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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-05-19 21:36

借:應收賬款  867695.6 
   管理費用-服務費 9000 
   管理費用-其他費用 2624.4 
   稅金 16200 
   其他應付款 4480(待繳費后轉到費用科目) 
   貸:主營業(yè)務收入 900000

王雁鳴老師 解答

2017-05-30 13:57

您好,應該是, 
借:應收賬款 867695.6 
管理費用-服務費 9000 
管理費用-其他費用 2624.4 
稅金 16200 
其他應付款 4480(待繳費后轉到費用科目) 
貸:主營業(yè)務收入 900000減去稅金,應交稅費-應交增值稅,900000*增值稅率/(1+增值稅率)

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借:應收賬款 867695.6 管理費用-服務費 9000 管理費用-其他費用 2624.4 稅金 16200 其他應付款 4480(待繳費后轉到費用科目) 貸:主營業(yè)務收入 900000
2017-05-19 21:36:29
借;其他應付款 貸;銀行存款 其他業(yè)務收入 應交稅費
2017-10-17 08:32:38
借:銀行存款貸:其他業(yè)務收入
2018-07-27 08:48:24
借;管理費用 貸;銀行存款
2019-03-29 14:35:05
你好,一般是不需要的,都是項目上的人,借;工程施工 貸;應付職工薪酬——保險
2021-11-27 15:32:07
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