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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-03-14 15:16

你好 小規(guī)模不做到三級科目  做到二級科目就是:借:管理費用-辦公費280貸:銀行280 抵減增值稅的時候,借:應交稅費-應交增值稅80 借方:管理費用-辦公費-280    你上面分錄都是錯的

晴朗 追問

2019-03-14 15:18

是不是小規(guī)模納稅人的增值稅科目只需要設置一個,就是應交稅費-應交增值稅就可以了

meizi老師 解答

2019-03-14 15:22

你好 是的  你設置到三級科目  是一般納稅人才用

晴朗 追問

2019-03-14 15:31

老師,那我上面的分錄適合一般納稅人,那一般納稅人抵減增值稅后,這個應交稅費-應交增值稅-減免稅款最后怎么結平呢,年底做借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅款嗎

meizi老師 解答

2019-03-14 15:38

你好 到時會年末做結轉(zhuǎn)

晴朗 追問

2019-03-14 21:08

老師,年末做結轉(zhuǎn)的分錄是怎么做的呢

meizi老師 解答

2019-03-15 09:14

你好 小規(guī)模年末不結轉(zhuǎn)   一般納稅人才結轉(zhuǎn) 把進項銷項進項稅轉(zhuǎn)出等科目轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方有余額轉(zhuǎn)未交增值稅科目

晴朗 追問

2019-03-15 09:21

老師,那一般納稅人當月進項大于項項的話要分別結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)未交增值稅科目嗎

晴朗 追問

2019-03-15 09:21

老師,那一般納稅人當月進項大于銷項的話要分別結轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)未交增值稅科目嗎

meizi老師 解答

2019-03-15 09:25

你好  在你要交增值稅的情況下才結轉(zhuǎn)   不需要結轉(zhuǎn) 你說的這個情況

晴朗 追問

2019-03-15 12:13

老師,那如果新成立的一般納稅人公司到年底進項大于銷項,也不需要做任何增值稅結轉(zhuǎn)嗎

meizi老師 解答

2019-03-15 13:32

你好留抵進項稅 不做賬務處理

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你好,小規(guī)模納稅人是借應交稅費――應交增值稅,借管理費用紅字,一般納稅人是借應交稅費――應交增值稅――減免稅額 借管理費用紅字。所以你說的減免稅額是一般納稅人適用
2019-05-19 07:04:51
小規(guī)模納稅人購進金稅盤遞減稅額時 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用 還是,借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用
2020-02-20 16:29:35
小規(guī)模沒有三級明細,不需要結轉(zhuǎn)
2019-03-14 19:45:28
可以年底一次調(diào)整的,沖為0
2018-11-07 09:04:30
你好 小規(guī)模不做到三級科目 做到二級科目就是:借:管理費用-辦公費280貸:銀行280 抵減增值稅的時候,借:應交稅費-應交增值稅80 借方:管理費用-辦公費-280 你上面分錄都是錯的
2019-03-14 15:16:00
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