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公司購買銀行U盾及工本費(fèi),以現(xiàn)金支付。是列入管理費(fèi)用還是列哪個(gè)科目?
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2017-04-06
公司有一個(gè)員工不給他發(fā)工資,但給他上社保,那他個(gè)人擔(dān)的那部分社??梢宰吖芾碣M(fèi)用的科目嗎?要不賬上總有一個(gè)余額。
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2017-07-28
老師,臨時(shí)工的工資計(jì)入成本還是管理費(fèi)用?干的配套工程零活
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2016-04-05
老師手工賬管理費(fèi)用分成明細(xì)要怎樣下,結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候要按明細(xì)一個(gè)一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2017-01-14
老師,支付單位結(jié)算卡工本費(fèi)是應(yīng)該計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用。
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2020-12-10
住房公積金由個(gè)人全部承擔(dān),如何做分錄呢,如果從應(yīng)付職工里面扣除,那在計(jì)提工資的時(shí)候就全部計(jì)入管理費(fèi)用了嗎,
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2020-11-11
社保個(gè)人部分是不是不計(jì)入管理費(fèi)用? 但,應(yīng)發(fā)工資包含社保個(gè)人部分,同時(shí)應(yīng)發(fā)工資計(jì)入管理費(fèi)用,是不是,可以理解為社保個(gè)人部分間接還是計(jì)入管理費(fèi)用了
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2020-06-10
老師 我們公司正在辦資質(zhì) 就突然增加了幾十個(gè)掛證人員的社保 他們其實(shí)在其他公司上班 其他公司在發(fā)工資 又在我們這里買的社保 他這個(gè)社保我應(yīng)該怎么做賬呢?前面有個(gè)老師告訴我計(jì)入管理費(fèi)用 后面又有老師告訴我要做工資?,F(xiàn)在銀行已經(jīng)扣款了 我該怎樣處理呢
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2020-06-03
購買工作服和倉庫買取暖器都計(jì)入管理費(fèi)用-勞動(dòng)保護(hù),還是計(jì)入管理費(fèi)用勞保用品
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2019-11-26
你好,我們是一家裝修公司,才成立初期 1.設(shè)計(jì)師的基本工資計(jì)提的話是計(jì)入“管理費(fèi)用”,后期提成的話是針對(duì)哪個(gè)項(xiàng)目的提成就計(jì)入到對(duì)應(yīng)的工程成本嗎? 2.工程部的助理和工程部的經(jīng)理目前都是拿的基本工資,他們的工資應(yīng)計(jì)提到什么科目?
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2019-09-07
開工餐費(fèi)放到管理費(fèi)用哪個(gè)明細(xì)科目好點(diǎn)?
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2017-02-14
您好,財(cái)務(wù)竣工決算中的項(xiàng)目管理費(fèi)可以列支工資嗎?
1/1422
2022-01-28
比如像現(xiàn)在這樣子,因?yàn)橐咔榈年P(guān)系,1、社保局退回上月多繳的社保費(fèi),這個(gè)是不是借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用-社保費(fèi)負(fù)數(shù)?2、比如有退個(gè)人的部分,那我這筆現(xiàn)在應(yīng)該如何做分錄?
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2020-03-18
老師,5月份將一筆應(yīng)付賬款單位錄錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)的分錄是借:管理費(fèi)用2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400 借:應(yīng)付賬款――A 2400,貸:銀行存款2400,又發(fā)生退款,借:銀行存款 2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400。按照正確的B單位重新匯款,借:應(yīng)付賬款――B 2400,貸:銀行存款 2400。不知道差錯(cuò)更正怎么做呢
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2019-07-03
前面問的圖片的這個(gè)問題 現(xiàn)在想繼續(xù)問一下老師上個(gè)月是物業(yè)公司自己繳納的社保 是不是應(yīng)該做成借:管理費(fèi)用社保 貸:物業(yè)公司銀行存款
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2017-08-02
公司向別人租賃了房產(chǎn),租期一年,從2017年7月19日-2018年7月18日,租金已經(jīng)支付。對(duì)于這筆業(yè)務(wù),我做如下分錄:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 攤銷時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 老師這樣可以嗎?
1/461
2017-08-14
老師,我們公司的房租是先交半年的,比如我2月交了半年的房租(3-9月),做分錄是借:其它應(yīng)收款 18萬,貸:銀行存款 18萬,3-9月每月計(jì)提房租費(fèi)用借:管理費(fèi)用 3萬 貸:其它應(yīng)收款 3萬,請(qǐng)問是這樣做賬嗎
1/569
2016-08-27
往年交車油費(fèi),沒來發(fā)票直接做借方管理費(fèi)用,貸方銀行存款,今年來發(fā)票了,會(huì)計(jì)科目怎么做
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2017-11-13
7月份收到社保局退5月份多扣的工傷費(fèi)用,該 費(fèi)用是公司承擔(dān)的,7月份收到后,做分沖減就可以了嗎?假設(shè)退回30元。 借:銀行存款 30 貸:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 30(紅字) 這樣可以嗎?
1/323
2019-07-23
人員出差已經(jīng)報(bào)銷了借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款現(xiàn)在公司說 人員出差的費(fèi)用劃到子公司,已經(jīng)向子公司取得該費(fèi)用,怎么做分錄?
1/642
2019-01-04