国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

工程竣工后施工單位計(jì)提的安全費(fèi)未用完怎么處理
1/3011
2021-12-12
1.我所在的工地有4個(gè)項(xiàng)目在開工,我需要每次在領(lǐng)用材料,計(jì)提工資的時(shí)候,就按項(xiàng)目分嗎???借:工程施工-合同成本-某項(xiàng)目-工資嗎?然后貸:應(yīng)付職工薪酬-工資? 2.歸集到間接費(fèi)用我,我后面如何分?jǐn)偟?個(gè)項(xiàng)目上去呢? 3.還有些報(bào)銷的,我要咋個(gè)分項(xiàng)目記呢?管理費(fèi)用-辦公用品-某某項(xiàng)目?但是有些也分不出來(lái)是哪個(gè)項(xiàng)目用的? 4.我每個(gè)月按進(jìn)度開出的銷項(xiàng)發(fā)票,我貸記:合同結(jié)算,那我當(dāng)月如何結(jié)轉(zhuǎn)工程施工里面的人工
1/665
2020-06-10
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬福利有貸方余額,管理費(fèi)用同樣一個(gè)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)了兩次。是因?yàn)楫?dāng)時(shí)正確的應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬-福利貸:庫(kù)存現(xiàn)金然后結(jié)轉(zhuǎn)福利借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬結(jié)果寫成了借:管理費(fèi)用貸:庫(kù)存現(xiàn)金然后又結(jié)轉(zhuǎn)了借:管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬福利匯算清繳應(yīng)該在表里怎么調(diào)整呢?找不到管理費(fèi)用調(diào)整的地方
4/618
2019-03-22
老師,您好 計(jì)提年終獎(jiǎng) 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 月末是不是管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就行了? 應(yīng)付職工薪酬期末有余額,是正常的,不需要再做其他分錄?
1/364
2020-03-30
制造費(fèi)用 應(yīng)付職工薪酬,原材料是結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本是吧。管理費(fèi)用銷售費(fèi)用 這些為什么不能轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
2/373
2022-04-15
工業(yè)企業(yè)在計(jì)提社保時(shí)的會(huì)計(jì)分錄如下: 計(jì)提社保(企業(yè)部分)借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/生產(chǎn)成本/制造費(fèi)用/在建工程/等 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 上述做法對(duì)嗎? 可不可以直接做成下面的這種, 不用分的能明細(xì)不?借:管理費(fèi)用 --企業(yè)部分 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保
1/1125
2019-01-11
一般在計(jì)提工資的時(shí)候,都是將個(gè)人繳納的社保公積金,個(gè)稅算在管理費(fèi)用—工資里,現(xiàn)在填寫匯算清繳的期間費(fèi)用里,那個(gè)應(yīng)付職工薪酬那一欄填寫的數(shù)字,包不包含我這個(gè)計(jì)提的個(gè)人繳納的社保,公積金,個(gè)稅呢
3/1055
2017-05-09
31.正式職工工資薪金支出25萬(wàn)元,繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)7.4萬(wàn)元,繳納住 房公積金2.75元,其中研發(fā)人員 工資支出2萬(wàn)元,保險(xiǎn)支出5920元, 研發(fā)人員公積金支出2400元。 借:管理費(fèi)用—工資 230000 管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用—工資 20000 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 250000 ,老師,這個(gè)分錄匯算清繳時(shí)需要分出研發(fā)費(fèi)用表來(lái)填專門的研發(fā)費(fèi)用的表嗎?該填哪幾個(gè)表?怎么填?
1/842
2019-05-22
老師,某某有限股份公司2016年5月份應(yīng)付工資總額693000元,工資費(fèi)用分配匯總表中列示的產(chǎn)品生產(chǎn)人員工資為480000元,車間管理人員工資為105000元,企業(yè)行政管理人員工資為90600元,銷售機(jī)構(gòu)人員工資為17400元。這個(gè)會(huì)計(jì)分錄這么做:借生產(chǎn)成本---基本生產(chǎn)成本480000 制造費(fèi)用105000 管理費(fèi)用90600 銷售費(fèi)用17400 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 693000 為什么生產(chǎn)成本480000不是歸納到制造費(fèi)用中,這兩者的區(qū)別是什么?
1/1724
2016-08-17
職工食堂的伙食開支,每月的支出如何記賬,例如5人,公司伙食開支1000元?發(fā)生時(shí):借:制造費(fèi)用-福利費(fèi) 800 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 200 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1000付款時(shí)(付食堂):借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 1000 貨:庫(kù)存現(xiàn)金 1000問題一、這里的應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),與工資薪金合并申報(bào)嗎?例如當(dāng)月職工工資3400元,如合并的話是不是就3600元,那么是不是交個(gè)稅了?
1/1744
2017-12-11
您好 我想問一下如果是借:生產(chǎn)成本 制造費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 這樣的做會(huì)計(jì)憑證的話是記在一張憑證上還是要分成三張呢
1/844
2022-05-07
老師請(qǐng)問,對(duì)管理人員設(shè)定收益計(jì)劃,會(huì)計(jì)處理是 借:管理費(fèi)用(當(dāng)期服務(wù)成本) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(往期利息) 貸:應(yīng)付職工薪酬 如果是對(duì)車間生產(chǎn)人員設(shè)定受益計(jì)劃呢?利息計(jì)入哪里?生產(chǎn)成本還是也一樣計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用?
9/1665
2020-07-17
老師,請(qǐng)問食堂費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄怎么寫?我記的是借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi),貸:現(xiàn)金那第二步怎么記?
1/721
2020-06-10
五險(xiǎn)一金不計(jì)提直接交納賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用(或銷售費(fèi)用、制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本等科目)----社保單位部分 應(yīng)付職工薪酬----社保個(gè)人部分 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金)
1/2004
2019-09-22
月底 怎么做賬 我們工廠現(xiàn)在有 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 固定資產(chǎn) 應(yīng)收預(yù)付 其他應(yīng)收 應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付 生產(chǎn)成本 月底怎么結(jié)轉(zhuǎn) 怎么做分錄呢
1/906
2017-09-10
1-2月份多計(jì)提工資3000元,準(zhǔn)備7月份調(diào)賬 分錄借:管理費(fèi)用_工資-3000 貸:應(yīng)付職工薪酬_工資-3000 可是我的利潤(rùn)表的期間費(fèi)用就是負(fù)數(shù),我申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表不通過,提示說期間費(fèi)用不能為負(fù)數(shù),請(qǐng)問怎么調(diào)賬才好?分錄怎么做?謝謝
1/765
2019-08-31
宏大公司設(shè)有一個(gè)基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品,另設(shè)有機(jī)修、供電兩個(gè)輔助生產(chǎn)部門(兩輔助生產(chǎn)部門不設(shè)置“制造費(fèi)用”賬戶)。本月有關(guān)資料如下:(一)月初有在產(chǎn)品,成本見明細(xì)賬。(二)本月發(fā)生要素費(fèi)用如下:1.材料費(fèi):基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料3500元;生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用B材料30000元;生產(chǎn)甲、乙產(chǎn)品共同領(lǐng)用C材料(按甲、乙產(chǎn)品的C材料定額消耗量分配費(fèi)用)6240公斤,C材料單價(jià)為10元/公斤,甲產(chǎn)品C材料的定額消耗量為5000公斤,乙產(chǎn)品C材料的定額消耗量為1000公斤?;旧a(chǎn)車間管理領(lǐng)用D材料500元。機(jī)修車間領(lǐng)用E材料2000元,供電部門領(lǐng)用A材料1500。2.工資費(fèi)用(假設(shè)無(wú)其他職工薪酬):基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人工資共100000元(按甲、乙產(chǎn)品的生產(chǎn)工時(shí)比例分配,甲、乙產(chǎn)品的工時(shí)分別為2000小時(shí)和3000小時(shí)。),車間管理人員工資2500元。機(jī)修車間工人工資7500元,供電部門工人工資6300元,行政管理人員工資5000元。3.固定資產(chǎn)折舊費(fèi):基本生產(chǎn)車間78500元,機(jī)修車間3220元,供電部門4500元,行政管理部門2000元。4.其他要素費(fèi)用:用銀行存款支付辦公費(fèi)
1/3968
2020-05-16
老師,我們用的記賬軟件里沒有研發(fā)支出的一級(jí)科目,研發(fā)人員的工資可以直接借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬嘛,
2/1735
2022-03-10
老師好 非全日制用工是不是可以走工資薪金申報(bào) 也不用交社保呢?
1/149
2023-04-07
老師,研發(fā)人員的工資是進(jìn)產(chǎn)品成本還是 管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-工資呢
1/1135
2021-01-28