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送心意

種老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,注冊會計師

2019-08-31 19:39

你沖銷這部分多計提的不可以嗎

油菜花蜜蜂 追問

2019-08-31 19:59

以前的會計做錯了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬?

種老師 解答

2019-08-31 20:39

本年的話直接做反向就可以了

油菜花蜜蜂 追問

2019-08-31 21:48

之前的分錄  借:管理費用_工資3000  貸:應(yīng)付職工薪酬_工資3000  那我現(xiàn)在調(diào)賬就做  借:應(yīng)付職工薪酬_工資  貸:管理費用_工資3000  這樣就對了嗎?

種老師 解答

2019-08-31 22:40

對的,可以這樣的,沒問題

油菜花蜜蜂 追問

2019-09-01 01:04

為什么不能這樣寫分錄呢?  借:管理費用_工資-3000   貸:應(yīng)付職工薪酬-3000

種老師 解答

2019-09-02 08:54

先計提后發(fā)放,多計提的紅字沖銷

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您好,準(zhǔn)確的說,期間費用明細(xì)表,職工薪酬費用是計提工資--應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)相加。
2017-11-01 18:32:56
你好,是應(yīng)付職工薪酬的金額,包括工資,福利費,工會經(jīng)費等明細(xì)的
2018-04-23 11:51:08
你好,你想問的問題具體是?
2017-08-07 15:15:04
你這個月沒有管理費用正數(shù)嗎
2019-09-01 14:48:09
你沖銷這部分多計提的不可以嗎
2019-08-31 19:39:13
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