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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會(huì)計(jì)師考試(83分),中級會(huì)計(jì)師

2020-04-14 17:46

你好!
還可以扣除的

借應(yīng)交增值稅…減免稅款可以扣除的(抵應(yīng)交增值稅)

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-04-14 17:51

老師,我申報(bào)的時(shí)候怎么發(fā)現(xiàn)我附表四里   增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)  這個(gè)沒有期初余額???

蔣飛老師 解答

2020-04-14 17:53

你好!
可以補(bǔ)充填寫的

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-04-14 17:54

老師,這個(gè)金額我去年報(bào)稅的時(shí)候填了的,他怎么沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來呀,補(bǔ)充填寫的話是在哪里啊?下謝謝老師

蔣飛老師 解答

2020-04-14 17:57

填寫附表四第2、3、4欄當(dāng)期就可以抵減應(yīng)交增值稅了

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-04-14 18:05

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-04-14 18:07

老師,請問第一個(gè)紅框框直接填760,第二個(gè)填我實(shí)際要抵扣的金額嗎

蔣飛老師 解答

2020-04-14 18:15

填寫附表四第2、3、4欄當(dāng)期就可以抵減應(yīng)交增值稅了

強(qiáng)健的板栗 追問

2020-04-14 18:19

謝謝老師

蔣飛老師 解答

2020-04-14 18:20

不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評價(jià),老師回答您的問題將會(huì)更加用心,謝謝。

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可以年底一次調(diào)整的,沖為0
2018-11-07 09:04:30
您好,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)
2020-05-27 09:49:38
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
你好,主表的23欄,減免明細(xì)表的第一行
2020-04-08 10:20:15
你好,大體都是一樣的,只有借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款),小規(guī)模是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-07-11 07:08:29
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