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中國公民王某2019年1~12月每月收入取得稅前工資,薪金收入10000元,5月取得稅前勞務(wù)報酬收入25000元,8月取得稅前特許權(quán)使用費(fèi)所得10000元,10月取得稅前福利彩票中將收入26000元,王某本年專項(xiàng)扣除,專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)45000元。假設(shè)不考慮其他因素。 (1)計(jì)算王某年度綜合所得 (2)計(jì)算我們年度綜合所得稅前扣除額合計(jì)數(shù)。 (3)計(jì)算王某年度綜合所得應(yīng)納稅所得額。 (4)計(jì)算王某年度綜合所得應(yīng)納個人所得稅。 (5)計(jì)算王某偶然所得應(yīng)納個人所得稅 (6)計(jì)算王某2019年應(yīng)納個人所得稅
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2020-06-18
季度所得稅申報表營業(yè)成本項(xiàng)要加上管理費(fèi)用嗎?
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2017-01-06
企業(yè)所得稅匯算清繳中,銀行的手續(xù)費(fèi)填在期間費(fèi)用的哪里
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2023-05-09
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳時 管理費(fèi)用中的社保,公積金應(yīng)填在期間費(fèi)用的哪里
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2023-05-29
老師,你好!如果提資產(chǎn)減值損失,如借遞延所得稅資產(chǎn)10是貸所得稅費(fèi)用10,還是貸應(yīng)交稅金一應(yīng)交所得稅10.在什么情況下用這兩個科目?問題2,如果中間提減值,那折舊年限和凈殘值變不變,會不會因?yàn)闇p值改變折舊方法?謝謝!
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2020-06-17
業(yè)務(wù)招待費(fèi),企業(yè)沒有收入,所得稅匯算清繳的時候是不是得調(diào)整呀,不用交所得稅是不,企業(yè)也虧損,就是不能抵扣所得稅的意思唄
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2018-10-09
債務(wù)豁免,簽訂了債務(wù)豁免得資金轉(zhuǎn)為資本公積得協(xié)議,這樣得話,企業(yè)用不用繳納企業(yè)所得稅?
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2021-01-18
編制利潤表時,里面的所得稅費(fèi)用為什么不填?凈利潤不應(yīng)該是利潤總額減去所得稅得出的嗎?
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2017-08-14
要求: (1)計(jì)算甲公司2016年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅; (2)計(jì)算甲公司2016年末應(yīng)納稅暫時性差異余額和可抵扣暫時性差異余額; (3)計(jì)算甲公司2016年度應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債; (4)計(jì)算甲公司2016年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用。 (5)編制甲公司2016年度確認(rèn)所得稅費(fèi)用和遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債的會計(jì)分錄。
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2020-03-25
(1)計(jì)算甲公司2013年度的應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交所得稅。(2)計(jì)算甲公司2013年年末應(yīng)納稅暫時性差異余額和可抵扣暫時性差異余額。(3)計(jì)算甲公司2013年年度應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。?(4)計(jì)算甲公司2013年年度應(yīng)確認(rèn)的所得稅費(fèi)用。 (5)編制甲公司2013年年度確認(rèn)所得稅費(fèi)用和遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債的會計(jì)分錄。
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2022-11-01
2020年1月1日,甲公司所有者權(quán)益為2000萬元,因生產(chǎn)經(jīng)營需要,向王某個人(王某為甲公司唯一股東)借款5000萬元,雙方借款合同約定,借款期限為一年,利率為10%(金融行業(yè)同期同類貸款利率為12%);假設(shè)甲公司2020年企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額為1000萬元(還未扣除利息費(fèi)用,且除借款利息外無其他扣除項(xiàng)目),則甲公司2020年應(yīng)納企業(yè)所得稅為( )。 A 125萬元 B 150萬元 C 180萬元 D 250萬元
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2022-06-18
你好 請問匯算清繳調(diào)整的所得稅 分錄如下:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 236586.26 貸 所得稅費(fèi)用 236586.26 請問這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄
1/1368
2019-06-17
這個所得稅率由15%變?yōu)?5%,為什么只用調(diào)整了期初所得稅負(fù)債的45/15%*25%,而不調(diào)期初的遞延所得稅資產(chǎn)期初余額30萬?
1/1331
2019-11-27
有一個個體工商戶,個體戶交納個人所得稅能不能減除成本費(fèi)用再計(jì)算所得額的,還是直接以開票額為應(yīng)納稅所得額
1/1856
2017-04-02
企業(yè)類型是個人獨(dú)資企業(yè),在稅務(wù)機(jī)關(guān)交生產(chǎn)經(jīng)營所得個人所得稅,企業(yè)員工工資薪金還用交工資薪金個人所得稅嗎?
1/1584
2019-03-27
老師,一般國債是不用交稅的是嗎?企業(yè)債款要交個人所得稅嗎?企業(yè)所得稅,不能抵扣,是不是在企業(yè)所得額中加上去?
1/2889
2019-05-11
三證合一后的工商執(zhí)照稅號是不是就是國稅,地稅納稅人識別號嗎
1/711
2016-12-27
老師,如果要計(jì)提98000元增值稅,叫你做憑證計(jì)提,怎樣計(jì)提呢?我做內(nèi)帳
1/974
2019-11-23
老師,這個處置這個無形資產(chǎn)時候的銷項(xiàng)稅怎么是怎么是60000呢 ??沒懂
4/1078
2020-06-19
是啊,所以是不是用友軟件得原因
1/417
2019-11-29