上年度收入憑證沖紅怎么調(diào)整?例如 借:銀存20000 貸應(yīng)收賬款6000 貸預(yù)收賬款14000 借預(yù)收賬款2800 貸收入2718.45 貸應(yīng)交稅金81.55 其中14000每月分2800轉(zhuǎn)收入轉(zhuǎn)完,是不是每個(gè)月的都需要調(diào)整過來呢?最終憑證要改成 借銀行存款20000 貸應(yīng)收賬款19000 貸收入970.87 貸應(yīng)交稅金29.13
墨墨子
于2019-03-25 16:37 發(fā)布 ??2055次瀏覽
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QQ老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好,原分錄紅字沖回如果涉及損益類科目,用以前年度損益調(diào)整科目代替就可以了。
2019-03-25 16:54:06

你好,同學(xué),增值稅的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為貨物移送當(dāng)天,也就是說如果貨物的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬已經(jīng)轉(zhuǎn)移了,就應(yīng)該確認(rèn)收入,并提增值稅.
2021-03-01 19:28:38

您好,是的,您的理解非常正確。
2020-11-13 09:03:00

您好
應(yīng)收賬款是一個(gè)資產(chǎn),是收取款項(xiàng)的權(quán)力。而預(yù)收賬款是一項(xiàng)負(fù)債,以后要提供商品或服務(wù)的。
您列舉的情況,二者都是有可能的。
2021-05-14 20:55:51

你好,
借:銀行
貸:預(yù)收賬款
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2020-01-06 11:34:28
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