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那個工程部和設(shè)計部發(fā)生的費用記到什么費用里面
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2019-11-10
購入的手套,工作服,安全帽可以直接記入費用嗎?
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2020-05-29
老師您好,個體工商戶可以做有收入,沒費用發(fā)票,可以做工資抵嗎
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2022-12-26
公司工作服裝定制做到什么費用里去,還有禮品卡做到什么費用里去
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2021-10-18
老師,公司是做農(nóng)業(yè)種植的,農(nóng)忙的時候有大量的臨時工費用,每天一般有1500元,請問怎么操作風(fēng)險比較好
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2020-05-11
1.我所在的工地有4個項目在開工,我需要每次在領(lǐng)用材料,計提工資的時候,就按項目分嗎啊?借:工程施工-合同成本-某項目-工資嗎?然后貸:應(yīng)付職工薪酬-工資? 2.歸集到間接費用我,我后面如何分?jǐn)偟?個項目上去呢? 3.還有些報銷的,我要咋個分項目記呢?管理費用-辦公用品-某某項目?但是有些也分不出來是哪個項目用的? 4.我每個月按進(jìn)度開出的銷項發(fā)票,我貸記:合同結(jié)算,那我當(dāng)月如何結(jié)轉(zhuǎn)工程施工里面的人工
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2020-06-10
匯算清繳時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付職工薪酬福利有貸方余額,管理費用同樣一個費用結(jié)轉(zhuǎn)了兩次。是因為當(dāng)時正確的應(yīng)該是借:應(yīng)付職工薪酬-福利貸:庫存現(xiàn)金然后結(jié)轉(zhuǎn)福利借:管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬結(jié)果寫成了借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金然后又結(jié)轉(zhuǎn)了借:管理費用貸應(yīng)付職工薪酬福利匯算清繳應(yīng)該在表里怎么調(diào)整呢?找不到管理費用調(diào)整的地方
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2019-03-22
老師,您好 計提年終獎 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 月末是不是管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就行了? 應(yīng)付職工薪酬期末有余額,是正常的,不需要再做其他分錄?
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2020-03-30
制造費用 應(yīng)付職工薪酬,原材料是結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本是吧。管理費用銷售費用 這些為什么不能轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本
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2022-04-15
工業(yè)企業(yè)在計提社保時的會計分錄如下: 計提社保(企業(yè)部分)借:管理費用/銷售費用/生產(chǎn)成本/制造費用/在建工程/等 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 上述做法對嗎? 可不可以直接做成下面的這種, 不用分的能明細(xì)不?借:管理費用 --企業(yè)部分 貸:應(yīng)付職工薪酬--社保
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2019-01-11
一般在計提工資的時候,都是將個人繳納的社保公積金,個稅算在管理費用—工資里,現(xiàn)在填寫匯算清繳的期間費用里,那個應(yīng)付職工薪酬那一欄填寫的數(shù)字,包不包含我這個計提的個人繳納的社保,公積金,個稅呢
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2017-05-09
31.正式職工工資薪金支出25萬元,繳納養(yǎng)老保險7.4萬元,繳納住 房公積金2.75元,其中研發(fā)人員 工資支出2萬元,保險支出5920元, 研發(fā)人員公積金支出2400元。 借:管理費用—工資 230000 管理費用—研發(fā)費用—工資 20000 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 250000 ,老師,這個分錄匯算清繳時需要分出研發(fā)費用表來填專門的研發(fā)費用的表嗎?該填哪幾個表?怎么填?
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2019-05-22
老師,某某有限股份公司2016年5月份應(yīng)付工資總額693000元,工資費用分配匯總表中列示的產(chǎn)品生產(chǎn)人員工資為480000元,車間管理人員工資為105000元,企業(yè)行政管理人員工資為90600元,銷售機(jī)構(gòu)人員工資為17400元。這個會計分錄這么做:借生產(chǎn)成本---基本生產(chǎn)成本480000 制造費用105000 管理費用90600 銷售費用17400 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 693000 為什么生產(chǎn)成本480000不是歸納到制造費用中,這兩者的區(qū)別是什么?
1/1724
2016-08-17
職工食堂的伙食開支,每月的支出如何記賬,例如5人,公司伙食開支1000元?發(fā)生時:借:制造費用-福利費 800 管理費用-福利費 200 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 1000付款時(付食堂):借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 1000 貨:庫存現(xiàn)金 1000問題一、這里的應(yīng)付職工薪酬-福利費,與工資薪金合并申報嗎?例如當(dāng)月職工工資3400元,如合并的話是不是就3600元,那么是不是交個稅了?
1/1744
2017-12-11
您好 我想問一下如果是借:生產(chǎn)成本 制造費用 管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 這樣的做會計憑證的話是記在一張憑證上還是要分成三張呢
1/844
2022-05-07
老師請問,對管理人員設(shè)定收益計劃,會計處理是 借:管理費用(當(dāng)期服務(wù)成本) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:財務(wù)費用(往期利息) 貸:應(yīng)付職工薪酬 如果是對車間生產(chǎn)人員設(shè)定受益計劃呢?利息計入哪里?生產(chǎn)成本還是也一樣計入財務(wù)費用?
9/1665
2020-07-17
老師,請問食堂費用會計分錄怎么寫?我記的是借:應(yīng)付職工薪酬—福利費,貸:現(xiàn)金那第二步怎么記?
1/721
2020-06-10
月底 怎么做賬 我們工廠現(xiàn)在有 管理費用 銷售費用 固定資產(chǎn) 應(yīng)收預(yù)付 其他應(yīng)收 應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付 生產(chǎn)成本 月底怎么結(jié)轉(zhuǎn) 怎么做分錄呢
1/906
2017-09-10
五險一金不計提直接交納賬務(wù)處理 借:管理費用(或銷售費用、制造費用、生產(chǎn)成本等科目)----社保單位部分 應(yīng)付職工薪酬----社保個人部分 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)
1/2004
2019-09-22
1-2月份多計提工資3000元,準(zhǔn)備7月份調(diào)賬 分錄借:管理費用_工資-3000 貸:應(yīng)付職工薪酬_工資-3000 可是我的利潤表的期間費用就是負(fù)數(shù),我申報財務(wù)報表不通過,提示說期間費用不能為負(fù)數(shù),請問怎么調(diào)賬才好?分錄怎么做?謝謝
1/765
2019-08-31