印花稅是季報,每個月還要計提么 問
你好,這個你在季度末的時候計提就可以了。 答
老師好,小規(guī)模納稅人酒店,我們酒店清理舊貨賣給張 問
你好,這個企業(yè)要變更給對方嗎? 答
老師,請問公司之前能不能互相借款? 問
公司之間 能互相借款 答
找郭老師,有問題要問 問
在的,具體的什么問題? 答
找宋老師,有工程上的問題請教? 問
您好,你有什么問題呢 答

老師,幫我看看三個科目,應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款和其他應(yīng)付款,我該如何做才是正確的,把應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)到預(yù)收去嗎,但是預(yù)收也太大了,其他應(yīng)付款負(fù)的重分類到其他應(yīng)收款去嗎
答: 同學(xué),你好 應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)時:應(yīng)將其中的預(yù)收部分調(diào)整至預(yù)收賬款,將預(yù)收這部分金額顯示在資產(chǎn)負(fù)債表中的負(fù)債類科目:預(yù)收賬款科目的貸方; 資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù),調(diào)到其他應(yīng)付款中.
老師,我現(xiàn)在接手了一家公司的帳,我發(fā)現(xiàn)了一個很大的問題,這家公司17年成立,17年的時候老板說剛剛建立公司不懂,所以給他朋友走了總共八十多萬的帳,當(dāng)時是從他朋友公賬轉(zhuǎn)到我們公司公賬,然后又從我們公司轉(zhuǎn)到個人頭上出去,所以現(xiàn)在導(dǎo)致這八十多萬的其他應(yīng)收款掛在賬上。當(dāng)時的會計收到這八十多萬的時候做的是預(yù)收賬款,實(shí)際當(dāng)時沒有開票沒有申報,轉(zhuǎn)出去的時候做的是其他應(yīng)收款,所以導(dǎo)致這八十多萬一直掛著,請問老師這個現(xiàn)在要怎么做
答: 你好,如果你現(xiàn)在要處理的話,需要詳細(xì)說明當(dāng)時情況,并經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)簽字,調(diào)賬。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,律師事務(wù)所年底了,預(yù)收賬款與其他應(yīng)收款過大怎么處理
答: 同學(xué)您好。 具體問題具體分析。 預(yù)收款大,主要組成部分是什么,是預(yù)收嗎?還是未確認(rèn)收入? 其他應(yīng)收款過大,是支付給誰了,需要收回嗎?

