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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2024-02-20 15:33

同學(xué),你好
應(yīng)收賬款是負數(shù)時:應(yīng)將其中的預(yù)收部分調(diào)整至預(yù)收賬款,將預(yù)收這部分金額顯示在資產(chǎn)負債表中的負債類科目:預(yù)收賬款科目的貸方;


資產(chǎn)負債表中其他應(yīng)收款為負數(shù),調(diào)到其他應(yīng)付款中.

蒲公英 追問

2024-02-20 15:43

第一部份懂了,老師。但是第二部份我是其他應(yīng)付款為負數(shù),如何調(diào)到其他應(yīng)收款中去,是單純報表重分類嗎,我是T3系統(tǒng)中自動生成報表的,要怎么調(diào)公式。

小菲老師 解答

2024-02-20 15:45

同學(xué),你好
單純報表重分類,不懂賬

小菲老師 解答

2024-02-20 15:45

同學(xué),你好
單純報表重分類,不動賬

蒲公英 追問

2024-02-20 15:48

好的,老師,那在T3系統(tǒng)中自動生成財務(wù)報表的,需要怎么樣報表重分類

小菲老師 解答

2024-02-20 15:49

同學(xué),你好
自己手工改

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