国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

使用通用機(jī)打發(fā)票,做賬需要做未交增值稅嗎?因?yàn)槲覀儓?bào)稅的時(shí)候是按票面金額來(lái)報(bào)稅的
1/611
2017-12-08
老師你好,我公司是小規(guī)模納稅人,先準(zhǔn)備注銷,未交增值稅借方存在余額,我應(yīng)該怎么調(diào)賬呀,想把它沖平。
1/1336
2020-04-07
問(wèn)下,一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅額>銷項(xiàng)稅額。公司說(shuō)要把這個(gè)差額轉(zhuǎn)到未交增值稅,是這樣嗎,應(yīng)該怎么做呢?
1/532
2020-12-30
老師,小規(guī)模納稅人沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn),那銷項(xiàng)稅能入到未交增值稅科目里么
1/1186
2020-01-11
老師您好!請(qǐng)問(wèn)剛接前期會(huì)計(jì)賬,看到當(dāng)月有的沒(méi)銷售額,會(huì)計(jì)都做了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬,還結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,又計(jì)提城建稅,有點(diǎn)看不明白,是錯(cuò)誤的吧?這是不是要讓她更改憑證?
3/385
2022-01-15
一般納稅人哪些企業(yè)牽涉退稅,是不是只有出口企業(yè)才牽涉退稅
1/782
2017-02-07
我現(xiàn)在是8月繳納了2021年10月1日到2022年1月31日的增值稅,2022年1月1日到1月31日的增值稅,還有2022年7月1日到7月30日的增值稅,那會(huì)計(jì)分錄做借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款,那么2022年1月份的增值稅款是不是重復(fù)繳納了呢
1/292
2022-09-19
郭老師你好,我們是小規(guī)模企業(yè),增值稅根據(jù)政策免征。比如說(shuō)我的銷售額是100000,那么我的免征稅額是包含在100000里面嗎? 借:銀行存款100000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 97087.38 應(yīng)交稅金-未交增值稅 2912.62 還是 借:銀行存款 103000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅金-未交增值稅 3000 哪個(gè)分錄是正確的呢
1/563
2020-01-10
老師,收到三代手續(xù)費(fèi)返還,做分錄借:銀行存款 貸:其他收益 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額-未開(kāi)票; 以上分錄里銷項(xiàng)稅額-未開(kāi)票如何結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢?
3/264
2022-04-26
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人季度銷售不超過(guò)45萬(wàn),減免的增值稅如何記賬?(采用小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-財(cái)政補(bǔ)貼???
1/1110
2021-10-26
一般納稅人不是一個(gè)月交一次增值稅嗎?,那有時(shí)候月末又轉(zhuǎn)出來(lái),就會(huì)有一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄,這個(gè)是在什么情況下可以轉(zhuǎn)出
1/199
2023-03-23
老師,上月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額的留底稅額,這個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)后扣掉了留底稅額后結(jié)轉(zhuǎn)了應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,形成了留底稅額的那個(gè)金額余留在一級(jí)科目:應(yīng)交稅金上,怎么處理掉這個(gè)差額?
2/847
2019-04-15
我想問(wèn)一下,未畢業(yè)學(xué)生,在公司實(shí)習(xí)期間,需要扣7%的稅,這個(gè)學(xué)生可以申請(qǐng)免稅嘛
1/1261
2020-03-10
小規(guī)模納稅人季度收入未超30萬(wàn),但代開(kāi)專票己交增值稅3000多,這3000多還用交附加稅嗎?
1/533
2019-07-01
我們屬于餐飲業(yè),專管員核定額是未超過(guò)27萬(wàn)不用交增值稅,我想問(wèn)那需要交附加稅嗎?
1/841
2019-07-10
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司為小規(guī)模納稅人,平時(shí)的時(shí)候我這樣處理的比如7~9月的收入 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 10月繳納的時(shí)候:借應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 請(qǐng)教我的10~12月的應(yīng)交增值稅,用轉(zhuǎn)成未交增值稅嗎,還是和平時(shí)一樣處理?
1/455
2018-01-10
增值稅納稅申報(bào)表的未開(kāi)具增值稅怎么算
1/1431
2019-05-15
老師好!我公司上小規(guī)模納稅企業(yè),做廣告行業(yè)的。我之前做收入分錄是:借:應(yīng)收賬款-XX單位 貸:主營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。我的問(wèn)題是:7月份報(bào)增值稅 了,也交了增值稅我的分錄怎樣做?
1/766
2020-08-25
老師,我12月做了一個(gè)分錄借應(yīng)交增值稅,減免稅款,金稅盤(pán)的760,貸管理費(fèi)用,我是季報(bào),未超過(guò)30萬(wàn),不用交增值稅,我現(xiàn)在1月份成一般納稅人了,要交增值稅了,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)該怎么處理?。?/span>
5/349
2020-04-14
2018年3月,公司會(huì)計(jì)填寫(xiě)增值稅申報(bào)表(附二),誤填入進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2萬(wàn)元,造成多繳納增值稅。當(dāng)時(shí)做的分錄為:借:應(yīng)交稅金—未交增值稅;貸:銀行存款。2019年1月,稅局退還該筆誤交稅款?,F(xiàn)在該如何做賬?
2/623
2019-02-11