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老師 比如我把該給培訓機構的的錢 報銷給員工 當時做的比如是借管理費用-培訓費6000進項稅1000 銀行存款7000 只有部分員工的培訓費需要退 比如要把給員工報銷的1000 打給培訓機構 現(xiàn)在銀行已經(jīng)收到員工退的1000 怎么做賬 詳細點的分錄
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2021-12-08
房租如果預付的,可以借:預付賬款 貸銀行存款 借 管理費用 貸預付賬款 如果 房租 對方開了發(fā)票 ,公司沒有付款 ,怎么做賬?
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2019-03-01
17年2月份通行費已經(jīng)入賬借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)通行費可以抵扣 本月怎么做分錄沖回?
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2017-04-08
老師之前會計把賬做錯了她是這樣做的借:管理費用 貸:其他應付 ;借:管理費用 貸:銀行存款。導致賬上還掛著其他應付;怎么調賬?
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2020-01-07
假設1月支付1至6月的房租金6000,每月租金1000,做的借:預付賬款6000 銀行存款6000。每月攤銷借管理費用1000 貸預付賬款1000。5月才收到房租專票,請問這怎么處理呢?
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2021-09-23
之前多交的電費,退回來了,直接抵扣了當月的電費,之前的分錄是借管理費用,水電費支出。貸銀行存款。現(xiàn)在退回來的電費也沒退回銀行,直接抵扣的,應該怎么做分錄
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2024-07-19
水土保持退稅怎么做分錄呢 是做管理費用 銀行存款 紅字分錄嗎
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2021-12-20
員工為公司買辦公用品,先用自己的錢付后拿來發(fā)票賬單,這么筆賬能直接 借:管理費用-辦公用品 貸:銀行存款么 還請老師說具體點
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2019-09-15
這里為啥是填借銷售費用貸銀行存款,為啥不是借管理費用
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2019-12-07
銀行卡扣的免費記財務費用嗎?還是管理費用?
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2021-09-16
請問公司買的固定資產(chǎn)電腦,是不是直接做借管理費用,貸銀行存款呀,不用入固定資產(chǎn)了是嗎,只需要在固定資產(chǎn)欄登記下固定資產(chǎn)是嗎
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2019-07-31
您好 借,管理費用10 借,應交稅費5 貸,銀行存款15 分錄的進項多記1元,已經(jīng)抵扣了 怎么調整賬呀?
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2021-09-22
教育培訓行業(yè),是和送出去或給出去客戶計入成本,內部使用的計入管理費用嗎?例如采購上課用的黑板擦,筆,玩具計入什么科目,送給學生的玩具計入什么科目?
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2020-06-21
支付電費只有銀行回單沒有發(fā)票,為什么不能直接記入管理費用,而要先記入預付賬款呢?如果我能保證當月內發(fā)票到,是不是在發(fā)票未到之前就可以記入管理費用呢?如果發(fā)票在下個月到是不是本月就不能直接記入管理費用?
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2019-03-08
老師 請問 平時維修個線路,修個門什么的 請的個別人 就造的臨時工資 幾百元就做的管理費用-應付職工薪酬 在稅法上 這樣符合要求嗎?現(xiàn)在不是都在喊做什么工資薪金對比表 申報的稅的工資總額比實際我們支付的工資總額要大些 是因為常有這些零星工資在 這樣的符合稅法規(guī)定嗎?
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2015-11-03
應付職工薪酬是按應發(fā)工資計提的,借管理費用貸應付職工薪酬,包含了公司要承擔的社保和員工承擔社保一起?
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2019-02-13
舉例:12月應發(fā)工資20000元,發(fā)放了后才發(fā)現(xiàn)算多了200元,也沒上退回去,在1月扣除兩百。計提12月工資時是不是:借管理費用20000 貸:應付職工薪酬20000
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2022-02-19
2019年12月份:管理部門2個員工(每天工資200) 未享受的年休假是2天,(屬于累計帶薪缺勤),預計2020年享受該累計帶薪缺勤。 2019年12月31需要做賬如下, 借:管理費用 800 貸:應付職工薪酬 800 問題一:這筆費用計入了2019年可以理解,那2019年公司正常計提12月份的工資怎么記賬呢? 假設這個公司只有2個員工,月工資每人4000,不存在"累計帶薪缺勤”的話,計提12月工資如下: 借:管理費用 8000 貸:應付職工薪酬 8000 可是當存在前面說的"累計帶薪缺勤"的話,計提12月工資的金額是不是就要用8000(滿勤) 減去 800(累計帶薪缺勤)對嗎老師? 借:管理費用7200 貸:應付職工薪酬-工資 7200 在12月31號再另做一筆 借:管理費用 800 貸:應付職工薪酬-帶薪缺勤 800 問題二:這個累計帶薪缺勤(金額800),實際是2019年不扣這800,2020年也不多發(fā)800?還是說2019年扣掉800只給員工發(fā)了7200
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2022-02-18
在發(fā)工資的時候,假如有扣掉請假的款,那計提是借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-工資這里是應該填應發(fā)數(shù)還是扣掉請假的數(shù)呢?
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2018-07-20
老師,請問一個員工應付工資是1500元。社保加公積金500,稅后扣款100.實發(fā)工資是900。 計提的分錄: 借:管理費用-工資 1500 貸:應付職工薪酬-工資 1500 因員工離職,不發(fā)他工資了。該怎么做?
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2020-03-05