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老師要做兩筆分錄嗎?借庫存現(xiàn)金5000,貸銀行存款5000。借管理費用2000,貸庫存現(xiàn)金2000,對嗎?
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2017-12-04
老師,我有份合同是6000的!但是她們給我開了3000我先付他3000,以后再給我開3000我再付他,那做賬是不是要分開的!是借:管理費用6000貸:銀行存款3000其他應付3000還是做2比3000
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2019-09-11
之前都是用銀行存款交的租金,然后后面是要拆遷,房主協(xié)議補償了一4個月的租金,直接抵水電租金要怎么記賬?租金跟水電費我都是先計提借管理費用,貸應付,然后下月借應付貸銀行存款的現(xiàn)在這樣直接抵扣的是要怎么記賬?抵扣完了還有欠款要交的跟之前的兩個月押金一起抵扣了,這些是怎么記賬的,把這筆補償金要怎么做賬?
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2018-08-20
老師,您好,公司房開公司,有飯?zhí)?,沒發(fā)票,并且金額不小,一個月好幾萬,以前會計都是做一次筆分錄直接入借管理費用,貸,銀行存款,并且不入工資計算個稅,公司逢年過節(jié),都是直接現(xiàn)金發(fā)方放,500以上一個,員工50左右,也是直接入管理費用,貸銀行存款,不計個稅,平時領(lǐng)導報銷汽車加油,每人1500元每月,也不拼入工資計算個稅,這算偷稅漏稅因為嗎
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2020-07-25
公司貸款買車,每月支付利息,利息需要計提嗎?還是直接借管理費用,貸銀行存款。另外,這個利息需要稅前扣除嗎?
8/1957
2021-07-23
老師,我12月付了款,2月收的發(fā)票,12月做的借管理費用,貸銀行存款。是不是2月收到發(fā)票沖銷,沖銷是紅字一樣么分錄是嗎? 然后重新做是借預付賬款,貸銀行存款,借管理費用,貸預付賬款是嗎?
1/1421
2020-04-17
房租已付,發(fā)票下個月收回,會計分錄可以借:管理費用貸:銀行存款嗎
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2017-12-01
單位買投標書200元,用銀行存款直接付的,可以做借管理費用貸銀行存款,還是需要用應付賬款過渡一下
1/680
2022-03-24
當月入賬的稅盤服務費,借:管理費用 貸:銀行存款,下個月可以再抵減增值稅嗎?
1/1040
2020-06-16
向你請教一個問題,我公司向銀行借100萬元,每月還款8300元連本帶息,老板要求還款做費用,我當時做的借:銀行存款100萬貸長期借款100萬 我每月還款做的是:借管理費用8300元貸銀行存款8300元,請問這個長期借款總有100萬怎么體現(xiàn)還了多少呢?
1/1405
2019-06-03
在籌建期,租金水電費管理費,是否可拿到發(fā)票再進賬?
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2015-12-16
其他建筑項目公司需掛靠我們建筑公司需要簽什么合同?公司管理費就是合稅點
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2020-09-11
是新開的建筑企業(yè),由于資質(zhì)不夠,掛靠其他公司,目前補記第一批進度款,收入,稅金如下,被掛靠公司需要收管理費等,根據(jù)這筆業(yè)務,一共要做哪些分錄,怎么做?
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2017-05-19
公司是建筑公司 但以掛靠收管理費為主 工程合同是寫分兩次付款 那就必須分兩次開票嗎 按全款開了有什么影響嗎
1/643
2018-10-09
請問,我掛靠人建筑公司,為何收了管理費,還要收稅金
1/1235
2019-07-02
這個項目是掛在別人的建筑公司,給他們交管理費,這樣計提收入對嗎,
9/818
2017-06-26
撥款到賬 建筑公司收取的管理費和代扣的費用 合理嗎
1/750
2018-08-20
老師建筑公司的稅金與管理費怎么做賬?
1/835
2016-12-20
你好,我們是建筑公司,我們把工程全部分包給個人做,我們只收管理費,然后第三季度我們開了210萬發(fā)票給甲方,按理分包商開210萬的成本發(fā)票給我們,分包商在第三季度開了175萬,那我們怎么申報稅?
1/919
2019-10-15
老師你好,建筑工地上,商混辦理了結(jié)算但是款項未付,這個分錄怎么做
1/915
2019-06-17