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老師:內(nèi)賬,我之前是做工資和社保的時候這樣做的 計提 借:管理費用-工資 10000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000發(fā)放時:借 應(yīng)付職工薪酬-工資 10000貸 其他應(yīng)收款-社保個人部分2000 銀行存款8000 但是我想了想 內(nèi)賬是做真實的,而個人部分是員工承擔(dān)的,不需要如管理費用,我是不是可以把個人部分不入費用,我這樣做行嗎: 借 管理費用 8000 貸 應(yīng)付職工薪酬 8000 發(fā)放時 借應(yīng)付職工薪酬 8000 ,貸 銀行存款 8000 繳納社保 管理費用-社保公司 其他應(yīng)收款-個人 貸 銀行存款
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2020-04-08
銀行支票:工本費10 ,手續(xù)費15 應(yīng)計入財務(wù)費用還是管理費用
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2017-11-06
車間管理 車間工人 行政 銷售 部門的公會經(jīng)費記做什么費用
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2019-06-22
老師,員工體檢這樣記賬行嗎?借:管理費用——福利費貸:實收資本
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2021-11-19
7月份總工資5萬,產(chǎn)生了個稅3塊,8月份發(fā)放7月份工資。 7月計提了工資5萬,分錄借:管理費用。貸:應(yīng)付職工薪酬5萬。個稅沒有做處理 8月份發(fā)放了7月工資5萬,借:應(yīng)付職工薪酬5萬,貸:現(xiàn)金5萬 9月份申報了工資個稅,交個稅3塊。 現(xiàn)在這個個稅沒有做處理?怎么入賬?
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2019-10-24
請問老師,我3月工資表單位應(yīng)繳納社保是544.58,但實際扣款時扣了600.16;我3月做賬的時候借:管理費用544.58 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保544.58,但是沖減應(yīng)付職工薪酬時借方600.16,這樣我的應(yīng)付職工薪酬-社保就有借方余額55.58;我做4月工資表時把3月少扣的55.58加上,這樣4月做賬時借:管理費用655.74 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保600.16,因為我的應(yīng)付職工薪酬-社保有借方余額55.58,所以沖減時直接借:應(yīng)付職工薪酬-社保655.74。這樣做賬行嗎?
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2020-03-31
員工已離職,多發(fā)一個月工資,后又退回,分錄是不是:借:管理費用-工資(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù));借:應(yīng)付職工薪酬-工資(負(fù)數(shù)),貸:現(xiàn)金(負(fù)數(shù))現(xiàn)金退回。
1/2022
2020-03-05
每個月工資正常發(fā),那還需不需要計提呢,就直接借管理費用,職工薪酬,貸,現(xiàn)金就行么?當(dāng)月發(fā)當(dāng)月可以不用通過應(yīng)付職工薪酬科目,那通過什么呢?借管理費用,應(yīng)發(fā)工資?
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2018-04-03
問個東西,比如,16年有12月的工資它在17年一月計提,導(dǎo)致,16年工資貸方有余額,我做16年,補提16年12月工資,分錄,借,管理費用,貸 應(yīng)付職工薪酬。。。。等我做17年,時,要跟調(diào)這個余額(16年的余額是17年期初余額),我這個分錄怎么寫
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2019-07-11
老師今年2月份發(fā)工資分錄,應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金,我做成借:管理費用 貸現(xiàn)金,現(xiàn)在需要怎么改正呢
1/393
2022-06-19
老師您好,我想問下就是我們之前的會計做工資分錄的時候是這樣寫的借:管理費用~管理人員職工薪酬。應(yīng)付職工福利~應(yīng)付社會保險費。貸:銀行存款,我不明白的是為什么寫到管理費用了。
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2020-03-31
你好,我們是建筑公司,我們把工程全部分包給個人做,我們只收管理費,然后第三季度我們開了210萬發(fā)票給甲方,按理分包商開210萬的成本發(fā)票給我們,分包商在第三季度開了175萬,那我們怎么申報稅?
1/919
2019-10-15
代理記賬公司,上一年8月份去工商給一個公司做變更,奇怪的是工會那里查到我是法人,去工商局查卻不是我,這要怎么處理?。抗家盐野值牡捅H∠?!
1/686
2019-01-21
老師您好,我想問問公司籌備期間費用我都放到管理費用科目了,例如:發(fā)生的一些人員工資我就借:管理費用—工資這樣做行嗎?
1/662
2019-10-09
(8)結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付工資,其中甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資¥3000,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資¥2000,車間和行政管理人員工資分別是¥1400和¥1800 (9)從銀行提取現(xiàn)金¥8200并于本日發(fā)放工資 (10)以現(xiàn)金支付管理部門辦公費用¥80 會計分錄怎么寫
1/2972
2022-04-18
老師你好,建筑工地上,商混辦理了結(jié)算但是款項未付,這個分錄怎么做
1/915
2019-06-17
老師好,我公司作為建筑承包人,從建設(shè)方收到的工程款,扣除稅費和管理費后,通過公司基本戶打工程款給公司的施工員,施工員打材料款到公司基本賬戶,公司代付材料款,這種操作合法嗎?如果業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生的在賬務(wù)上要如何處理?附件要補充什么資料?
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2019-07-03
老師好,建筑行業(yè)頂賬房怎么處理?人工費必須提供發(fā)票嗎?
5/1630
2017-06-30
我們是建筑公司的,其他單位掛靠我們公司,扣除的管理費應(yīng)該怎么入賬呢?
1/397
2019-11-26
那我想問我們公司是建筑公司,收取他人的掛靠稅費和管理費要怎么收取才合適呢
1/890
2019-08-05
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