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老師,去年11月交半年房租,交的是12月到今年5月份的,當時會計科目用的是,借:管理費用-房租,貸:銀行存款,一直沒有攤銷,我現(xiàn)在應該怎么調(diào),怎么攤銷?
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2021-04-28
老師,我有份合同是6000的!但是她們給我開了3000我先付他3000,以后再給我開3000我再付他,那做賬是不是要分開的!是借:管理費用6000貸:銀行存款3000其他應付3000還是做2比3000
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2019-09-11
之前都是用銀行存款交的租金,然后后面是要拆遷,房主協(xié)議補償了一4個月的租金,直接抵水電租金要怎么記賬?租金跟水電費我都是先計提借管理費用,貸應付,然后下月借應付貸銀行存款的現(xiàn)在這樣直接抵扣的是要怎么記賬?抵扣完了還有欠款要交的跟之前的兩個月押金一起抵扣了,這些是怎么記賬的,把這筆補償金要怎么做賬?
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2018-08-20
公司貸款買車,每月支付利息,利息需要計提嗎?還是直接借管理費用,貸銀行存款。另外,這個利息需要稅前扣除嗎?
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2021-07-23
老師,您好,公司房開公司,有飯?zhí)茫瑳]發(fā)票,并且金額不小,一個月好幾萬,以前會計都是做一次筆分錄直接入借管理費用,貸,銀行存款,并且不入工資計算個稅,公司逢年過節(jié),都是直接現(xiàn)金發(fā)方放,500以上一個,員工50左右,也是直接入管理費用,貸銀行存款,不計個稅,平時領導報銷汽車加油,每人1500元每月,也不拼入工資計算個稅,這算偷稅漏稅因為嗎
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2020-07-25
老師,我12月付了款,2月收的發(fā)票,12月做的借管理費用,貸銀行存款。是不是2月收到發(fā)票沖銷,沖銷是紅字一樣么分錄是嗎? 然后重新做是借預付賬款,貸銀行存款,借管理費用,貸預付賬款是嗎?
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2020-04-17
房租已付,發(fā)票下個月收回,會計分錄可以借:管理費用貸:銀行存款嗎
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2017-12-01
當月入賬的稅盤服務費,借:管理費用 貸:銀行存款,下個月可以再抵減增值稅嗎?
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2020-06-16
籌建期購買辦公用品的費用是計入,管理費用~開辦費,還是管理費用~辦公費????
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2018-12-20
代理記賬公司,上一年8月份去工商給一個公司做變更,奇怪的是工會那里查到我是法人,去工商局查卻不是我,這要怎么處理???工會都要把我爸的低保取消了!
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2019-01-21
老師 請問 平時維修個線路,修個門什么的 請的個別人 就造的臨時工資 幾百元就做的管理費用-應付職工薪酬 在稅法上 這樣符合要求嗎?現(xiàn)在不是都在喊做什么工資薪金對比表 申報的稅的工資總額比實際我們支付的工資總額要大些 是因為常有這些零星工資在 這樣的符合稅法規(guī)定嗎?
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2015-11-03
應付職工薪酬是按應發(fā)工資計提的,借管理費用貸應付職工薪酬,包含了公司要承擔的社保和員工承擔社保一起?
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2019-02-13
舉例:12月應發(fā)工資20000元,發(fā)放了后才發(fā)現(xiàn)算多了200元,也沒上退回去,在1月扣除兩百。計提12月工資時是不是:借管理費用20000 貸:應付職工薪酬20000
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2022-02-19
2019年12月份:管理部門2個員工(每天工資200) 未享受的年休假是2天,(屬于累計帶薪缺勤),預計2020年享受該累計帶薪缺勤。 2019年12月31需要做賬如下, 借:管理費用 800 貸:應付職工薪酬 800 問題一:這筆費用計入了2019年可以理解,那2019年公司正常計提12月份的工資怎么記賬呢? 假設這個公司只有2個員工,月工資每人4000,不存在"累計帶薪缺勤”的話,計提12月工資如下: 借:管理費用 8000 貸:應付職工薪酬 8000 可是當存在前面說的"累計帶薪缺勤"的話,計提12月工資的金額是不是就要用8000(滿勤) 減去 800(累計帶薪缺勤)對嗎老師? 借:管理費用7200 貸:應付職工薪酬-工資 7200 在12月31號再另做一筆 借:管理費用 800 貸:應付職工薪酬-帶薪缺勤 800 問題二:這個累計帶薪缺勤(金額800),實際是2019年不扣這800,2020年也不多發(fā)800?還是說2019年扣掉800只給員工發(fā)了7200
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2022-02-18
在發(fā)工資的時候,假如有扣掉請假的款,那計提是借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-工資這里是應該填應發(fā)數(shù)還是扣掉請假的數(shù)呢?
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2018-07-20
老師,請問一個員工應付工資是1500元。社保加公積金500,稅后扣款100.實發(fā)工資是900。 計提的分錄: 借:管理費用-工資 1500 貸:應付職工薪酬-工資 1500 因員工離職,不發(fā)他工資了。該怎么做?
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2020-03-05
裝飾公司可以這樣做人工成本嗎 ?公司只有幾個人,平時沒單子的情況下 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 有單子的情況下,這幾個人會有業(yè)務提成,以及設計提成 借:管理費用 工程施工---人工費 貸:應付職工薪酬 (把平時的基本工資計入管理費用,有業(yè)務時超出部分記工程施工)
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2016-10-15
老師,我單位是每月10日扣社保,15日發(fā)工資,社保和工資都是扣上個月的,比如2月工資5000,社保-個人1000,單位-社保2000,個稅45,那我1月份計提,工資分錄是這樣的 借:管理費用-工資 5000,貸:應付職工薪酬-工資5000,計提社保 借:管理費用-社保費2000 貸:應付職工薪酬-社保2000, 這個計提是不是對的
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2018-02-06
你好,我們是建筑公司,我們把工程全部分包給個人做,我們只收管理費,然后第三季度我們開了210萬發(fā)票給甲方,按理分包商開210萬的成本發(fā)票給我們,分包商在第三季度開了175萬,那我們怎么申報稅?
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2019-10-15
公司新成立,銀行開戶的時候,有一個工本費20元,手續(xù)費1元,我做分錄的時候能不能直接做:借:管理費用-開辦費 21,貸:銀行存款 21
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2017-01-04