(yè)外收入(固定資產(chǎn)清理);5、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金;應(yīng)交土地增值稅;應(yīng)交城建稅;應(yīng)交教育費(fèi)附加;
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2017-06-01
公司的這些余額表代表什么意思,我接下來要怎么操作這個科目呢。年末結(jié)束這些科目要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸方余額:27444.63應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額:43697.13應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 借方余額:455154.91應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借方余額:1380應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方余額:527676.67應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸方余額:1050
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2017-10-19
以公司名義購買一套公寓房產(chǎn),買的時(shí)候已經(jīng)交了契稅和印花稅,現(xiàn)在接到稅局說,還要交房產(chǎn)稅,但是卻沒給我說,怎么算,請教一下專業(yè)老師團(tuán),房產(chǎn)稅,怎么交?怎么算?一年交一次嗎?還是只交一次就可以了?
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2020-12-03
老師,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),按銷項(xiàng)稅金額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))。。。。這筆分錄月末時(shí)可以不做嗎?購入和銷售時(shí),做應(yīng)交稅費(fèi)時(shí),已經(jīng)有應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)和 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))了。。。它們可以直接抵減么?
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2020-08-03
購買材料,款已付,沒到票,借原材料,貸銀行存款,到票的時(shí)候,稅額沖原材料?借原材負(fù)數(shù),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-稅銷項(xiàng)稅?這樣多對嗎
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2018-05-10
已預(yù)付賬款購買商品的,不是一預(yù)到底嗎?怎么實(shí)操是 借:庫存商品300000 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額39000 貸:銀行存款189000 預(yù)付賬款 150000
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2020-06-21
是小規(guī)模企業(yè) 5月份在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票九十多萬 增值稅已經(jīng)交了 那到季度交了企業(yè)所得稅還用要個人所得稅嗎
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2017-07-11