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老師,那私人把借款轉到法人代表卡上,法人代表從私人卡在轉到公司基本戶上可以不,這樣要不要算利息
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2016-12-19
老師你好,如果是甲公司借款給丙公司,甲公司通過基本戶或一般戶借款給丙公司,甲公司通過做外賬做賬了,丙公司用一般戶接收了這筆錢,但這個一般戶,丙公司不做外賬,這筆借款,只入了內賬。這樣操作可以嗎
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2019-08-28
協(xié)會有個郵政的專戶我(1000萬)每次財政撥款都打到這個賬戶了,還有個信合基本戶(1500萬)用于發(fā)放扶貧借款和工資結算等,現在信合賬上其實還有1500萬,如果領導說讓從郵政再轉500萬到信合基本戶上,合規(guī)不???
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2018-08-21
企業(yè)與研究院合作研發(fā)一項技術,專利權屬于研究院,企業(yè)享有無償使用權,發(fā)生費用如下:委托研發(fā)的費用20 企業(yè)投入實驗用廠房花費20w 購買實驗設備投入10w 領用相關材料10w (廠房和固定資產再3個月后實驗結束完直接拆除)我做的處理如下: 借:研發(fā)支出 費用化支出 20w 貸:銀行存款 20w 借:管理費用-研發(fā)費用20 貸:研發(fā)支出-費用化支出20 固定資產 材料 廠房計入了在建工程 借:在建工程 40 貸:銀行存款40 由于使用時間很短,試用結束以后也沒有相應價值 借:長期待攤費用 40 貸:在建工程 40 上述處理是否正確
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2021-12-08
老師,本金1000萬,兩種存款方式,三個月的年化利率是3.6%,一個月的年化利率是3.4%,都存3個月,那個利息高?求計算過程
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2022-04-06
老師,您好,我們是做閱讀產品的互聯網公司,主要是購買作品在網上賣,每月會對新買的作品進行暫估,分錄:借:長期待攤費用-長期待攤費用原值-保底款 其他應收款-暫估進項稅 貸:應付賬款-保底款,當月結轉攤銷成本,借:主營業(yè)務成本-長期待攤費用版權攤銷-保底款 貸:長期待攤費用-長期待攤費用累計攤銷-保底款,下月來票付款的時候,借:應付賬款-保底款,貸:銀行存款,借:應交稅費-增值稅-進項稅,貸:其他應收款-暫估進項稅,如果金額與上月暫估的有差異,借:主營業(yè)務成本-長期待攤費用版權攤銷-保底款(或負數) 貸:應付賬款-保底款(或負數),有個疑問,為什么有差異沖的是主營業(yè)務成本,不再沖長期待攤了?另外,攤銷的時候,明細科目是-長期待攤費用累計攤銷-保底款,而不是,長期待攤費用原值-保底款,那長期待攤費用原值-保底款沒有被沖銷,不是一直有余額了么
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2020-05-20
1月份生意往來有了成本支出,2月份才開票的,3月份到款了,請問這樣做對嗎? 1月份 借:銷售費用 貸:庫存現金, 2月份 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 3月份 借銀行存款 貸應收賬款
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2022-04-06
申請的3個月短期借款是1月1日借的 借了50000,年利率6%,一次性還本付息,確認當月的利息費用。 在做會計分錄時,為什么借記財務費用?為什么貸記應付利息? 謝謝
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2022-04-24
老師建內賬,只有一張盤點表,固定資產,易耗品,這些東西是借款買的,建內賬沒有實收資本,怎樣建賬的期初數
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2020-03-16
公司賬戶收到的錢,是不是只能是收入和注冊資本,或者是借款,還能是其他的嗎?
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2019-04-09
我想問下如果本月支付手續(xù)費10元,收到銀行利息25,會計分錄借:財務費用 10 貸:銀行存款10 借:銀行存款10 借:財務費用—利息收入 -10 對嗎?那月末結轉財務費用的時候的會計分錄要怎么做呢?
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2016-12-07
老師,已出售的產品幫客戶進行委外維修的費用,員工墊付的,這么記賬可以嗎? 借 主營業(yè)務成本維修費 貸應付賬款 借應付賬款 貸銀行存款
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2019-10-11
某企業(yè)購入一條生產線,從銀行取得借款100000元,年利率7.2%,兩年后一次還本付息,按單利計算,每月計算一次本息。該借款用于生產線的建設,該工程于第一年末完工交付使用。做賬務處理
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2023-03-22
老師公司從1月到現在一直沒有收入,實收資本也沒有,如果沒有錢可以從法人和總經理借款嗎?兩個人已經每人借一萬了,還可以借嗎?是不是得他們存錢到公司賬戶啊,入實收資本?
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2017-04-26
某公司今年年初有一個投資項目,需要資金5000萬元,通過以下方式籌資,發(fā)行債券1000萬元,資本成本為7%;長期借款1200萬元,資本成本6%;普通股1500萬元,資本成本10%,優(yōu)先股800萬元,資本成本9%;保留盈余500萬元,資本成本9.5%,試計算加權平均資本成本,若該投資項目的投資收益預計為480萬元,問該籌資方案是否可行?
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2024-01-14
法人給公司打錢時銀行單據已經寫上實繳注冊資本了,現在老板又讓把帳做成借款把錢打回去,這樣可以嗎
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2019-10-24
老師我們工資的分錄是,先計提,計提本月工資,借應付賬款,工資,貸應付賬款工資,發(fā)工資的時候是,借管理費用,貸,現金,合適不
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2019-10-11
老師,我公司剛成立之前老板付款都是自己付款未走公帳,但是開有發(fā)票,我可以直接 借費用貸現金 再借現金貸實收資本嗎?
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2018-12-05
租用司機的車A 他去開汽車租賃增值稅專用發(fā)票,借:長期待攤費用 貸:其他應付款 業(yè)務車B發(fā)生業(yè)務的時候,借:其他應付款 貸:銀行存款-車A 這樣可以嗎 然后 長期待攤費用進主營業(yè)務成本
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2017-03-14
研究階段的支出,應當于發(fā)生當期歸集后計入損益(管理費用);開發(fā)階段的支出在符合特定條件時則可以確認為無形資產,即資本化。 什么是開發(fā)階段的支出在符合特定條件?什么特定的條件呢?是拿到專利嗎?
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2019-03-20