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分析案例二回答問(wèn)題 要求: 1.企業(yè)對(duì)商譽(yù)、其他應(yīng)收款、應(yīng)收賬款等進(jìn)行減值測(cè)試應(yīng)分別注意什么? 2.本案例中對(duì)其他應(yīng)收款計(jì)提高額減值準(zhǔn)備可能說(shuō)明了什么問(wèn)題? 3.如果上述減值準(zhǔn)備計(jì)提是恰當(dāng)?shù)?,說(shuō)明企業(yè)已有資產(chǎn)的質(zhì)量存在哪些問(wèn)題
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2021-12-15
老師好,接手上一家公司,有一筆代收的應(yīng)收賬款50000,我錄入期初數(shù)應(yīng)收賬款的借方,收到貨款用的是貸方,替上一家公司支付稅款10000,剩余的款40000用其他應(yīng)付款走的,現(xiàn)在有其他應(yīng)付款借方余額,怎么調(diào)整啊老師!是不是我用的科目不對(duì)呢,希望老師幫忙解答!
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2024-12-28
老師,公戶收到工程款,然后由公戶以勞務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)給個(gè)人,分錄這么寫嗎: 1.公戶收到工程款:借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 2.由公戶以勞務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)給個(gè)人:借:其他應(yīng)付款-勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款
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2022-04-28
賬上應(yīng)收賬款貸方余額70萬(wàn),實(shí)際這70萬(wàn)老板已私賬還款,怎么調(diào)賬?而且掛賬有兩三年了,可以轉(zhuǎn)掛到其他應(yīng)付款老板的賬上平賬嗎?
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2022-03-29
木木老師您上次說(shuō)掛靠的內(nèi)賬不用做成本和收入,有一點(diǎn)還想問(wèn)您一下,這個(gè)前提是乙掛靠我們公司,比如乙的工程,我收到工程款100,我要付A30、B70,這樣的,我收到的其他應(yīng)付款的明細(xì)怎么體現(xiàn),我才能清楚的看到我是把這個(gè)工程的回來(lái)款分別付給了A和B. 借銀行存款100 貸其他應(yīng)付款100-項(xiàng)目名稱 借其他應(yīng)付款30-項(xiàng)目名稱-A 借其他應(yīng)付款70-項(xiàng)目名稱-B 貸銀行存款100 第二筆就添加不了A和B了,會(huì)提示上級(jí)科目已使用
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2019-12-14
其他應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款在企業(yè)進(jìn)行減值測(cè)試應(yīng)分別注意什么
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2019-11-17
就是收到個(gè)人的往來(lái)款,為什么是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,它收到款和其他應(yīng)付款有什么關(guān)系
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2017-07-19
請(qǐng)問(wèn)應(yīng)收賬款貸方余額,可以轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付款嗎?
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2019-08-14
你好,老師我們老板一定用銀行存款加庫(kù)存現(xiàn)金加應(yīng)收賬款減去應(yīng)付賬款減去費(fèi)用算利潤(rùn),這樣算對(duì)嗎?如果不對(duì)能不能詳細(xì)的告訴我理由,謝謝
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2021-02-03
接店時(shí),前期辦的會(huì)員卡上有余額,這個(gè)會(huì)員卡余額應(yīng)該怎么做賬?我看原來(lái)會(huì)計(jì)做的借:其他應(yīng)收款,貸預(yù)收賬款,然后這個(gè)其他應(yīng)收款余額,一直掛著,我也不知道怎樣處理了?這個(gè)正確嗎?
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2019-10-24
支付給個(gè)人從國(guó)稅代開(kāi)的材料款,是掛應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款啊
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2019-01-30
公司員工預(yù)支工資,入了應(yīng)收賬款科目,可以再寫個(gè)借其他應(yīng)收款,貸應(yīng)收賬款來(lái)修正嗎
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2020-05-09
老師,麻煩幫我看一下,第一張是我們供應(yīng)商發(fā)過(guò)來(lái)的付款往來(lái)明細(xì),根據(jù)他們的明細(xì)我們還欠他們815388.65,第二張是我們這邊會(huì)計(jì)發(fā)來(lái)的明細(xì)賬,最后的應(yīng)收賬款貸方余額是136388.65,正好相差了一個(gè)其他應(yīng)付款明細(xì)賬的余額680000,老師這核對(duì)出來(lái)差這一個(gè)數(shù)是不是正確的(第二張是拼接圖,麻煩老師幫我解答一下哦)
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2018-07-23
入職在一個(gè)剛起步的公司做財(cái)務(wù),公司3月份成立的,發(fā)現(xiàn)以前的賬,主要是費(fèi)用類的,但是員工報(bào)銷類,都沒(méi)有走其他應(yīng)收款或者應(yīng)付款,直接走的銀行存款,但又是累計(jì)很久才報(bào)銷一次。這樣賬目看起來(lái)就很不清晰,回單和憑證對(duì)應(yīng)不上。應(yīng)該把之前的賬都改過(guò)來(lái)嗎?
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2017-08-28
其他應(yīng)收款能和預(yù)收賬款能對(duì)沖嗎
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2021-10-12
上年度收入憑證沖紅怎么調(diào)整?例如 借:銀存20000 貸應(yīng)收賬款6000 貸預(yù)收賬款14000 借預(yù)收賬款2800 貸收入2718.45 貸應(yīng)交稅金81.55 其中14000每月分2800轉(zhuǎn)收入轉(zhuǎn)完,是不是每個(gè)月的都需要調(diào)整過(guò)來(lái)呢?最終憑證要改成 借銀行存款20000 貸應(yīng)收賬款19000 貸收入970.87 貸應(yīng)交稅金29.13
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2019-03-25
供應(yīng)商用快遞方式寄原材料給公司 運(yùn)費(fèi)本應(yīng)該由是供應(yīng)商出的 他們搞錯(cuò)了 弄成是收方付 墊付 然后在原材料貨款里扣出 當(dāng)墊付這筆運(yùn)費(fèi)時(shí) 是借計(jì)應(yīng)收賬款 還是計(jì)其他應(yīng)收款2018-09-17 12:51
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2018-09-17
個(gè)人轉(zhuǎn)給公司公戶的貨款,后期開(kāi)票,應(yīng)該是記其他應(yīng)收款個(gè)人還是預(yù)收賬款個(gè)人
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2024-09-04
請(qǐng)問(wèn),公司付貨款,借方計(jì)其他應(yīng)收款還是應(yīng)收賬款
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2020-04-21
我想把應(yīng)收賬款借方調(diào)到其他應(yīng)收款的分錄是什么樣的啊
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2021-01-14