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給單位員工買藥費用,需要先做計提,借銷售費用 /管理費用 ~福利費 代應(yīng)付職工薪酬~福利費 買藥付款時在做 借應(yīng)付職工薪酬~福利費 代庫存現(xiàn)金 對嗎?
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2018-05-29
老師好 非全日制用工是不是可以走工資薪金申報 也不用交社保呢?
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2023-04-07
老師,研發(fā)人員的工資是進(jìn)產(chǎn)品成本還是 管理費用-研發(fā)費用-工資呢
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2021-01-28
給公司里面的同一個員工發(fā)工資 可以即用銀行卡發(fā)又用現(xiàn)金發(fā)嗎?
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2019-10-14
老師,公司向員工借款,員工掃二維碼選用信用卡借進(jìn)來,這個可以嗎?
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2023-03-31
老師,請問公司聘用50歲以上的員工,不交社保,可以用公戶發(fā)工資嗎
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2021-07-11
每月計提職工各項保險的時候,由于車間較多,加之有停薪留職等特殊職工,每月計提的職工保險和職工工資發(fā)放表中代扣的保險之和與繳費通知單上的數(shù)字有差距,這種情況該怎么處理?借:生產(chǎn)成本 制造費用 管理費用 銷售費用 貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付
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2017-06-20
這個題我沒看答案之前寫的是 借:管理費用—福利費1600 銷售費用—福利費1800 貸:銀行存款 3400. 為什么中間一定要有應(yīng)付職工薪酬—福利費 過渡呢。
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2019-05-31
拿到一張專用發(fā)票,內(nèi)容為培訓(xùn)費,借方記管理費用和應(yīng)交稅費,貸方是否全額記入應(yīng)付職工薪酬?
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2019-02-17
請問研發(fā)人員費用,發(fā)生時是借:研發(fā)支出-費用化-工資/社保/差旅費/福利費等明細(xì)科目,貸:銀行存款/應(yīng)付職工薪酬,月末時不符合資本化的再,借:管理費用-研究費用-工資/社保/差旅費/福利費等明細(xì)科目,貸:研發(fā)支出-費用化-工資/社保/差旅費/福利費等明細(xì)科目嗎?
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2019-04-23
老師請問食堂費用,借:管理費用 福利費 貸:累計折舊、銀行存款,中間不過渡應(yīng)付職工薪酬 福利費可以嗎
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2020-06-03
想問您一下,實操的問題,物業(yè)公司,籌建期結(jié)束了,工程款未付清,工程發(fā)票未齊。2024年1月開始有收入。在建工程是按合同金額在2月全部轉(zhuǎn)入長期待攤費用嗎?
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2024-02-22
某工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)a產(chǎn)品,需要經(jīng)過兩道工序加工完成,2016年12月份完工,產(chǎn)品產(chǎn)量為600件,月末在產(chǎn)品400件,其中第一道工序200件,第二道工序200件,第一道工序工時定額30小時,第二道工序工時定額50小時,原材料在生產(chǎn)開始時一次投入,本月月末累計直接材料費用85000元,直接工資費用45750元,制造費用45800元 計算直接材料費用分配的金額 計算第一道工序和第二道工序的完工程度 計算直接人工和制造費用分配的金額 計算完工產(chǎn)品的總成本和單位成本 編制上述業(yè)務(wù)的會計分錄
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2020-06-16
老師您好 我誤把倉儲部員工的探親差旅費(制造費用-職工福利)記成了管理費用-福利費 現(xiàn)在這筆賬不能改了 請問我怎么做分錄來調(diào)整到制造費用呢 原來的憑證為 借:管理費用-福利費 應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利 銀行存款
1/1098
2019-12-10
老師您好,公司員工食堂的費用是直接進(jìn)管理費用—福利費,不用通過應(yīng)付職工薪酬來核算對吧?支付費用時做的分錄是:借:管理費用-福利費,貸:銀行存款 ?謝謝
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2021-05-25
公司食堂購買的蔬菜,水果,廚具等食堂費用是不是都可以計入到應(yīng)付職工薪酬-福利費中 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 這么做分錄對嗎
1/2629
2019-11-04
老板家小區(qū)車位費,記“應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費”嗎?還是“管理費用-車輛使用費”?
1/2465
2019-07-02
老師,企業(yè)為銷售部門租的房子,并出租金和水電費,這個在寫分錄時為什么一定要寫銷售費用呢,管理費用不行嗎 分錄是這樣嗎 借:銷售費用 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 老師,你看分錄這樣對嗎,謝謝老師了
1/590
2020-07-30
生產(chǎn)企業(yè),食堂菜金及才米油鹽等費用,是入應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付福利費,月末計提入期間費用-管理費用-福利費,生產(chǎn)成本-應(yīng)付福利費。正確的應(yīng)該怎么賬務(wù)處理。
4/976
2018-10-05
這張憑證的會計分錄是不是錯的?計提的時候應(yīng)該是不涉及個稅的問題吧?應(yīng)付職工薪酬的金額是應(yīng)發(fā)工資的金額吧?正確的分錄是不是:借:管理費用-工資 -社保(單位負(fù)擔(dān)) -公積金(單位負(fù)擔(dān)) 銷售費用-工資 -社保(單位負(fù)擔(dān)) -公積金(單位負(fù)擔(dān))貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
2/659
2017-09-22